спасибо всем!від sashurka - Бухгалтерська практика
Аренда авто у директора. Нарахували 400 грн ( по договору), НДФЛ - 60 грн утримали , виплатили 340, 00 грн. Як показать в 1 ДФ ? 400, 00 і 400, 00 грн ) дохід нарахований і виплачений 60.00 і 60, 00 ( НДФЛ нарахований і перерахований) так? дякуювід sashurka - Бухгалтерська практика
ЛЮДИ!!!!!!! никто не работает с "Новой почтой" и т. п.???? как оформляете? или все налом платите???від sashurka - Бухгалтерська практика
Хотим отправлять товар покупателям в другой город перевозчиком. Доставка товара за наш счет. оплата по безналичному расчету. Как правильно оформить документы, чтоб иметь право на расходы. И какими документами подтвердить все это? . Что нужно от перевозчика? как прописать все в договоре с покупателем? СПАСИБОвід sashurka - Бухгалтерська практика
Покупателю отдаю налоговую накладную, а свою можно не печатать? в конце месяца реестр сделать. и все ( налоговые все регистрируются, с кодами), Как Вы поступаете?від sashurka - Бухгалтерська практика
Спасибо..від sashurka - Бухгалтерська практика
Впервые не зарегила в августе налоговую с кодами на ФОПа. сумма НДС - 400 грн. Он собирается подать жалобу. Чего мне, поставщику, ожидать от налоговой ? Поделитесь опытом...від sashurka - Бухгалтерська практика
НА предприятии грузопасажирское авто ( в аренде). Товар привозим и развозим по Киеву каждый день. Нужно выписывать путевой на каждый день? и еще - ТТН поставщики не дают, выписыаем сами. Это нужно или нет? ведь в договоре , которые заверил нотариус и в приказах предприятия написано - авто для перевезення ТМЦ.!!!!від sashurka - Бухгалтерська практика
А если смарт-карта является собственностью АЗС? мы за нее деньги не перечисляли, но в договоре указано. что в случае порчи смарт-карты по вине покупателя нужно будет возместить ее стоимость - 75 грн. Как в таком случае вести учет? может повесить на забалансовый счет ?від sashurka - Бухгалтерська практика
мне то понятно, но пусть еще и будет написано черным по белому... на всякий случай..від sashurka - Бухгалтерська практика
Покупаем воду для сотрудников. Общая сумма с НДС - 170.00 грн в т.с НДС- 28,33. делаю оплату по банку, потом приходную накл. проводка дт 6441 кт 631 - 28,33 дт 209 кт 631 - 141,67 получаю налоговую накл. В книге приобр. убираю галочку - для использ. в хоз. дея-ти и ндс в кредит не отношу. в конце месяца списываю воду. НО не закрывается сальдо - Дт 6441 так и висит 28,від sashurka - Бухгалтерська практика
я в договоре пишу - оплата за счет бюджетных средств и в реквизитах плательщика покупателя всегда указываю счет казначейства. Потом по банк. выписке видно. что деньги с этого счёта.від sashurka - Бухгалтерська практика
прикольно, налогова консультация дает ответ- показывать по факту - начисления и выплаты, а инспектор по подоходному - показывать все как з/п, все показатели должны сходится.! бред полный,від sashurka - Бухгалтерська практика
все документы в порядке, меня интересует отражение в 1дф...начисление за 3 месяца а выплата за 2 (по факту), т. к у меня ГПД только со второго кварталавід sashurka - Бухгалтерська практика
Штраф по ПДФО платиться на той самий рах. що і податок? яке призначення платежу?від sashurka - Бухгалтерська практика
Як показувать виплати по ЦПХ в звітності 1 дф? як зарплату ? якщо вчасно виплачена, то сума нараховано =сума виплаченого і так само щодо податку? Чи по іншому? якщо винагорода виплачується щомісячно, то квітень, травень , червень - попадуть у нараховані а у виплачені - тільки суми квітня і травня... так і ПДФО ?від sashurka - Бухгалтерська практика
ясно. но удержать то его нужно, хоть и с опозданием..или не исправлять ничего?від sashurka - Бухгалтерська практика
Не удержали подоходный по договору ГПД за апрель, май! Если исправить все в выплате за июль? можно? штрафов никаких нет?від sashurka - Бухгалтерська практика
Я так понимаю, это давальческое сырье. Кто-то с этим работает? подскажите литературу.від sashurka - Бухгалтерська практика
Мы начали занимаемся изготовлением рекламной продукции. Закупили бумагу, формы - все это передали в типографию , чтоб сделать заказ клиента на изготовление рекламных проспектов! Вопрос - передача бумаги , форм в типографию как- то оформляется? Как это все оприходовать в 1с и потом списать - ведь клиент получает готовые проспекты. Спасибо!від sashurka - Бухгалтерська практика
А если есть похожая модель? ( тоже дизель, характеристики сходятся) можно такую норму применять? И ещё - коэфициент повышения расхода - поездки по городу Киеву - сколько можно ставить ??від sashurka - Бухгалтерська практика
Можно в путевом листе груз. авто написать "Доставка товара по Киеву - если действительно много товара развозим покупателям.?? Там . где товар забираем -понятно: пишу четко фирму, адрес, сама себе ТТН выписываю. А как быть с доставкой? одна строчка прокатит? Спасибо!!!від sashurka - Бухгалтерська практика
Прошла первая сделка. Хотим добровольно ( юр лицо ООО) стать плательщиками НДС. НЕ подскажете. с чего начинать? Какие документы о сделке нужно предоставть? Форма заявления может есть? спасибовід sashurka - Бухгалтерська практика
Спасибо, буду пробовать.від sashurka - Бухгалтерська практика
Мы покупаем в офис питьевую воду. Покупка с НДС. Я на расходы воду брать не буду. значит не нужно и НК включать? так? Поставщик дает налоговую, как мне ее проводить, чтобы НК не включить? проводкой? или без НДС?від sashurka - Бухгалтерська практика
Да помилка саме в днях, графа 15. Я поставила за лютий не 28 днів, а 18, т. як працівник був 10 днів у відпустці. Теж думаю, що можна виправить скасовуючою... Дозвонилась до іншого іспектора- сказали штраф - 510 гривень. Буду чекать свого інспектора.від sashurka - Бухгалтерська практика
Отчет по ЕСВ отправили по медку" за февраль . Пришла квитанция 2 - отчет принят, № отчета такой-то..... а в конце квитанции - помилка. в табл. 6 по одному сотруднику указано не правильно кол-во дней, т. к. был отпуск и рабочие дни. Если сдать скасовуючу " только по табл. 6. ? или нужно сдавать все заново и штраф? кто-то в курсе? и какой штраф? инспектор ПФУ сейчас на больничном, нивід sashurka - Бухгалтерська практика
Оплатили частному нотариусу за оформление договора. Сумма без НДС. В реестре показывать нотариуса с кодом 400000000 как неплательщик НДС, или указать его инд. код. ?від sashurka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua