Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

НН самому себе с кодом 13. Какие проводки по ндс?

Відправлено користувачем Lesya2013 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 4    Сторінки: Попередні1234Наступна
А что, пустые декларации сдавали? Если да, я бы уточненку сделала. Вот только период какой? НН на себя с опозданием будет? Хотя за них вроде штрафа нет.
да, пустышки сдавали
а если просто не обращать внимание на то, что они есть в ЕРНН?
А єжелі виписать на себе листопадом...confused smiley
не вб'ють жиж drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!


Чи кінцем жовтня шоб вписацця в 15-ть днів...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
якщо ми в обліку ніде ці проплати і витрати не будемо показувати?
якщо виписать і зареєструвать на себе ПН з кодом 13. то потрібно подавати уточнюючі починаючи з періоду першої ПН, а це березень
Ну виписуваць на себе надоть було тільки з липня ж...drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
дякую, що відповідаєте

знайшла цю вхідну ПН датовану вереснем, у реестрі є тільки вона, бо витяг обнулявся
це виходить потрібно подати уточнюючу за вересень. включити її в ПК і виписати вереснем ПН з кодом 13, зареєструвати її зараз (можливо без штрафу- правильно?), показати в ПО, результат по уточнюючій доплати "нуль"

ой як не хочу цим займатись, хоча таке уточнення можна здати і пізніше
Ну по ідеї так... А нащот не хочу - а нада Федя, нада (с) tongue sticking out smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Oxi
дякую, що відповідаєте

знайшла цю вхідну ПН датовану вереснем, у реестрі є тільки вона, бо витяг обнулявся
це виходить потрібно подати уточнюючу за вересень. включити її в ПК і виписати вереснем ПН з кодом 13, зареєструвати її зараз (можливо без штрафу- правильно?), показати в ПО, результат по уточнюючій доплати "нуль"

ой як не хочу цим займатись, хоча таке уточнення можна здати і пізніше

Тільки ж зареєструвать до подачі уточньонки...drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
дякую, Шустрик!, нада так нада...
Надо, пока еще просрочка регистрации небольшая. Вот НН за начало года уже не регистрируются, т.к. прошло 180 дней. Не знаю как сейчас, вроде 365 дней регить можно. Но зачем тянуть? Вдруг придут и оштрафуют за невыписку и нерегистрацию НН. Вероятность маленькая, конечно, что будут на лежачее предприятие приходить, но мало ли...
спасибо
а в поле покупатель код какой ставить?
Вроді себе надоть, токмо з кодом 400000000000,
но я не впевнена в цьом на 100%...confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
ДЯКУЮ! точно 400000000000!!!

вот не плохая табличка как заполнять данные покупателя при выписке НН, остающихся у продавца:

[www.buhoblik.org.ua]
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
не придумали еще ничего?
ну выше ж все расписано.
Quote
При регистрации входящего НК по нехоз деятельности - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

Quote
по 631 проводки обычные.
акт (рн) дт 949 кт 631 на полную сумму с НДС
оплата дт 631 кт 311 на полную сумму с НДС

тут НДС не выделяется в проводках

но При регистрации входящего НК по нехоз деятельности нет проводок!!!!
Quote
Arlanda
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
не придумали еще ничего?
ну выше ж все расписано.
Quote
При регистрации входящего НК по нехоз деятельности - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

Quote
по 631 проводки обычные.
акт (рн) дт 949 кт 631 на полную сумму с НДС
оплата дт 631 кт 311 на полную сумму с НДС

тут НДС не выделяется в проводках

но При регистрации входящего НК по нехоз деятельности нет проводок!!!!
какая у Вас 1С? Выше все описано, указана версия программы, в которой проводятся доки

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Бухгалтерія для України, редакція 1.2.
Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2015 (1.2.32.2)
я что-то упустила? у вас есть проводки в таком случае?
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
не придумали еще ничего?
ну выше ж все расписано.
Quote
При регистрации входящего НК по нехоз деятельности - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

Quote
по 631 проводки обычные.
акт (рн) дт 949 кт 631 на полную сумму с НДС
оплата дт 631 кт 311 на полную сумму с НДС

тут НДС не выделяется в проводках

а разве правильно что на 949 идет сумма с ПДВ?
Quote
Arlanda
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
Quote
Ляля - Оля
Quote
Arlanda
не придумали еще ничего?
ну выше ж все расписано.
Quote
При регистрации входящего НК по нехоз деятельности - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

Quote
по 631 проводки обычные.
акт (рн) дт 949 кт 631 на полную сумму с НДС
оплата дт 631 кт 311 на полную сумму с НДС

тут НДС не выделяется в проводках

а разве правильно что на 949 идет сумма с ПДВ?
ну, если таки читать тему сначала, лично я предлагала проводить именно без НДС, НДС выделять по входящей НН.
Однако, в программе предусмотрено, что если выбирается "нехоз деятельность", то проводка по НДС не делается. Поэтому, видимо, входящую НН необходимо вносить вручную с вышеуказанными проводками. У меня таких операций нет, не провожу таким образом. Я всякие такие расходы подкрепляю нужными доками и провожу как хоздеятельность smiling smiley

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
вот не туда пишется
ну, если таки читать тему сначала, лично я предлагала проводить именно без НДС, НДС выделять по входящей НН.
Однако, в программе предусмотрено, что если выбирается "нехоз деятельность", то проводка по НДС не делается. Поэтому, видимо, входящую НН необходимо вносить вручную с вышеуказанными проводками. У меня таких операций нет, не провожу таким образом. Я всякие такие расходы подкрепляю нужными доками и провожу как хоздеятельность

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
а у меня много и мелких-могу за всем не уследить((( и вручную в моем случае-это адский ад....думаю, что-то должны придумать и дописать. жду)
ИМХО, для правильного отображения в учете теперь нужно все входящие НН проводить как для хоздеятельности. Вы ж ее в НК ставите, значит должна быть проводка дт6412 кт6442.
Quote
Blick
ИМХО, для правильного отображения в учете теперь нужно все входящие НН проводить как для хоздеятельности. Вы ж ее в НК ставите, значит должна быть проводка дт6412 кт6442.
вот и я бы так делала
6412-631 (ну или 644)
949-6412
на расходы в этом случае НДС все равно ляжет, т.е. по 949 будет та же сумма расходов.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
если я проведу для хоздеятельности-эта сумма упадет ко всем прочим расходам хоздеятельности. а у меня больше 20 млн-надо будет корректировать.

Я попробую так - ставлю хоздеятельность, выделяю ПДВ , затем как пишет Ляля-Оля - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

по 631 проводки :
акт (рн) дт 977 кт 631 (без ПДВ)
оплата дт 631 кт 311

и на 977 буду аккумулировать все расходы нехоз деятельности, на сумму которых, буду корректировать прибыль.
а? что скажете?
Quote
Я попробую так - ставлю хоздеятельность, выделяю ПДВ , затем как пишет Ляля-Оля - ДТ 6412 КТ6435
Потом выписываю себе НН КТ 6435 ДТ 6412

тогда еще 6435 нужно закрыть на Ваш 977. Общий смысл тот же, что и делать входящую НН по стандартной схеме, а потмо обязательства относить на расходы.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
а надо обязательства на расходы???? то есть сумму ПДВ включать в НО, в НК и еще и в расходы?
а куда ж Вы НО с 6435 денете?
если бы не надо было выписывать себе НН, тогда бы вся сумма по счету с НДС легла бы на расходы, т.к. нет НК по НДС.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
ну если так-то что-то проясняется) спасибо. тогда списываю на пдв расходы как вы писали выше. но с удивленно поднятыми бровями)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 4    Сторінки: Попередні1234Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000496