"Одночасне заповнення обох граф УКТ ЗЕД не допускається" как же заполнять в таком случае ???від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо!! машинка в офисе - все ок))від Arlanda - Бухгалтерська практика
Подскажите плз, купили в офис посудомоечную машину за 5800 без ПДВ, 6960 с ПДВ. Куда ее отнести? С одной стороны 5800<6000 и это малоценка, но поскольку нехоз деятельность, то на 15 идет с ПДВ, а это уже ОФ. Куда правильно на 152 или 153?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо всем неравнодушным) отношу на 104від Arlanda - Бухгалтерська практика
статью читаю, спасибо) а "Система контролю доступу в приміщення" - можно ли ее отнести на 104? 104. Машини тa обладнання (5) З группи 4: електронно-обчислювальні машини, іншi машини для автоматичного оброблення iнформації, пов'язaнi з ними засоби зчитування aбo друку інформації, пов'язaнi з ними комп'ютepнi програми (кpiм програм, витрати нa придбання якиx визнаються ровід Arlanda - Бухгалтерська практика
сорри, я не то написала)) да, малоценка у меня, конечно же, на 11, а на 1091 я относила то что не используется в хоздеятельности))від Arlanda - Бухгалтерська практика
неправильно относить малоценку на 1091? а куда правильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
не малоценка(( это чудовище стоит 30 тысвід Arlanda - Бухгалтерська практика
это набор оборудования, карточек и проводов, которая в случае переезда компании может быть смонтирована и в другом местевід Arlanda - Бухгалтерська практика
Система контролю доступу в приміщення - куда ее лучше отнести? на 1091 у меня малоценка, туда б не хотелось) и какой срок амортизации...від Arlanda - Бухгалтерська практика
да я почитала прежде чем писать, но ни четкости ни ясности не увидела - поэтому и пишу, может кто-то для себя уже сформулировал понятно и готов поделиться)від Arlanda - Бухгалтерська практика
а если я купила ОЗ за 600 тыс и в том же периоде, не успев самортизировать, продала за 100 тыс ( у меня есть экспертная справка)) то что происходит в додатке РІ?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а налоговые выписанные себе ( на превышение цены закупки над продажной ценой) в додатке 5 обычной строкой с кодом своего предприятия? ничего не поменялось?від Arlanda - Бухгалтерська практика
Вот и у меня впервые получилось ПДВ за март с минусом. Дальше-потемки) Рядок 19 декларации-305 тыс. Я, видимо, не всю ее могу включать в налоговый кредит следующего месяца, а только ту часть, которая не превышает "суму податку , на яку платник має право зареєструвати податкові накладні"? а там всего 241 тыс. а 60 пропадут??від Arlanda - Бухгалтерська практика
нет, не то((( все равно не та суммавід Arlanda - Бухгалтерська практика
обоги!!! спасибо, сейчас попробую посчитать таким образомвід Arlanda - Бухгалтерська практика
оплата поставщику -нерезиденту (не аванс!) дает проводку 945 632 на странную сумму, размер которой я не могу понять) Помогите плз - это же должно быть произведение суммы оплаты на разницу курсов НБУ на день оплаты и ....? День предыдущей оплаты? Конец предыдущего квартала?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а если ТОВ купило б/у автомобиль, то какой срок амортизации ставить - все равно 5 лет?від Arlanda - Бухгалтерська практика
ок,спасибовід Arlanda - Бухгалтерська практика
по сути, взаимозачет, но не совсем.если фирма покупает товар у нерезидента с отсрочкой платежа 60 дней, то у нее всегда висит долг перед этим нерезидентом. когда что-то не подошло - фирма отправляет его назад. в момент возврата долг перед нерезидентом, к примеру, 100 тыс евро, а у него после возврата перед фирмой - 1 тыс евро. нерезидент предлагает кредит нот, но поскольк у нас он не очень повід Arlanda - Бухгалтерська практика
то есть экспортная вмд -это не возврат. правильно я уловила?)від Arlanda - Бухгалтерська практика
нет, банк по-прежнему запрещает акты взаимозачета. но аудиторы подсказали акт про уменьшение поточной задолженности. налоговая рассматривает возвращенный нерезиденту товар как неиспользованный в хоздеятельности. поэтому настаивает на ПЗ. вы не согласны?від Arlanda - Бухгалтерська практика
как экспорт(від Arlanda - Бухгалтерська практика
схоже, треба нараховувати ПЗ(((від Arlanda - Бухгалтерська практика
при розмитненні товару сплачено 10 тис пдв і включено до ПК, через місяць товар повернули нерезиденту. Оплати не буде - склали акт про зменшення поточної заборгованості. що буде з пдв в такому випадку? мінусовати пк? нараховувати пз? чи згадати що експорт 0% і нічого не робити?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо, нашла соседнюю тему)) включаю только то что меняется)від Arlanda - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua