Угу, и по ЭДРПОУ - нет их, вообще нет. Как Летучий Голландец - млин. Кроме того, поставщик нарисовался: "как нибудь (он в другом городе) пришлите нам налоговую, которую ВАМ (типа я одна такая) не ригистрируют, мы посмотрим, что у вас там не получается. Вот мне интересно как они смотреть будут, шаманить? Если в ответе в квитанции, которую я кстати им переслала, четко написано - причина: невід malu - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка База данных-дани про платникив-Iндивiдуальний податковий номер (12 знаків) / номер ДРФО (10 знаків): я забивала ИНН и не забудьте про отметку физ/юр лицо. Мне, кстати выдало сведения про св-во от 02.02.2012 г. хотя и написано, что данные станом на 23.01.2012г. Спасибо, я и так, и этак пробовала и по коду и без, и с "и", и с "або" - вообще 0. Даже ни звука о првід malu - Бухгалтерська практика
Quoteгрим-НАТА А Вы не ошиблись в наборе их реквизитов? Нет не ошиблась. Самое интересное, что в январе на них зарегистрировала успешно НН (это при том, если верить ГНА у них старое св-во анулировано 31 декабря), т.е. когда они были УЖЕ неплательщики, нн мою зарегили а сейчас, когда они плательщики, но по новому св-ву - кукиш с маком :-( В базе ДПС их нет :-( А можно ли по телефонувід malu - Бухгалтерська практика
Quotewhy111 Проверить на сайте ста гов.уа. Может, его свидетельство аннулировали, и он сам об этом не знаю. спасибо, но толку в этом нет никакого - там данные на 23 января :-( По ходу я понимаю, из-за того, что у них (налоговой) данные только на 23 января, значит к ним в базу еще не подтянулось св-во покупателя от 01 февраля. Отсюда наш покупатель для них ЕЩЕ не плательщик. Вот что делатьвід malu - Бухгалтерська практика
Сроки регистрации поджимают. Налоговая от 1 февраля, с 1 февраля у контрагента новое св-во НДС. Пришел ответ из реестра: не зареэстровано, платник не э платником ПДВ. Это бред, т.к. копия св-ва НДС у меня на руках :-( Что делать???від malu - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. просрочки не должно быть, нужно поставить в табл.6 тип нарахувань 1 "сума доходу за виконану роботу, срок виконання якої перевищує календарний місяць" и период указать. по инструкции ПФ указывает что нужно разбивать по месяцам начисление по ГПД и по сезонным работам Вот именно этот вопрос меня и волновал ,спасибо.від malu - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha если вы будете разбивать начисления по месяцам, то у вас получится просрочка по уплате ЕСВ. Начисляейте по факту подписания акта выполненных работ. Начислять буду февралем по факту подписания акта, следовательно оплата до 20 мартавід malu - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. разъяснение по эконалогу бытовых отходов Спасибо большое!!!!від malu - Бухгалтерська практика
Что прям все-все платят эконалог????від malu - Бухгалтерська практика
Законом Украины «Об отходах»; письмом Минприроды от 04.08.11 г. № 14364/07/10-11, письмом от 04.08.2011 г. № 7/12-8463 Минжилкоммунхоз? При этом не имея договоров с соответсвущими предприятиями по вывозу мусора (как рекомендует Азаров)?від malu - Бухгалтерська практика
ПФ выдает бумажки на ежемесячную оплату, ИМХО правильно ,т.к. "З-н Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Стаття 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску п. 8. Платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим зввід malu - Бухгалтерська практика
Кто сталкивался, как правильно провести ЕСВ на оплату услуг по ЦПД (1000 грн.сумма услуг), если: договор на услуги с 31 декабря по 10 января, т.е. - 2 периода. А акт подписан 2 февраля? Думаю так: В отчете на февраль проводим начисления по периодам, за декабрь =(1000*1день/11дней)*34,7%=90,91*34,7%= 31,55 грн, и соотвественно 2,% -2,36 грн. за январь = (1000*10дней/11дней)*34,7%=909,09*34,від malu - Бухгалтерська практика
Опишу что было, и чем дело закончилось. Сделали нн и отправили контрагенту (статус документа "в дороге") контрагент поленился, уж не знаю по каким причинам принять эту нн по электронке. Т.е. нн по прежнему "в дороге" При формировании реестра, при его проверке выдает ошибку: "не принятая нн". Сразу сделаю замечание, контрагент в другом городе, отправляли, чтобы у нвід malu - Звітність
QuoteLencheg Для вас это не расходы, а незавершенное производство Ага, а слона то я и не заментила :-) Раньше все как-то в одном квартале было, а у нас БУ для малых, вот и не заморачивалась 23, сразу на 903. Спасибо.від malu - Бухгалтерська практика
Есть заказчик, с ним акт вып. работ в январе 2012, следовательно ВД. Есть субподрядчик, который свою часть работ сделал в декабре 2011, о чем тоже подписан акт. По налогу на прибыль: затраты в 2012 (под доходы). А вот фин. отчетность: относить на затраты будущих периодов и списать как в налоговом учете или списывать на расходы по дате акта с субподрядчиком? Спасибо.від malu - Бухгалтерська практика
Гляньте эту темувід malu - Бухгалтерська практика
Отправили контрагенту за декабрь налоговую накладную (ее регистрировать в реестре не нужно было). Контрагент или не хочет, или не может - не знаю, подтянуть ее у себя (уже вторуб неделю). У нас она висит "В дорози" И теперь я не могу сформировать реестр для отправки в налоговую ,пишет "Накладна не пыдтверджена" Что делать? Как исправить? Удалить ее тоже нельзя. Как мне сделавід malu - Звітність
НЕ знаю как в этом году точно будет, напишу как у меня было в конце 2010. Скорее всего вам тоже "предложат" подать деку про стан майнових.... за 2011, в которой указать сумму дохода за 2011, т.е. выручку за весь год и исходя из этой цифры насчитают авансовые платежи в налоговой, и вы насчитаете авансовые по ЕСВ. Хотя по НК, нужн оподавать за 1 квартал и исходя из этих данные платить авід malu - Бухгалтерська практика
Я прячу затраты...від malu - Бухгалтерська практика
Всем большое спасибо за мнения.від malu - Бухгалтерська практика
Если вы в прошлом году были на ОС, и в этом остаетесь на ОС, то 25% высчитываются от суммы , которую вы укажете в Декларации об имущественном стане (та, что взамен деки о доходах) за 2011, как предполагаемый доход 2012 года, при этом она будет не меньше 100% чистого дохода 2011 года. Например, у вас чистый доход 2011 был 20 500. Значит 20500*34,7/4=1778,38 грн. авансом четыре раза в год А есвід malu - Бухгалтерська практика
QuoteТигрина Львовна Quotemalu Вот у нас именно услуги. И меня больше смущает вопрос материалов. Например, купили для предоставления услуг лазерную указку, например. По идее, ее можно же использовать не только для предоставления услуги под которую она покупалась, но так как была она куплена спец. для определенного заказчика, по договору с ним, да там еще и логотип его напечатали. Вроде как и укавід malu - Бухгалтерська практика
Вот у нас именно услуги. И меня больше смущает вопрос материалов. Например, купили для предоставления услуг лазерную указку, например. По идее, ее можно же использовать не только для предоставления услуги под которую она покупалась, но так как была она куплена спец. для определенного заказчика, по договору с ним, да там еще и логотип его напечатали. Вроде как и указка есть, а использовать ее длявід malu - Бухгалтерська практика
Предприятие по всем критериям подходит для единого налога. И хотелось бы перейти, но смущают положения Кодекса описывающие порядок ведения БУ, а именно: 296.1.3. Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 цього Кодексу. 44.2. Для обрахунку об'єкта оподаткування платнивід malu - Бухгалтерська практика
Еще не все получили регистрацию БД, а уже имеем "радость" Я так понимаю, что раз нет у тебя официальных комп. программ, антивирусов и т.д. - значит нарушаешь со всеми вытекающими...від malu - Бухгалтерська практика
НАКАЗ МІНФІНА від 07.11.2011 N 1395 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1532/20270) Глянуть можно здесь Уважаемые коллеги, не могу четко (по НК) определиться по следующим вопросам: 1) все ли обязаны подавать Додаток № 9 "ВІДОМОСТІ про доходи, майновий стан, витрати, зобов'язання фінансового характеру членів сім'ї платника податку" иливід malu - Звітність
У меня в июне была компенсация и я начисляла. Менять ничего не буду в ЕСВ. Обратят внимание при проверке - буду корректировать, не обратят (больше чем уверена, что так и будет) - не буду. Меня больше волнует ЕСВ начисленный на компенсацию, который автоматом пошел в ВЗ, вот тебе и завышение затрат, теперь думаю как исправить: - подавать новую декларацию за тот период - исправить все в декевід malu - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali Quotemalu Только что проверила одну из баз и возник вопрос: во вкладке "файли заяви" напротив каждой из трех строчек стоит "завантажити". А я все файлы добавляла. Это так нужно ,или они не подтянули? У кого есть возможность глянте, плз, свои заявы, у вас также? у меня так тоже Я спасибо за это :-)від malu - Бухгалтерська практика
Фух, спасибовід malu - Бухгалтерська практика
Только что проверила одну из баз и возник вопрос: во вкладке "файли заяви" напротив каждой из трех строчек стоит "завантажити". А я все файлы добавляла. Это так нужно ,или они не подтянули? У кого есть возможность глянте, плз, свои заявы, у вас также?від malu - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua