Подскажите, нужно ли снова подавать заявление на ЕН на 2018 год или нет? Мы юрлицо, находимся на едином уже несколько лет. А сейчас переклинило- не помню надо или нет.від buh51 - Бухгалтерська практика
Да именно так! В ЭК не начислена пеня, но стоит в столбце как не перечисленная. И светится красным как недоимка. Я сама удивилась. Я думала, что они сразу при получении уточненки проведут доначисление всего. А они сделали только доначисление недомки и штрафа.від buh51 - Бухгалтерська практика
Я посчитала пеню и отразила в уточненке. В начислениях в ЭК она действительно пока не проведена, однако сначала светилась как не перечисленная.від buh51 - Бухгалтерська практика
Получается. что значит. Первый раз я платила все с кодом 101 как текущий платеж. Пеня засветилась как недоимка. Второй раз я платила только пеню с кодом 106 "Оплата пени". Недоимка убралась в электронном кабинете.від buh51 - Бухгалтерська практика
Я поняла. Пеню нужно было перечислить с другой кодировкой. Из-за этого и ошибка.від buh51 - Бухгалтерська практика
Подала уточненную деку по налогу на недвижимость за 2017 год. Доначислила себев декларации налог, 3% штрафных санкций и пеню. Все перечислила одной суммой. А теперь смотрю в эл.кабинете пеня светится красным. Причем проведен доначисленный налог, 3% штрафа, а пеня в в соответствующей графе не начислена. Но все равно светится красным и отражена в графе "Залишок несплаченої пені" Может певід buh51 - Бухгалтерська практика
Или считать согласно площади, указанной в вытяге? И второй вопрос: если вытяг датирован ноябрем, то мне все равно нужно подать уточненку с января?від buh51 - Бухгалтерська практика
Юр.лицо получило новый вытяг из реестра вещевых прав, в котором уточнена площадь нежилой недвижимости. Указана площадь всех помещений, а навесы указаны как "Тимчасова споруда" без указания площади, хоть в плане БТИ их площадь указана. Вопрос: надо ли включать площадь навесов для расчета налога на недвижимость? это некапитальные сооружения без фундамента.від buh51 - Бухгалтерська практика
Спасибо! не нашла в 1с 7.7 никаких документов. Буду делать ручной операцией.від buh51 - Бухгалтерська практика
А проводка Дт 661 Кт 662 делается ручной операцией в 1с 7.7? Должна же эта сумму попасть на 662!від buh51 - Бухгалтерська практика
Сто лет не депонировала зарплату. В итоге забыла элементарные проводки. Программа 1с 7.7. 1 Списываем полностью зарплату по ведомости. Дт 661 Кт 301(хоть напротив невыплаченной суммы делаем надпись "депонировано") 2. Одновременно выписываем приходный ордер на сумму депонентов Дт 301 Кт 662 3. Сдаем в банк депоненты Дт 311 Кт 301від buh51 - Бухгалтерська практика
Большое спасибо всем!від buh51 - Бухгалтерська практика
И еще возник вопрос-надо ли производить оценку этого автомобиля? Раньше было необходимо, но сейчас кажется требование осталось только в случае продажи недвижимого имущества? Скорее всего он будет продан физ.лицу.від buh51 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Я в этой статье не нахожу себя, я не предприятие розничной торговли . не производитель, не ввозила это авто( грузо-пас.Мерседес-Бенц) Оно было куплено у физ.лица когда-то по договору купли-продажи на территории Украины.и вообще-это разовая операция. На нем мы когда-то оказывали транспортные услуги. На что еще обратить внимание?від buh51 - Бухгалтерська практика
215.3.5 автом. легкові та інші моторні транспортні засоби .....включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони. Код УКТЗЕД уточняю, 8703 или 8704 потому, что авто выпуска 1992 года, куплено б/у в 2004 году.від buh51 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Юрлицо-плательщик единого налога , плат.НДС собирается продать старый грузо-пас.автомобиль, грузоподъемностью до 3.5 т. Если с ЕН все более-менее понятно, то как бытьс акцизным налогом? Вроде-бы это подакцизный товар. Нужно раньше зарегистрироваться плательщиком акцизного налога? Когда отчитываться- после продажи? Ставки я найду, но с акцизным налогом никогда не сталкивалась. Очевід buh51 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Я думала в смете указать кол-во смесей, использованных при штукатурке(из расчета на1 м.кв.) рассчитать площадь для оштукатуривания, чтобы подтвердить расход материалов.від buh51 - Бухгалтерська практика
Ну хватит уже прикалываться! Смысл понятен, я думаю.від buh51 - Бухгалтерська практика
Пардон за неточность.Я имела ввиду договор ГПХ, а написала трудовой.від buh51 - Бухгалтерська практика
Придется видимо еще хоть какую-то примитивную смету составить и приказ издать?від buh51 - Бухгалтерська практика
Нет. Сказали зачислить в штат на время ремонта (пару месяцев). По трудовому договору не хотят.від buh51 - Бухгалтерська практика
Мы не строительная организация.Основная деятельность-сдача в аренду. Возникла необходимость сделать ремонт здания (штукатурка, покраска). Материалы купили. 1. Ввести в штат единицу. 2. На каком счете собирать расходы? Как это лучше оформить? Текущий ремонт здания собственными силами?від buh51 - Бухгалтерська практика
У меня есть в вытяге необходимая сумма, а переплата тянется еще с декабря. Хотя теперь очевидное-невероятное, все может быть.від buh51 - Бухгалтерська практика
И как, удалось отбиться от штрафа и каким образом? Боюсь, что мне тоже придется доказывть, что я не верблюд!від buh51 - Бухгалтерська практика
Выяснила в областной дфс, что наша районная не подтвердила реестр. А в нашей районной нет инспектора по ндс, поэтому нас временно ведет какой-то инспектор из другого района. Областная обещала сегодня выяснить, а у меня светится недоимка. Вот такие порядки!!від buh51 - Бухгалтерська практика
Все-таки не вписали и сегодня. Вчера звонила в свою налоговую. Инспектор сказала, что списывает казн-во в конце месяца если на эл. счету есть деньги. Проверила-есть. Хрен их знает с их порядками.від buh51 - Бухгалтерська практика
Начисление за 1 кв. произошло 20.05.17, хоть срок подачи за 1-й квартал был тоже 9.05.17. Как-то по китайски они проводят квартальную деку по дате ежемесячной. А за 1-й квартал у меня была переплата, т. к. я подала деку за 1-й квартал раньше предельного срока то и зачислили оплату 13.05.17від buh51 - Бухгалтерська практика
Это нормально, что сегодня последний день, а у меня в эл. кабинете висит недоимка. По деке начислено а не списано с эл.счета 45000? Просто я с нового года перешла на квартальный отчет по ндс, т.к. мы единщики, а в эл. кабинете они почему то отражают в разделе " звитнисть" начисления не 9.08.17 а 19.08.17 хоть срок подачи за квартал 9.08.17. Или они не видят, что вместе с декой за декабрвід buh51 - Бухгалтерська практика
Подскажите- каждый номер НН и дату вы ставили в сводной в отдельных строках?від buh51 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua