Добрый день, помогите, кто может.
26.06.2017г.зарегили с опоздание НН от 31.05.2017г. Теперь нужно сделать уточненку к декларации. К декларации шел Додаток 2 (отрицательное значение по итогам только мая). В деке строка 21.
Вопросы:
1. Если после уточнения получается плюс в деке строка 18.,нужно ли с уточняющим расчетом отправлять Додаток 2(он же пустой)? Или его нужно оформить в виде сторно? Т.е. минус значение мая?
2. Я должна сразу оплатить штраф 3%. Куда его платить на СЕА иои в Бюджет(старый счет по НДС)?
Спасибо, кто поможет.