Добрий день,підскажіть,будь-ласка, за результатами 2013р. у нас вийшов від'ємний результат оподаткування -112000грн, дека з податку на прибуток подається раз в рік. Коли цю суму мені потрібно показать в 1-пп:за 2013р. чи 1кв2014р.?Код пільги 11020255.Дякую.
И я хочу спросить, если в декларации по НДС в графе 2,1 за февраль и март 2014 года были ошибки (из за курса) и будет подаваться уточнека то в 1ПП показывать уже правильные суммы, или те суммы которые совпадают с НДСкой , а потом за полгода показать правильно, так как и уточнека к НДСке уже будет подана?
Про год - это был ответ на первый вопрос по прибыли, я так поняла. Если льгота по НДС, поквартально нужно сдавать. Я бы сдала 1-пп сразу с правильными суммами, так проще. Они эти отчеты не стыкуют и штрафов за 1-пп нет.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.