Как рассчитать норму пробега, если в нормах нет ни марки а/м ни марки импортной резины? Надо списать шины в связи с тем, что ресурс пробега маленький, а шина не пригодна. Посмотрела приказ Минтранса, там надо быть семи пядей во лбу, чтобы разобраться со всеми коэф-ми и расчетами.від buh51 - Бухгалтерська практика
Отправила квартальный НДС, единый налог и 1 дф-нет квитанций, только повидомлення. В электронном кабинете тоже не вижу. Что это может быть?від buh51 - Звітність
В нормативке не могу найти ответа на такой вопрос: Здание склада введено в 2004 г. По состоянию на 01.04.2011 по результатам инвентаризации была определена балансовая стоимость (первоначальная- износ за этот период) и остаток месяцев амортизации. Амортизация рассчитывалась делением балансовой стоимости на остаток месяцев (163 месяца)прямолинейным методом. Затем была проведено улучшение (асфалвід buh51 - Бухгалтерська практика
Согласно полученных вытягов есть РК НН, которые никак не хотят отбражаться в реестре первичн. документов. Уже и по спиская НН получали вытяги и ставили "крестики" чтобы приврепляли файлы, но никак не можем увидеть. В электронном кабинете тоже есть, но там нет функции просмотра входящих РК, к каким НН они выписаны. Что делать? Дозвониться на Медок не можем.від buh51 - M.E.довый
А как составить график отпусков, если в этом году с интервалом в пару месяцев отправлю в отпуска за прошлые годы. У нескольких сотрудников накопились неиспользованные отпуска за 2-3-4 года. В этом году отправляю их отгулять. В прошлые годы график не составлялся и отпуска не переносились. Посоветуйте, как лучше оформить?від buh51 - Бухгалтерська практика
Сотрудник вносит в кассу предприятия частями возвратную ссуду. Деньги в тот же день мы сдаем в банк на р/с. Скажите , пожалуйста, нужен ли кассовый аппарат для таких операций? Раньше не задумывалась, а теперь не уверена.від buh51 - Бухгалтерська практика
И все молчат......від buh51 - Бухгалтерська практика
Прошу поделиться опытом! Возникла необходимость сделать уточненки за 2016 год т.к. в феврале 2016 года была разовая операция -необъект ндс, а я этот момент прошляпила. Мы находимся на квартальном периоде. В связи с этим возникли вопросы: 1.для того, чтобы рассчитать ЧВ на 2016 год брать данные декларации за 1 квартал 2016 года? Несмотря на то, что в январе были только облагаемые операции? 2.від buh51 - Бухгалтерська практика
Неужели никто не ответит?від buh51 - Бухгалтерська практика
Еще возник вопрос-при передаче на утилизацию отработанных масел не надо регистрироваться плательщиком акцизного налога?від buh51 - Бухгалтерська практика
У нас есть пара бусиков и по ним меняем масла и фильтры. Уже заключили договор на утилизацию отработки. В порядке 1221 установлен норматив- 40% для отработки моторного масла. Значит если куплено 160 л. а использовано 100 л. то надо сдать на утилизацию 100*40%=40 л.? Так что ли? Просветите новичка в этом вопросе! Если объемы у нас маленькие, то никаких отчетов подавать не надо?від buh51 - Бухгалтерська практика
Дело в том, что масло мы покупаем сами, затем едем на СТО, где нам оказывают услугу по замене фильтров и масла. А в консультациях пишут, что в случае замены масла на СТО при условии, что СТО использует свое масло как расходный материал, то тогда они должны утилизировать или сдавать на реализацию. А если мы приходим со своим маслом и после замены оставляем его на СТО, то тогда должен оформлятьсявід buh51 - Бухгалтерська практика
Я тоже так надеюсь, но у нас разве можно быть уверенным, что они платят?від buh51 - Бухгалтерська практика
На сервисе в автомобиле поменяли фильтры и масло. Не возникает ли обязательств по утилизации и оплате экологического налога? Как правильно учесть эту операции т.к. замена масел будет происходить постоянно.від buh51 - Бухгалтерська практика
