Подскажите пожалуйста. В реестре НН после ГТД (экспорт) сбилась нумерация и теперь не идет №з/п с №НН на одну цифру. Часть конрагентов уже сдали декларации...Может можно переставить в ручную ГТД в конец, толкько сортировка будет не по дате? Такое принимает налоговая??? Спасибовід Polli - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, НДФЛ (большая суммма) была уплачена нами при выдаче подарка победителям акциии...можно ли включить в затраты эту сумму? и в какую чтрочку декларации. Заранее спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
спасибо большое Galla! это значит что вся сумма идет на затраты! Ура!від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо за статью, но это касаемо НДС...а вот с расходами как?від Polli - Бухгалтерська практика
kovalira7, спасибо за ответ. У нас сумма договора наприм. 10000руб. в т.ч ндс(18%)= 1525,42руб. (так в конракте, инвойсе, акте...) .від Polli - Бухгалтерська практика
и вся сумма берется или ндс (18%) отнимается?від Polli - Бухгалтерська практика
нашла (153.1.2) затраты по оплате по курсу который был на дату проведения оплаты...я так понимаю нбу?від Polli - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста разобраться с прибылью по услугам от нерез... Договор с россией на 10000руб. (прим.) 1. предопл. 31.05 - 2000руб./2,83 нбу=566грн. 2. предопл.05.06-8000руб./2,85нбу=2000грн. 3. акт 30.09 нбу 2,84 (10000руб./2840грн.) Какая сумма идет на расходы 566+2000=2566грн. или на дату акта 2840грн.? или нужно вообще считать по курсу покупки рублей? И считать всю сумму или отнять ихвід Polli - Бухгалтерська практика
У меня такая же ситуация... товар поступил только в апреле. А аванс от покупателя был в марте. При чем суммы затрат не маленькие...від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! Я нигде не нашла ответа и тоже так решила сделатьвід Polli - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, компенсацию за неиспользованный отпуск в отчете в пенс.фонд (6 Таблица) показывается отдельной строкой и какой период ставить? или сумировать к зар.пл. и период не ставить вообще. Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Меня тоже интересует если не в "0" на коней года, а на конец 1кв.2011 - 0... может кто нибудь знает?від Polli - Звітність
Обычно наш брокер говорит за день какую сумму нужно перечислить, можно и самостоятельно посчитать. Не понимаю при чем тут за оформление... в назначении платежа пишу: "попередняя оплата митних платежів" А на таможне уже списывается часть на пошлинную и часть на НДС. Если не будет хватать хоть 1 копейки - товар не растаможат, поэтому лучше бросить больше.від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід Polli - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста. Сотрудник сегодня уволился. Работал с 2008г. В отпуске не разу не был. Наш юрист говорит, что начислить компенсацию нужно только за последний год. Но я сомневаюсь, что не за весь период... Может у кого то была похожая ситуация? Как вы начисляли? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід Polli - Бухгалтерська практика
QuoteKristina_K п.п. 186.2.3 место поставки это место проведения выставки - Это Россия. так что, да не будет у вас базы налогообложения Я думаю, может это касается поставщиков услуг, а мы получатели?від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответы. Акт пока не подписали, но предмет договора: Исполнитель (Россия) берет на себя обязательства по обеспечению участия в выставке ..., к-я будет проходить нп территории МВЦ "...", г. Москва. В Акте думаю будет такая же формулировка.від Polli - Бухгалтерська практика
Впервые столкнулась с импортом услуг (имопрт товара есть). Директор хочет оплатить участие в рекламной выставке в Москве. Сумма 98320рублей в т.ч. НДС (18%) - 14997,97руб. 1. ВР по Акту в сентябре 2. Предоплата (май) 98380руб. В мае я начисляю НО на какую сумму??? 98380х курс покупки валюты или нбу? и на всю сумму с их 18% НДСом? Как в 1С? на основании договора вводится НН? 3. В июне я это свід Polli - Бухгалтерська практика
Меня смутил пункт 186.2.3 ... хотя может выставка попадает под рекламные услуги 186.3 - и место поставки Украина?від Polli - Бухгалтерська практика
А есть какая нибуть статья закона о том, что удерживая НДФЛ с дохода ФЛ мы платим налог на счет своей налоговой, а не той где зарегестрировано ФЛ? Очень нужно... Проверяют ФЛП налоговая и говорит, что я должна была заплатить в его налоговую (Дарн.) и требуют с него платить еще 15% уже в их налоговую. Вот такой бред!від Polli - Бухгалтерська практика
Да, место проведения МВЦ ..., Москвавід Polli - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Может глупый вопрос (просто впервые импорт услуг)...При участии в выставке в Москве где будет место предоставления услиги? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Natali27, у меня аналогичная ситуация. Но я так поняла, что стр.22 аналог стр.24 старой декл. Поэтому программа правильно разносит (26878 - в вашем случае). и тоже значение в 26стр. Меня смущает только в статье "Вобу" написано, что помимо Д2 нужно подавать еще и Д3 при заполнении 22стр... или я не правильно поняла?від Polli - Звітність
Хотя, логически в 14стр. должет попасть и доход не только в ввиде з.п.від Polli - Бухгалтерська практика
Спасибо. Меня смущает, что в самом очете звучит: "Сума заборгованості з виплати ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ... а про доході ничеговід Polli - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. В 14стр. ставим доход не выплаченный ФЛ (аренда выплачена в след. мес.) или сюда только не выплаченную зар.плату? Спасибо.від Polli - Бухгалтерська практика
Если №НН не начинался с 1-го...а допустим с 13. В реестре можно вручную поставить в выданных НН начало порядкового № - №13 и дальше будет совпадать. А какой № ставить в полученных? 1-й? или продолжать с прошлого месяца?від Polli - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua