QuoteШустрик Ну у вас жеж фактично прийнятий один РК до цієї ПН з правильною причиною не панікуйте - неприйнятий до вашої деки чи обліку немає ніякого відношення Спасибо, з помощь. А что с последним сделать: "Видалити" чи "Відхилити"?від morozea - Бухгалтерська практика
Quotemorozea Якшо РК повинні підписать ви - то тіпа ваша вина, хотя й фактично не ви ж її створюєте і неправильну причину вказуєте Ну просто ппц( Нашла в договоре емейл, написала, чтоб срочно исправили РК, потом алилуйа даже дозвонилась, Но бухгалтер по налоговым уже ушла домой... Во живут же люди 15:30 и уже, как ветром сдуло... Попросила передать, чтоб перевыслали исправленную РК с такимвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якшо РК повинні підписать ви - то тіпа ваша вина, хотя й фактично не ви ж її створюєте і неправильну причину вказуєте Ну просто ппц( Нашла в договоре емейл, написала, чтоб срочно исправили РК, потом алилуйа даже дозвонилась, Но бухгалтер по налоговым уже ушла домой... Во живут же люди 15:30 и уже, как ветром сдуло... Попросила передать, чтоб перевыслали исправленную РК с таким товід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якшо РК повинні підписать ви - то тіпа ваша вина, хотя й фактично не ви ж її створюєте і неправильну причину вказуєте ОТОЖвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик HELP!! Контрагент (постачальник) прислал РК с пометкой (Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем), в причине коригування "Залік попередньої оплати" (по сути идет перекидка по договорам, но это Укрзализниця - там сложно понять, что и зачем они корректируют). Естественно я подписала и отправила, но РК НЕ ПРИНЯТО - рядок 1. Поле "Причине коригування" містить непрвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteOxi HELP!! Контрагент (постачальник) прислал РК с пометкой (Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем), в причине коригування "Залік попередньої оплати" (по сути идет перекидка по договорам, но это Укрзализниця - там сложно понять, что и зачем они корректируют). Естественно я подписала и отправила, но РК НЕ ПРИНЯТО - рядок 1. Поле "Причине коригування" містить неприпустимевід morozea - Бухгалтерська практика
HELP!! Контрагент (постачальник) прислал РК с пометкой (Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем), в причине коригування "Залік попередньої оплати" (по сути идет перекидка по договорам, но это Укрзализниця - там сложно понять, что и зачем они корректируют). Естественно я подписала и отправила, но РК НЕ ПРИНЯТО - рядок 1. Поле "Причине коригування" містить неприпустиме значення.!від morozea - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Так перевыставьте сумму за 20 как за 31 пусть директор решит, раз там по понятиям ) это не бухгалтера дело В общем пусть разбираются, я не собираюсь на это сама подписываться, директор вообще не понимает, что происходит, и с какого непонятно кто за нас оплатил... В общем надо юристов подключать... Муть какая-то(((від morozea - Бухгалтерська практика
К тому же оплата поступила от кого-то со стороны именно заказчика... Они типа сами "порешали"...від morozea - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Нутак вы видите за сколько с вас спрсала ЖД. А то что ктото вам пополнил счет, вашего заказчика не касается Это понятно, но по факту уехало 31 вагонов (по реестру), а наше ТОВ оплатило ЖД за 20 вагонов. ТОВ "Х" естественно хочет видеть акты на 31 вагон, при этом мы не перевыставляем сумму затрат (11-ти вагонов, за которые мы не платили). Я даже не вижу кто и сколько оплатвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Так перевыставляйте акты заказчику. ЖД рано или поздно разберется, вернет деньги той фирме, а с вас спишет. Вот и меня сей факт смущает((від morozea - Бухгалтерська практика
Коллеги, нужна помощь! Даже ваши мысли по поводу ситуации очень будут полезны. наше ТОВ работает с ЖД по договору, у нас спецсчет на который закидываем предоплату (своевременно полученную от контрагента), а уже железнодорожники списывают с него за "поехавшие" вагоны. Есть некое ТОВ "Х" наши контрагенты с которыми мы заключили договор ТЕО. В апреле ТОВ "Х" во времявід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteСаня ИМХО, я бы выписывал всё 52.29 , а свое экспедиторское вознаграждение определял бы с маржи.. Вот и мы так делаем.від morozea - Бухгалтерська практика
Quotebarg88 Потрібно виписувати окремими рядками, оскільки доходом ескпедитора є саме винагорода і вона повинна буди виділена. особливо якщо ви на єдиному податку, до того ж ви отримуєте транспортні послуги, вам виписують пн з кодом 49.41 А вот как быть в таком случае: ЖД перевозки мы експедиторы, нам по договору перечисляют предоплату, которую мы в свою очередь перечислям ЖД, т.к. заблаговременнвід morozea - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с оформлением ТЕО: Все участники на общей системе и плательщики НДС, перевозка ЖД по Украине. Своими средствами оплатили перевозчику Укрзализнице за ЖД услуги ( НН получены) на сумму предоплаты 300тыс.грн 04 и 06.02 пошли первые вагоны на общую сумму 4,5 тыс.грн 04.02 мы выставили счет на сумму 5 тыс.грн в т.ч. наше ТЕО, а 06.02 выписали Акт на тувід morozea - Бухгалтерська практика
СПАСИБО, ОГРОМНОЕ! Реально зляКАКАлася))від morozea - Бухгалтерська практика
Теперь уже сама на грабли НДФЛ наступила... В ноябре 2017 были оплачены услуги нотариуса за заверение подписей в сумме 400 грн. И только сейчас наткнулась на консультацию Дт-Кт где указано, что в таком случае наше ТОВ выступает в качестве налогового агента и уплачивает ндфл от суммы, а разницу нотариусу... Ну и как же теперь?! 1-Дф сдан, налог не перечислен в день выплаты, а я так понимаю и ВСвід morozea - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, если "искала откуда ноги растут" и выяснила, что наш контрагент в марте 2017 года не зарегистрировал НН на Дорахування (сумма не большая НДС 10,33 грн). Получается в феврале мы оплатили вперед за услугу марта (на эту сумму они зарегили НН, а потом цена услуги увеличилась и в марте мы доплатили, а 31.03.17 контрагент выписал Акт на всю сумму. Как быть в такой ситвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteVvalentina А я вам шо писала?>< Я просто не поняла ваш ответ) А от куда такое утверждение, что в р.3 писать только информацию о выбывших?! Название раздела Вибуття й амортизація за окремими видами активів у звітному році. и не где не указано "Амортизация выбывших активвов", а четко написано Амортизация за отчетный год. А у меня в отчетном году есть Амортизация. К тому же довід morozea - Бухгалтерська практика
Позвонила в статистику Николаеа - там сказали то же самое: убирайте Амортизацию и шлите пустым... Да ужжжжж... Ну что ж - "слушаюсь и повинуюсь".... Других приличных слов на ум не пришло...від morozea - Бухгалтерська практика
Позвонила в статистику 0442870355. Там парень ответил, что якобы амортизация заполняется ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ движения инвестиций... И типа если движения не было, то и отчет подавать ПУСТЫМ... Не ну нормально? Говорит в инструкции это прописано, сейчас буду искать где такое прописано... Раньше амортизация ставилась исходи из ее наличия без привязки к инвестициям за год... Новая форма - новые приколывід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteVvalentina Там нужно писать только то, что касается выбывших в отчетном году. А у вас ничего не выбывало... Так вот именно! Вообще никакого движения по инвестициям в году, только амортизация... А они мне ПОВИНЕН БУТИ ЗАПОВНЕНИЙ!! Дурдом...від morozea - Бухгалтерська практика
Да простят меня модераторы, но в Звітності вообще тишина, поэтому дублирую на Бухгалтерском. Здравствуйте, уважаемые! В общем пытаюсь разобраться с 2-инвестиции за 2017 год (форма №195 от 21.07.2017) В 2015 было приобретено оборудование и передано в аренду, соответственно отражено в 2-инв за 2015 год. За 2016 подала 2-инветиции в которой заполнена только лишь Раздел 3, графа 6 Амортизація за зввід morozea - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, уважаемые! В общем пытаюсь разобраться с 2-инвестиции за 2017 год (форма №195 от 21.07.2017) В 2015 было приобретено оборудование и передано в аренду, соответственно отражено в 2-инв за 2015 год. За 2016 подала 2-инветиции в которой заполнена только лишь Раздел 3, графа 6 Амортизація за звітний рік. Теперь подаю так же и за 2017, указывая только сумму амортизации, ведь никаких капвід morozea - Звітність
тут вопрос показывать 4-й квартал как следует, ведь оплата денег пошла уже в 2018 году с опозданием...від morozea - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Чего это недостоверно? Вы ж удержали и перечислили больше в 4 кв Ну по сути она должна была удерживать НДФЛ ежемесячно с выплатой дохода. Если так разобраться и в учете она перепроведет удержания, то в итоге должна получиться переплата дохода контрагенту, и на ту же сумму недоудержание/недоперечисление НДФЛ. Соответственно эта недоимка будет расти ежемесячно. В 4-м квартале то пройвід morozea - Бухгалтерська практика
QuoteSonar а я би цього не робила якщо у 4а - так-сяк, то нарахування з інших кварталів - це не достовірні дані і перекручення- знову штраф краще вже 4 кв просто правильно показати (щоб ще 4 кв під штраф не попав) якщо не подавати уточнюючі (а я не бачу в цьому сенсу- по любе штраф), то хай висять у переплаті так на мою думку Да, я тоже так думаю - так только 3 деки с НЕДОСТОВІРНОЮ ИНвід morozea - Бухгалтерська практика
А еще я подумала, собственно, раз она сейчас доплатила недоимку, а только в 4 квартале покажет реально суму податку нараховану/сплачену, то остальные деньги за 1-3 кв. упадут в переплату..... Ведь в деках соответственно суммы меньше стоят.... Так же?від morozea - Бухгалтерська практика
QuoteSonar Quotemorozea Здравствуйте. Подскажите, как быть в "житейской ситуевине": в общем девочка молодой бухгалтер весь 2017 год удерживала НДФЛ с аренды за офис у физ. лица (не предпринимателя) в размере 15% вместо 18% положенных. Разницу (недоплату) в бюджет она сегодня перечислила (там 142 грн за год не доплаты). 1 ДФ за 1-3 квартал подавала естественно показывая удержания 15%. Завід morozea - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Подскажите, как быть в "житейской ситуевине": в общем девочка молодой бухгалтер весь 2017 год удерживала НДФЛ с аренды за офис у физ. лица (не предпринимателя) в размере 15% вместо 18% положенных. Разницу (недоплату) в бюджет она сегодня перечислила (там 142 грн за год не доплаты). 1 ДФ за 1-3 квартал подавала естественно показывая удержания 15%. За 4-й квартал уже подаст,від morozea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua