202.2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок можуть вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається контролюючому орвід djina - Звітність
ЮЛ с 1-го квартала перешло на ЕН третья группа с ндс. Отчитывалисьдо того по НДС ежемесячно. Знаю, что у плательщиков ЕН период НДС квартал. Но квартальный период устанавливается путем подачи заявления вместе с декларацией за декабрь или 4-й квартал. Это верно? Или что-то изменилось? Не будут мне гфсники говорить, что я должна отчитываться по ндс ежеквартально как и по ЕН?від djina - Звітність
Ми є субспоживачем ел.енергії (договір спільного користування мережами) та компенсуємо вартість ел.енергії та реакт. перетоків власнику. Чи можно ПДВ по таким витратам (перетокам)відносити до ПК?від djina - Бухгалтерська практика
Спасибо.від djina - Бухгалтерська практика
Вылезла сумма 1 грн. из-за округлений за февраль. Видимо данные декларации за февраль не сошлись с ЕРНН.Надо подавать уточненку за февраль или пусть так и будет?від djina - Бухгалтерська практика
Если у вас по каким-то причинам нет возможности растаможить прямо "с колес" т.е оформить ИМ-40 (не хватает денег на там. платежи, нет каких-нибудь разрешений на груз и пр.) то ваша организация заключает договор с таможенным складом, брокеры которого оформляют ИМ-74. и ваш груз лежит там, пока вы сможете оформить ИМ40. При оформлении ИМ- 40,вы уплачиваете на таможню все платежи, начисленвід djina - Бухгалтерська практика
Я в такому разі колись виписувала договір трансп. експедиції, де фігурувала не як перевізник, а як експедитор 1. А ваш клієнт, якщо він також експедитор-Експедитор 2.від djina - Бухгалтерська практика
Пока только определились, что заявление на изменения нужно подавать вместе с декларацией по ЕН отчетного периода,в котором произвошли эти изменения(согл. ПКУ).Только вот нести придется ножками, т.к в эл.виде не подается. Старое свидетельство, полученное (кажется)до 01.01.14 надо сдать, т. к это бланк строгого учета, а теперь все в эл. виде и видно в вытяге из реестра плательщиков ЕН. Дальше ещевід djina - Бухгалтерська практика
Подскажите, должно ли юридическое лицо, плательщик ЕН 3 группы с 2012 года вность изменения в свидетельство если: занимается видами деятельности, которые дают право находится на едином налоге, внесены у гос. регистратора. Но, в свое время при подаче заявления на ЕН, а это 2012 год, этими видами деятельности предприятие не занималось, и видимо тогда не включило их в заяву. Тогда по-моему в сввід djina - Бухгалтерська практика
СПАСИБО! Благодаря Вам сэкономила время и определилась с решением.від djina - Бухгалтерська практика
Да, с биржей мы конечно промашку дали !(шутка).Буду вас "пытать" еще немножко.Дело в том. что соответствующие изменения мне также придется проводити и в том ООО, долю в котором мы продали. Там, насколько я поняла, просто будет замена участников: т. е по дебету старые по кредиту новые участники. По итогам 2016 года надо ли будет определять часть прибыли, которая причитается выбывшему увід djina - Бухгалтерська практика
Kuzya Большое спасибо за отклик. Разницы не применяем. т.к. ЮРЕН. Меня все-таки беспокоит вариант, что все эти годы не производилась переоценка КП до справедливой стоимости. а числится по первоначальной, сколько тогда внесли в УФ. Тем более, что учред нашего предприятия,( который владеет 20% нашего УФ) есть дириком того ООО, КП в котором мы продали, значит мы связанные лица? Надо ли сейчас првід djina - Бухгалтерська практика
Очень прошу совета в такой ситуации: Предприятие было учредителем юр. лица. Мы внесли свой вклад 50% ден. средствами в уст. фонд. Эта сумма числилась на 14 счете как долгосрочные фин. ивестиции. Переоценок не делали, дивидендов не получали, хоть прибыль, хоть и небольшая, в созданном ООО была практически на протяжении 10 лет. В хоз.деятельности наши оба предприятия оказывали друг, другу услуги.від djina - Бухгалтерська практика
Дякую за відгук. Ще подумаю.від djina - Бухгалтерська практика
Авто використовується тільки для надання транспортних послуг. Я маю на увазі, що крім цього виду діяльності є ще надання складських послуг та ін. Тому загальновиробничі витрати, які можно прямо віднести до виду діяльності, я одразу відношу на цей вид діяльності.від djina - Бухгалтерська практика
Одним з видів діяльності є надання трансп. послуг. Витрати відношу також по видам діяльності.Об,єм невеликий. Майже кожен місяць є витрати на ТО, поточний ремонт автомобілів станціям ТО.. Як відносити ці витрати на 23 рахунок, чи на 91? Відносила на 23 рахунок (на цей вид діяльності), а тепер не впевнена. В стандартах не можу знайти відповідь. На 91 відносяться витрати по поточний ремонт ОЗ загвід djina - Бухгалтерська практика
Малое предприятие. Доход до 20 млн. в 2015 году. Первый квартал 2016 года на общей системе, 2-й квартал уже на ЕН. Вопрос, как отчитаться по прибыли за 1-й квартал 2016 года? 1. Подать годовую декларацию в 2017 году ? 2. Подать квартальную деку в течении 40 дней после истечения 1-го квартала? Консультации говорят: платник податку на прибуток у разі переходу на спрощену систему оподаткуваннявід djina - Звітність
Давненько не читала этот раздел. Оказывается метод лайфо уже исключен из стандарта. Ну тогда придется менять на метод средневзвеш. себ-ти.від djina - Бухгалтерська практика
Последний десяток лет работали по методу FIFO. Теперь хотим на LIFO. Оговорим в приказе об учетной политике и с января списывает ст-ть товаров по новому методу. Изменение метода ведь не запрещено?від djina - Бухгалтерська практика
Попутный вопрос-перейти на квартальную деку по НДС я смогу только со следующего года подав заяву на кв.отчетность вместе с декой за декабрь 2016 года? То-есть со 2-го квартала я не могу подать заяву на квартальный НДС?від djina - Бухгалтерська практика
Со 2-го квартала перешли на ЕН 3% юр.лицо 3 группа. плательщик НДС. Но почему-то в реестре плательщиков ЕН нас несли со ставкой 2%? Это просто они не привели реестр в соответствие с НКУ?від djina - Бухгалтерська практика
За январь подала дод.2 со своими кодами. Уточненку не делала.Теперь за февраль думаю в додатке 2 поставить правильные коды(т.е. поставщиков, а там где ВМД останется свой код) Можно ли так? ,від djina - Звітність
Спасибо! Давно не подавала, подзабыла.від djina - Бухгалтерська практика
А дод.5 если придется, тоже надо подавать к уточнюючей или нет? Пока звонили только по минусовой прибыли, но подозреваю, что и это не за горами.від djina - Бухгалтерська практика
Отримана компенсація у юридичної особи -платника ЕП в 2015 році включається в дохід для нарахування єдиного податку? По логіці-ні. А що кажуть податківці з цього приводу хтось знає?від djina - Бухгалтерська практика
Зачитала до дыр. Кодекс отправляет к переходным положениям, а там все больше об убытках 2011 года, а что дальше-туманно. конкретики никакой. В деке отразила убытки 14-15 года, а теперь сама сомневаюсь. Умеют же писать- много и ни о чем.від djina - Бухгалтерська практика
Если на таможню перечислили больше, чем списано по декларации, то возврат делается на основании письма в таможню. Конечно, если вы растаможиваете не часто.від djina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua