Прошу прощения если буду задавать глупые вопросы!
Очень хочу разобраться, на предприятии давно не было экспортных операций.
1. Предоплата пришла 11.07. - обязательная продажа валюты.
2. Товар доставлен на таможню для оформления 14.07 составлена (оформлена) таможен. декларация
3. Товар фактически вывезен 19.07. - это дата для составления НН и дата реализации для прибыли. -
правильно?4. Регистрирую НН на 19.07 по курсу НБУ на эту дату, экспорт, ставка 0% -
правильно?5. Для экспорта использовался товар, который был куплен на Украине с НДС,
что делать с ним?