QuoteNastya_07 Кинула деньги, на этот грёбанный счет. Кто знает как быстро их проводят? А что вы пишите в наименовании?від Polli - Бухгалтерська практика
Quotehibea Боже да, что же в этом страшного такого? Я вот вас нифига не пойму. Такое впечатление, что все кто создают подобные темы с луны свалились, а ведь прошло пол года, можно было такую информацию и переварить уже. Я не могу зарегистрировать НН, хотя у меня по декл. долг 10тыс. Мне поставщики не дают НК, тк у них та же проблема! Мы работаем с крупными клиентами, у которых постоплата 45-60від Polli - Бухгалтерська практика
Я За! Не могу работать...в голове только это...Если не отменят, то можно закрываться!від Polli - Бухгалтерська практика
ааа!!! Поняла. Нужно выбрать не за списком, а выданные/полученные и датувід Polli - Бухгалтерська практика
В запыте нужно номер указать. Или у вас как то по другому? Под каким кодом вы делаете запрос? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
У меня была похожая ситуация. Я не заявила в февральской декл. в пункте "а" минус за январь и как мне "правильно" сказала мой инспектор сделать в марте идентичную февралю декларацию и заявить в пункте "а" минус который останется после марта, тк в марте был плюс, но он не превышал минус с января-февраля. В итоге перезвонила сама пару дней назад и сказала, что я не могвід Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста... Киев Стар в марте вернули на счет 60,00грн. и только сейчас прислали корректировку датированную мартом. НН к ней я не проводила. Что мне в данном случае делать? Регистрировать ее или нет? Я бы и включила те несчастные 10,00грн НДС, но не хочу подавать за март уточненку по НДС... и тем более не проводила НН... Заранее спасибо за ответы.від Polli - Бухгалтерська практика
Нашла...что НДФЛ и ВС считаем на сумму с НДС и натуральный коэф - 1,428571...від Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пожалуйста по данной теме. Хотим вручить подарки физ.лицам. Стоимость одного 2500грн с НДС. Правильно ли я считаю: 2500/1,2=2083,33грн. без НДС * на коэф. 1,176471=2941,18грн.*30% (НДФЛ) =882,35грн. и + 1,5% ВС от 2083,33 = 31,25грн.? Заранее спасибо!від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ!від Polli - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, спасибо большое! Еще, хотела спросить, в РК я указываю только сумму с минусом в 10 колонке, в количестве (это товар) и цене ничего не нужно указывать?від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо. Я тоже удивилась, что зарегистрировано две НН с одним № и датой. Наверное по двум сдам РК с минусом и выпишу новую правильную с новым №.від Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. Зарегистрировала НН без ИНН и адреса покупателя. Квитанция 1- принято. Сейчас внесла и отправила заново, № и дата те же. Квитанция 1 - принято. Подскажите что сделать с ошибочной НН чтобы не задвоилось налоговое обязательство. Спасибо!від Polli - Бухгалтерська практика
Помогите тоже пожалуйста! В январе отриц. НДС (стр. 20.2) - 100грн. В марте подаю уточненку за январь, убираю 10грн. (НН Декабря). Остается отриц. НДС -90,00грн. В феврале стр. 18 = 50грн. В стр. 20.1. я ставлю тоже 50грн. А что поставить в Додаток №2? стр. 2=6 = 50грн. (100-50) стр. 11 = -10грн. (уменьшение по уточненке) стр 14 = 40грн Так? И в декларации 29=31 = 40грн.? Заранвід Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите в какую строчку в декларации НДС мы ставим сумму экспорта с 0 ставкой? Стр. 2.1? (я сюда раньше всегда заносила) или в стр. 5.1 (в новой декл. сюда заполняет программа) и к ней подается Дод. 6. Заранее спасибо за ответ.від Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. У меня 1С 7 и нужно закрыть Акт нерезиденту в валюте и с НДС. Акт не получилось провести, решила расходной, но документ не проводится с НДС, т.к. программа не проводит с НДС операции в валюте. У кого была такая ситуация - помогите пожалуйста разобраться. Спасибо за ответ.від Polli - Бухгалтерська практика
Добрый день. Нужна помощь в этом вопросе: Мы предоставляем услуги нерезиденту - реклама на ТВ. Но выступаем как посредники. В нашем случае даная операция НДС не облагается (186.3, пункт "б" или "е")? Заранее спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Это может быть стоимость доставки до границы (нужно посмотреть в транспортной стправке) или вам могли доначислить до стоимость товара (если отправляли на тарифы)від Polli - Бухгалтерська практика
У меня сегодня на старой форме не приняливід Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. Если в одном и том же квартале учредитель выходит и возвращаем помощь, то получется не будет дохода и расходов...від Polli - Бухгалтерська практика
Подсткажите пожалуйста...у нас меняется учредитель, а возвратная фин.помощь ему вся не была возвращена. Может ли предприятие уже после выхода учредителя из состава выплатить ему фин.помощь? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
такая же ситация...а если в расходы в НУ не ставить сумму оплаченную через терминал...все равно на доходы?від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ!від Polli - Бухгалтерська практика
У меня возник вопрос: если товар приобретается у ЧП плательщика НДС, то какую сумму показываем в 1-ДФ? Сумма без НДС, или вся выплаченная сумма с учетом НДС? Спасибо!від Polli - Бухгалтерська практика
Ввести на основании приходной накладной (ГТД) "Расходы на приобретение"від Polli - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста..впервые делаю отчет по льготам... Льгота 14010394 ( "0" НДС при экспорте). В колонке 5 и 6 сумма льготы пишется в гривнах без копеек? и если это НДС при экспорте, то мы эту сумму также ставим в 6 колонку (у тому числі до держ.бюджету)? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід Polli - Бухгалтерська практика
или все таки нужно подавать валютную декларацию?від Polli - Бухгалтерська практика
Galla, подскажите пожалуйста...Если был экспорт и товар еще не оплачен (но 180 дней не прошло)...то мы же можем подать и получить Справку об отсутсвии вал.ценностей?від Polli - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua