для податкового кредиту ( реєстрів податкових накладних і деклараціїї по ПДВ ) всі данні , а саме : " база оподаткування" береться з вашої ВМД рядок 47 з кодуванням 028 "основа нарахування" (скоригована вашою митнецею вартість товару ) і ПДВ -фактично сплачене з урахуванням цього коригування ( база оподаткування Х 0,2 = ПДВ )
для бух. обліку по фактичним данним , коригування зроблені митнецею до уваги не беруться.
в минулому році робили так , можливо були якісь зміни ...