Спрошу еще здесь. Кто использует документ по созданию резерва в 1с 7.7 поделитесь информацией: 1. Создала документ "расчет резерва отпусков". Никаких проводок он не формирует или я не вижу? Или проводки по нему проводятся операцией вручную? 2. при начислении зарплаты заполняется колонка "отпускные". Будут ли они начисляться за счет резерва или тоже надо будет делать это врувід buh51 - Бухгалтерська практика
решила создать резерв отпусков на 2017 год и проводить отпуска за счет резерва. Документ "начисление резерва"в 1с 7.7 создан. Но никаких проводок по нему я не вижу. Они что, делаются вручную, операцией? И при начислении зарплаты суммы из колонки "отпускные" будут начисляться за счет резерва или нет? Или тоже операцией? Извините за элементарные вопросы, но первый раз делаю и хвід buh51 - 1С daily
Так вы делаете все правильно. В консультациях так и написано. А мы нет. Пыталить заключить прямой договор, но это очень большие затраты и хлопоты. Так все и заглохло. А теперь у меня проблема.від buh51 - Бухгалтерська практика
А платите энергопоставляющей (типа обл.энерго, Киевэнерго) организации или своему контрагенту? А то я начиталась консультаций и правил пользования эл.энергией, что запрещено поставлять эл.энергию тем, у кого нет лицензии на продажу эл.энергии. А так как наш поставщик ее не имеет, то он не может продавать эл.энергию и у нас могут не признать расходы (мы суб.потребитель)и ндс, хоть везде пишется,від buh51 - Бухгалтерська практика
так у вас видимо заключен еще и договор аренды? Или толь договор о совместном использовании техн. сетей?від buh51 - Бухгалтерська практика
Спасибо, сейчас посмотрю.від buh51 - Бухгалтерська практика
Имеем договор с организацией о совместном использовании эл. сетей. согласно которого нам ежемесячно выставляют счет на компенсацию эл. энергии и реактивных перетоков. Теперь не знаем какой код применять, так как поставщик не продает нам эл.энергию, а просто перевыставляет. Похоже на аренду, но не аренда. Поставщик получает от обл.энерго НН с кодом УКТЗЕД на поставку эл.энергии и кодом 35.13від buh51 - Бухгалтерська практика
Да, я покупатель, юрлицо, на едином налоге.від buh51 - Бухгалтерська практика
для меня, как покупателя, который должен уменьшить свой НК, подойдет и РК с датой 29.03.17 (датой возврата товаров), а вот у продавца я думаю право уменьшить свои НО появится только с момента возврата предоплаты, т. е 3.04.17. В общем так и не определилась, что требовать от поставщика, какой датой должен быть выписан РК?від buh51 - Бухгалтерська практика
Фекла Таким чином, на дату повернення товару постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем. У разі якщо кошти, які не повертаються покупцю за повернутий товар, на підставі додаткової угоди набувають статусу попередньої оплати за інший товар/повід buh51 - Бухгалтерська практика
Лист ДФС від 10.05.2016 № 10328/6/99-99-15-03-02-15 13.05.2016 Про розгляд листа Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання податкової накладної та розрахунку коригування до неї та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. У випадку, зазначеному у листі, постачальнику було повернуто раніше поставлвід buh51 - Бухгалтерська практика
В консультациях везде пишут, что если стороны не договорились о зачете предоплаты в счет поставки другого товара, то РК составляется по дате возврата товара. Это меня и путает.від buh51 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, какой датой должен быть выписан РК к НН в такой ситуации: Оплатили товар 20.03.17 Получили товар 21.03.17 Вернули товар поставщику 29.03.17 Поставщик вернул деньги 3.04.17 Расчет корректировки поставщик выписал 31.03.17.но я считаю, что это неправильная дата. В ПК пишут, что РК должен быть выписан датой возврата товара. Как все-таки правильно?від buh51 - Бухгалтерська практика
Сделала в марте перерасчет отпускных за январь-февраль. В табл. 6 показывать суммы доначислений в январе-феврале и кодом 2? Или все включить в мартовскую зарплату и отдельно не отображать?від buh51 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua