QuoteMarina D. Quotecezaryulia Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!! Подала отчетность по ЕСВ за октябрь 2013 г. - у меня был уволен сотрудник (он проработал целый месяц) - не подала в приложении 4 таблицу № 5 - о том что у меня расторгнут договор с сотрудником, что мне делать - подскажите пожалуйста, у меня есть еще два дня в запасе, как исправить эту ошибку? подать повторное приложение 4від cezaryulia - Звітність
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера!!! Подала отчетность по ЕСВ за октябрь 2013 г. - у меня был уволен сотрудник (он проработал целый месяц) - не подала в приложении 4 таблицу № 5 - о том что у меня расторгнут договор с сотрудником, что мне делать - подскажите пожалуйста, у меня есть еще два дня в запасе, как исправить эту ошибку? подать повторное приложение 4 с галочкой "додаткова&quoвід cezaryulia - Звітність
Здравствуйте! У меня вопрос по 1 с 8.2. Первый раз я работаю с 1 с 8.2. и первый раз работаю с плательщиком единого налога. Еще толком ни с чем не разобралась. Вопрос в том, что у меня счет на оплату поставщика не тянет суму с ндс, и отдельно ндс... врятли это может быть из-за того что организация является плательщиком единого налога, ведь поставщик - общесистемник, плательщик ндс. тоестьвід cezaryulia - 1С daily
QuoteAlexey_Donetsk В данном случае "прием и увольнение" - как один завершенный цикл ))) Бывают случаи увольнения на 1 день с целью получения компенсации за неиспользованный отпуск и в таком случаи так же заводят новые карты. Спасибо огромное за то что поделились своим опытом)))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteAlexey_Donetsk На каждый прием и увольнение работника заводиться новая карта. Табельный номер для удобства можно оставить тот же, этот номер используется для внутреннего учета кадров и он не кому не интересен. Спасибо, просто то что у меня в октябре 2012 г. был принят, а в апреле 2013 г. уволен сотрудник Иванов, и уже в октябре 2013 г. я опять его принимаю на работу - получается 2 картвід cezaryulia - Бухгалтерська практика
На предприятии сезонные роботы - отопление, одни и те же сотрудники увольнялись и принимались. Как правильно вести кадровой учет, если кто знает подскажите пожалуйста. Личные карточки: один и тот же сотрудник, делать на него каждый раз новую карточку (я думаю что не надо, но как правильно??) и табельный номер - каждый раз изменяется или остается прежним (если заводится одна карточка)? Навід cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Пусть хоть коробку от того ПО принесет, или во что оно там было упаковано. Там, кстати и лицензия в коробке может быть. Хоть точное название и срок лицензии увидите. А так, фискальный чек - нормальный документ. Не нужно бояться. Хух, успокоили!!! Спасибо всем что отозвались на мой вопрос!!!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteRAT все что нужно для ведения бух. учета - это первичный документ. смотрите чек и сверяйте его с обязательными реквизитами первички. на основании чека можно, но рискованно приходовать такое существенное как антивирус. счет он вам вообще не должен давать, а накладную если он захочет. НН если плательщик и если сумма покупки больше 240 грн. приказом поставите срок мин. использования с учетовід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Юридическое лицо имеет корпоративные карточки на директора и зам директора. Зам директор купил компьютерную программу (антивирус) на ноутбук фирмы. Какие документы мне нужны? Директор утверждает что чек, это все что нужно для покупки программы и для ведение бухгалтерского учета. Я полагаю что если была осуществлена покупка компьютерной программы (покупка НМА) должны быть документы счет-фаткувід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Юридическое лицо продает квартиру (жилое помещение) какие налоги, что куда платить и куда отчитываться ? Помогите, пожалуйставід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotemisirina В Одессе в Приморской налоговой сказали, что надо ждать. Сколько ждать не сказали. Ждем.))))))) Будем ждать вместе! Еще пока не рискую отправлять отчет, жду!!!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent оборудование для трактора это что такое? типа какая-то приспособа или зап.часть? т.е. это не транспортное средство? если так, то имхо, достаточно тех доков, что вы написали да, ваше ООО будет налоговым агентом и суммы вознаграждения надо начислить НДФЛ но вроде не 15%, а 5% (надо проверить в НКУ) Там какое-то приспособление для погрузки к трактору. А 5 % - это по движевід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: ООО на едином налоге хочет купить у физлица оборудование к трактору которое он собрал с груды металолома, как правильно оформить и какие документы нужны? Можно ли просто составить Договор купли-продажи, составить Акты приемки-педачи на оборудование? Если это просто физ лицо ООО выступает как налоговый агент - нужновід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent ничего никуда не надо везти просто подайте вторую уточненку, но с учетом цифр по первичной уточненке Спасибо))))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
а они не продублируются? или нужно будет завести в ГНИ письмо что первая была неправильной?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Могу ли я подать две уточненки по НДС , если первая была ошибочной?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А можно и предыдущий приказ переделать на больший срок, проще будет. Я копию предыдущего приказа в банк давала, поэтому не знаю стоит ли так делать!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
А если у меня два моих директора были командированы, то директору нужно будет писать на имя поверенного лица, ну как зам директору?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Здраствуйте, уважаемые бухгалтера! Если у меня сотрудники задержались на день в командировке, что мне следует сделать? Сделать приказ, в котором будет говориться о их задержке? Подскажите пожалуйста, заранее благодарю!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Так і думала, але все одно хотіла перепитати) Вельми Дякую!!!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Перевізник, юридична фірма, що здійснювала поставку товару з Польщі до Одеси - виписала нам податкову накладну за нульовою ставкою! Як правильно відобразити податкову накладну в реєстрі, а саме : Вписати в графу 9 - базу, в графу 10 - нуль, чи вписати в звільнені від оподаткування , тобто в графу 11 - вписати базу, а в графу 12 - нуль?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. бесплатная передача приравнивается к продаже. а если физ.лицу передаете, так еще и НДФЛ нужно перечислить в бюджет Спасибо_)від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста, включать ли в доходы стоимость ГСМ, кторые мы дали другому предприятию, или физ лицу, и на какую статью в НКУ следует полагаться? Очень надо!від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Зря паниковала, отменила все в инспектора, так как принялись два приложения 5! А так все нормально! Спасибо, всем)від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Отправила приложение 5 и УР самост документ, неправильно написала что в одном что в другом документе отчетный период - написала май месяц (еще не отправляла деку за май по НДС). УР непринято, а прилжение 5 сохранено на централном уровне, что делать??? Отправила исправленные. По ним первая квитанция пришла, а по старой Прил 5 нет!!!! Зря паникую, на районном отменят неправильно соствал Приложвід cezaryulia - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent Quotecezaryulia А нужно в приложении 5 писать остальных контрагентов, или только того которого исправляю? только того, которого исправляете Спасибо)))))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
А нужно в приложении 5 писать остальных контрагентов, или только того которого исправляю?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteDtKt_Consultant2 1. штрафа не будет, на НО эта ошибка не повлияла 2. подать нужно УР как додаток до декларації або самостійний документ (фактически переписать все данные из деки графы - 4,5 в 6 прочерк) 3. додаток 5 с меткой - Уточнюючий (неверный ИНН с минусом, верный с плюсом) и данные за НН спасибо)від cezaryulia - Бухгалтерська практика
Если была выявлена ошибка в ИНН контрагента в приложении 5 декл.НДС, стоит ли подавать Уточняющую декларацию, или же можно подать Приложение 5 уточняющ.? Или декларацию подаем обязательно? Будет ли штраф если я подам уточнющую декларацию за прошлый месяц, если исправление только в ИНН контрагента?від cezaryulia - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. гм, то ест директор сомневается в Вашей компетенции? простите, шутю Возможно)))))))))від cezaryulia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua