Нужен совет!!!!! при за полнении за ноябрь месяц в додатке №5 дапустила ошибку - в инд.подат.номере постачальника ошибочно написала не правильно одну цыфру.Как исправить ошибку. мои действия??????? в налоговой теперь этот поставщик считается как неизвестен.
Подаете Уточняющий расчет налоговых обязательств пустой и к нему додаток 5 с пометкой уточняющий, в котором в разделе 2 в с.1 записываете неправильный показатель со знаком минус, в с.2 - правильный код и правильная сумма
Уточняющий расчет налоговых обязательств - это какой то отдельный бланк? Я просто впервые с этим сталкиваюсь. А в додатке 5 (уточнен)- всех поставщиков не пишу, а только того, что была ошибка?
"Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок" - Это этот бланк? и его я просто сдаю пустым?
Я сдавала сразу 10 исправленных расчетов. К ним сказали не нужно подавать Уточняющие,поскольку исправления по кодам изменений в порядок цифр не вносит. У меня приняли только сами Розшифровки ПО та ПК в розризи контрагентив(Додаток 5).
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.