Перший раз роблю коригування до податкової накладної. Чи все правильно записую.
В березні виписано 2 податкових накладних - 1 по факту виконаних робіт, 2 по факту оплати з різницею в 2 тижні.
Коригую податкову накладну яка була виписано на оплату (2 подія).
Мені не зовсім зрозуміло як потрібно реєструвати таке коригування. Я створила коригування і зареєструвала його чи потрібно ще підпис покупця. Тоді яким чином мені отримати його
Сума 4800, в т.ч ПДВ 800
Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) х
...
І Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі: = -800
ІІ сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+) = -800
ІV Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20) = -4000
1 "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" = 1
2 "Причина коригування" = ПОМИЛКОВО ВИПИСАНА
3 Номенклатура товарів/послуг, ... = ТАК ЯК В ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІ
5 умовне позначення = ПОСЛУГА
8 Коригування кількості ціна постачання товарів/ послуг = 4000,00
10 Коригування вартості КІЛЬКІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ =1,00
11КОД СТАВКИ = 20
13 ОБСЯГИ ПОСТАЧАННЯ ... = 4000,00
Дяже дякую тим хто відповість