Коллеги, у меня впервые с выхода НКУ такая ситуация, прошу подтвердить мои мысли либо скорректировать.
В феврале наш покупатель сделал нам предоплату 600000грн. Я выписала на эту сумму налоговую накладную, естественно, включила в налоговое обязательство сумму НДС.
На сумму этой предоплаты мы в марте оказали некоторое количество услуг, но 300000грн. предоплаты "подвисло". Сейчас они написали нам письмо, где просят вернуть эти деньги. Сегодня пошел первый платеж на 100000грн.
Я должна сделать корректировку к февральской накладной на 100000грн., причина корректировки - возврат предоплаты. Я выписываю корректировку и отправляю ее контрагенту, а регистрировать в ЕРНН должны они, верно?
Спасибо.