ФОП на загальній системі, неплатник ПДВ,самостійно виявив помилку в декларації про майновий стан за 2014 рік. - занизив доходи.
Подаю уточнюючу декларацію за 2014. Виникли запитання:
1. Спочатку треба заплатити недоїмку, штрафи і пеню, потім подавати уточнюючу деку? Яким чином? Сьогодні сплачую, а завтра подаю деку? Чи можна все одним днем?
2. Як правильно заповнити рядок 17 декларації "Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 x 3 % або 5 %) " - скільки має бути штрафу - 3% чи 5%?
3. Як правильно порахувати пеню - рядок 18.
4. Якщо за результатами уточнюючої декларації сталося перевищення обсягу операцій 300 тис. грн. треба реєструватись платником ПДВ? Коли?