Лист ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року" 07.08.2015 ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА ЛИСТ від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 Головні управління ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників Щодо освід dakisha - Звітність
QuoteTT у налоговой ответа нет, только готовится (звонила в Інформаційно-довідковий департамент) Ну этого и стоило ожидать,они сначала посмотрят как справимся мы, а потом напишут свою консультацию.від dakisha - Звітність
Добрый день.Я думаю что если на такого поставщика который подводит покупателя и нерегистрирует нн подать дод.8,а подводит он не одного и таких додатков будет энное количество к нему будут вынуждены прийти на проверку И он обязан будет зарегистрировать все нн .від dakisha - Бухгалтерська практика
У меня поставщики нн от 17.07 еще не зарегистрировали,дозвонится не могу.Подскажите пожалуйста если они зарегистрируют до 15.08 я включаю в деку июля или уже в август.Заранее спасибо за ответвід dakisha - Бухгалтерська практика
У нас тоже требовали доверенность.Посмотрели на доверенность и вернули нам.від dakisha - Бухгалтерська практика
ОНИ как всегда не готовы принимать наши отчетывід dakisha - Бухгалтерська практика
Доброе утро а не подскажете код отчета в медке? Спасибовід dakisha - Звітність
Добрый вечер! Тоже при заполнении ст.10.1.1 указала 20% +0% ведь строка так и называется придбання за основною та нульовою ставкою. Тоже очень сомневаюсь. к нашему инспектору второй день дозвонится не могу.від dakisha - Бухгалтерська практика
В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о моратории на применение регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп (законопроект № 2049а). Документом предлагается установить запрет (мораторий) на применение РРО единщиками первой, второй и третьей групп.від dakisha - Приватні підприємці
V. Виправлення помилок 1. У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку. Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених цим Порядком. Якщо страхувальником до закінчення терміну пвід dakisha - Звітність
Интересно а сколько бухгалтеров ничего не исправляли и сдали отчет с копеечными недоплатами.????Есть такие?????від dakisha - Звітність
Quotenikon Quotedakisha Получается сейчас надо будет считать ЕСВ из ФО по каждому сотруднику отдельно а не из общей суммы ???? Как-то это все неправильно. ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Следующий месяц буду считать начисление по каждому......блин, чем бы еще занималась......делать-то бухгалтеру типа нечего ! Понятно что после подачи такого ЕСВ каждый будет страховаться и пересчитывать по каждвід dakisha - Звітність
Quotenikon Quotedakisha У меня оплата ЕСВ по фонду получается меньше на 0.01 коп. чем в отчете .Что теперь делать доплачивать 0.01 коп??? Теоретически - да, доплачивать ! У меня болталась небольшая переплата по ЕСВу ( меняли класс риска ) - сейчас пригодилась. А если бы не было - пришлось бы доплачивать, иначе светится красным ошибка в Медке... Получается сейчас надо будет считать ЕСВ из ФО повід dakisha - Звітність
У меня оплата ЕСВ по фонду получается меньше на 0.01 коп. чем в отчете .Что теперь делать доплачивать 0.01 коп???від dakisha - Звітність
Заповнення звітності з ЄСВ: підсумки прямої лінії Повідомляємо коротко відповіді на запитання прямої лінії на тему «Заповнення звітності з ЄСВ». Повний текст відповідей буде розміщено на сайті та у безплатній газеті «Зарплата і кадри» після їх підготовки, а також надруковано у журналі «Заработная плата» № 7/2015. Безплатних програм для заповнення звітності немає. У «шапці» табвід dakisha - Звітність
Добрый вечер.Сбросьте пожалуйста ссылочку по заполнению новой формы ЕСВ.Спасибо!від dakisha - Звітність
Добрый день.Подскажите пожалуйста был возврат товара от неплательщика НДС(наш покупатель).Оплаты не было. Я выписала расчет коректировки и зарегистрировала его . Правильно ли будет выписать коректировку на + ( то есть обнулить таким образом тот РК. ) Кто как делает????Заранее спасибо за ответ.від dakisha - Бухгалтерська практика
QuoteOxi больничный - можно и на основной и у Вас Спасибо!!!від dakisha - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста у нас девочка- совместитель собирается в декрет.Пособие по беременности и родам она хочет оформить у нас как совместитель и на своей основной работе тоже. Можна ли оформить на двух работах такое пособие.Спасибо за ответ.від dakisha - Бухгалтерська практика
В одном.від dakisha - Бухгалтерська практика
Спасибо что ответили.Фирма наших учредителей не работает. с 2013 года.Никакие документы предоставлять не хотят.Устава у нынешнего директора нет ,никаких документов тоже нет.Что делать вообще непонятно.від dakisha - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите пожалуйста учредители не хотят давать данные.Что делать в такой ситуации???від dakisha - Бухгалтерська практика
від dakisha - Бухгалтерська практика
По поводу внесли данные или нет думаю много зависит от администрации .Меня сразу девочка предупредила что изменения я увижу на следующий день после обеда.Но внесли в тот же день.Может просто очередь была в тот день не очень большая .Опись дали.Хотя вчера была в Шевченковской просила опись (подавала ф.6) сказали что они не обязаны давать.від dakisha - Бухгалтерська практика
QuoteNastya dakisha, а где указано, что они внесли изменения? на сайте нет информации о выгодополучателе, возможно Вы вносили другие изменения? Сдавала форму 4 . Страницы все пропечатаны и подписаны директором.Заполняла 1 и 4 стр..., внузу 4 стр.поставила крестик включено.По ЕДР там была колоночка где указывались Ваши учредители.Теперь она поделена на 2 колоночки и прописаны кінцеві бенефіціарвід dakisha - Бухгалтерська практика
Подавала 01.04.2015 г.форму 4. о конечном выгодополучателе. .Вечером, в тот же день, проверила по ЕДР все изменения уже были внесены.від dakisha - Бухгалтерська практика
Добрый день подскажите пожалуйста у нас один из учредителей 50%-юр.лицо.(связи с ними нет).А у них учредители находятся в Америке.Подскажите пожалуйста что делать???від dakisha - Бухгалтерська практика
Когда заполняла книгу в 2014 году ориентировалась на этот пункт. 4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Поэтому и подбивала за месяц.квартал и год. А дописать правда некуда.від dakisha - Приватні підприємці
Quotenikon [ Вот эти слова про сумарний підсумок заставляют думать, что таки стОит подбивать накопительно... Ну так а что Вам мешает дописАть (вторым этажом, в ту строчку, где 2-й квартал, 3-й квартал, 4-й квартал) сумму за полугодие , за 9-ть месяцев и за год соответственно !?! И будете спокойны... Спасибо за ответ.Вторым этажом не получится ,подскажите а какой штраф???від dakisha - Приватні підприємці
Добрый день.Подскажите пожалуйста нужно ли в книге доходов ФОП 2 гр, подбивать полугодие ,9 месяцев.Будет ли это считатся ошибкой ( подбивали итоги только поквартально).Спасибо.від dakisha - Приватні підприємці
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua