подскажите пожалуйста как правильно заполнить налоговую, при продаже ОС физлицу неплатильщику НДС. В чстности интересует ИПН покупатели , и код поставки в верхнем левом углу
Девочки! Я обнаружила ошибку в НН за 10.2016 конечному потребителю .Сейчас делаю корректировку цены на увеличение и отправляю сегодняшним числом.Они уже войдут в Деку за 11.2016 г. Какие могут быть последствия? Может заплатить НДС за 10.16 г. с учетом этого увеличения?
Quote artur2013 Девочки! Я обнаружила ошибку в НН за 10.2016 конечному потребителю .Сейчас делаю корректировку цены на увеличение и отправляю сегодняшним числом.Они уже войдут в Деку за 11.2016 г. Какие могут быть последствия? Может заплатить НДС за 10.16 г. с учетом этого увеличения?
Я бы сделала РК октябрем и включила в деку октября, это ж НН неплательщику, штрафа за несвоевременную регистрацию нет.
Корректировка попадет в деку октября, если она будет октябрьской датой. Просрочка регистрации здесь роли не играет, т.к. обязательства увеличиваются. Я вообще неплательщикам НН от 31.10 сегодня зарегила и после этого деку сдала, уже давно так делаю.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.