з 1.04.15 ФО-П перейшов на сплату єдиного податку (3 група з ПДВ).
Всю дорогу думав, що декларація по ПДВ буде квартальна.
Сьогодні цікавився в податковій, сказали, що декларація має бути місячна
(на квартальну можна буде перейти в наступному році), відповідно
є 2 нездані місячні декларації і 3-тя - за червень, яку ще можна здати вчасно.
Питання:
1) Чи дійсно треба здавати місячні деки, чи для ФО-Пів на єдиному податку діє інший порядок (скажімо,
декларація по ПДВ - квартальна - зразу з 1-го періоду?
2) В податковій порадили подати всі 3 декларації (2 із них прострочені по терміну здачі) одночасно (в один день). Тоді, мовляв, за 1-ші 2 прострочені декларації заплачу штраф 2х170 грн. Якщо здам не в один день, то за 2-гу прострочену буде штраф 1020 грн, а не 170. Чи це правда?
3) Чи можна електронкою здати прострочені декларації по ПДВ? Здається, система видає помилку, що звітний період закінчився і треба нести паперові примірники.
Дякую за відповіді.