Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

В реєстрі 0 чи 400000... для неплатників

Відправлено користувачем Oleg_s 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Як правильно показувати код неплатника в реєстрі 0 чи 400000000000, пробував здавати за березень з 400000000000, то писало, що платник з кодом 40000000.... в березні не був платником ПДВ, а як зараз????
В інтернеті зустрічав консультації фахівців, що радять писати 0, як же правильно, які аргументи???


Quote
Myami
400000000000 я так сдавала

+1

в НН же ставим этот код , а по инструкции в реестр ставим то что в НН eye rolling smiley
Quote
Oleg_s
В інтернеті зустрічав консультації фахівців, що радять писати 0, як же правильно, які аргументи???

Останній раз так було в реєстрі за березень...
З квітня вже і в ПН і в реєстрі 400000000000 winking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
А как думаете, что будет в случае не наведения достаточных аргументов во время проверки?
Quote
Клотильда
Quote
Myami
400000000000 я так сдавала

.......а по инструкции в реестр ставим то что в НН eye rolling smiley

В наказі про ведення реєстрів:
"...У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) покупця - платника податку на додану вартість.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль...."


Це звідси я маю зрозуміти, що якщо в податковій 0, то в реєстрі 0, і якщо в податковій 4000000000, то в реєстрі треба ставити 40000000...?????
Чи є якийсь документ де прямо написано, без здогадування???
Quote
konta
А как думаете, что будет в случае не наведения достаточных аргументов во время проверки?
НО снимут. smiling smiley (шучу)
Максимум 170 грн за неверное ведение реестра, но еще не встречала, чтоб этот штраф на практике во время проверок применяли.
С "4000000000000....." не приняли у меня реестр сегодня, пришлось поменять на "0", после этого реестр успешно принят....
Quote
Ника
С "4000000000000....." не приняли у меня реестр сегодня, пришлось поменять на "0", после этого реестр успешно принят....

А чим відправляли - Медком чи іншою прогою?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
извините, что вопрос не в тему, но подскажите пожалуйста отчеты микропредприятия примут в бумажном виде?confused smiley
Питання
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?

Відповідь
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.

[zir.minrd.gov.ua] main/bz/view/?src=ques
Quote
ArtemidaX
извините, что вопрос не в тему, но подскажите пожалуйста отчеты микропредприятия примут в бумажном виде?confused smiley
В бумажном виде практически никаких отчетов не принимают, в начале года еле еле сдала в бумажном варианте по единщику деку, после этого сделала ключи. НДС могут принять разве что за шоколадку или канцтовары (мало вероятно) smiling smiley
Но сейчас всех обязывают переходить на эл.отчетность.
16,06 сдавала через медок с 4000... - все принято без замечаний
Quote
Svetulya
16,06 сдавала через медок с 4000... - все принято без замечаний

Аналогично.
Quote
Ника
С "4000000000000....." не приняли у меня реестр сегодня, пришлось поменять на "0", после этого реестр успешно принят....

Арт Звит Плюс тоже не пропускает с 40000..., пришлось исправлять на 0, все ушло.

А по ТОВ, Медок с 40000.. пропустил.
в порядке №10 от 14.01.14., п. 11. При поставке товаров/услуг покупателю, не зарегистрированному в качестве плательщика налога, включая поставку на экспорт, осуществлении операций в счет оплаты труда физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком налога, в строке «Индивидуальный налоговый номер покупателя» отражается условный ИНН «400000000000».
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039999999999996