Больничный с середины ноября. В ноябре начислена премия за 9 месяцев. можно ли ее включить в расчет больничного?від destino - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл. Больничный с середины ноября. В ноябре начислена премия за 9 месяцев. можно ли ее включить в расчет больничного?від destino - Бухгалтерська практика
QuoteWika82 Подскажите, пожалуйста, приняли на работу девочку в середине декабря. В декрет она уходит в середине января. Больничный мне ей считать, исходя из оклада? 6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж календарний місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьоввід destino - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл. Больничный с середины ноября. В ноябре начислена премия за 9 месяцев. можно ли ее включить в расчет больничного?від destino - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Да, там и 170 на предприятие и штраф на должностных лиц, в судебном порядке, но он небольшой. Можно поморозиться 3 мес, срок давности 3 мес +1від destino - Бухгалтерська практика
У нас в налоговой уже давно такой порядок. Когда (если) приходит повестка в суд, просто звонили туда(в суд), спрашивали какая сумма штрафа (как правило это было 170,00 грн). Потом платили и подвозили им док-т об оплате. Это все.від destino - Бухгалтерська практика
Для расчета отпускных берут 12 полностью (с 01 по последнее число) отработанных месяцев т.е. с 01.09.13 по 31.08.14 в описанном вами случае. И еще. Почему Вы решили проигнорировать положение о том что одна из частей отпуска не должна быть менее 14 к.д. Не знаю на сколько жестко у вас нормируется время, но при таком делении у вас кол-во отработанных дней в году скорее всего будет меньше нормативновід destino - Бухгалтерська практика
ответ на второй вопрос нашла сама-без знака "-"від destino - Звітність
Здравствуйте. Помогите разрулить ситуацию. хронология событий в 2012 г.: 1.В декл. за 9 мес не заполнена стр.15 (НП за полугодие). 2. В феврале 2013 подается уточненка, в которой заполнена стр. 15=НП за полугодие и эта же цифра со зню "+" указана с стр. 26. 2.1. В тот же день подается Нова звитна за год с дод. "ВП" в котором заполнены стр. 15 и стр. 26, НО в декларации (від destino - Звітність
Если успели подать за январь, лучше до конца года продолжайте подавать. Мне в моей статистике так сказали при аналогичных обстоятельствахвід destino - Бухгалтерська практика
А ограничение в 150 000 по наличным расчетам с ф/лицами вас не смущает?від destino - Бухгалтерська практика
Патентованная и не патентованная. Объект обложения НДС и не является, или НДС 0%від destino - Бухгалтерська практика
На сколько я помню, при регистрации вы указываете лицо, имеющее право подписи от имени предприятия, т.е. руководителя. И потом, об изменениях в составе подписантов отчетности Вы должны были сообщить в течение 10 дней в ГНА. Что значит "показали задним числом деятельность". М.б. можно представит это как ошибку? И мне тоже не понятно зачем еще и гл. бух. Как-то сложно все.від destino - Бухгалтерська практика
Как в контексте НКУ следует отражать дивиденды, полученные от плательщика единого налога. При выплате дивидендов из начисленной суммы удержан и перечислен (эмитентом) налог в р-ре 19%, если в НКУ написано следующее: 136.1. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи: 136.1.12. дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 15від destino - Інтернет-конференції
Не знаю, актуально ли, но в налоговой зарегистрированы фамилии лиц, которые уполномочены подписывать отчеты. А еще сегодня в одной "центровой налоговой" пыталась сдать отчет по просьбе знакомых. С дуру назвалась бухгалтером этого предприятия. В итоге пришлось вызывать директора, который живет в соседнем городе. Требовали доверенность на предоставление отчетности в ГНА (примите к сведенивід destino - Юридичний
В этом году еще не сдавали, но могу поделиться прошлогодним опытом. 1. ГНА балансы взять не пожелали, т. к. нашу неприбыльной организацию не бключили в список обязаных 2. Статистика сначала взяла балансы по "Большой форме" потом попросили переделать на "маленькие". 3. До отчета за 2010 г. в статистике у меня тоже никакую отчетность не требовали (Даже не брали) Все это повід destino - Звітність
Огромное спасибо. Это действительно то, что я искала.від destino - Бухгалтерська практика
что касается корпоративных прав все понятно. Но можно ли считать таковым право собственника частного предприятия?від destino - Бухгалтерська практика
Умные люди, подскажите пожалуйста, можно ли применить п.3.2.1 Закона о НДС к случаю продажи права собственника предприятия. В ООО -понятно-несколько участников и они имеют корпоративные права, А ЕСЛИ ЭТО ЧП. И участник один, и в договоре купли продажи формулировка "продажа прав собственника единого имущественного комплексавід destino - Бухгалтерська практика
Юр. лицо, платкльщик НДС вносит ОС в УФ другого юр лица. Как правильно составить НН. С какой суммы начислять НДС. Обязательно умножать стоимость ОФ на 20% или можно в том числе. (Получателю ОС все-равно, он не плательщик). Заранее благодарю всех. Да, еще по проводкам у учредителя выбытие ОС Д14 К10?від destino - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua