Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

УР по НДС. Додаток 2.

Відправлено користувачем knopa 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
УР по НДС. Додаток 2.
Добрый день, помогите, кто может.
26.06.2017г.зарегили с опоздание НН от 31.05.2017г. Теперь нужно сделать уточненку к декларации. К декларации шел Додаток 2 (отрицательное значение по итогам только мая). В деке строка 21.
Вопросы:
1. Если после уточнения получается плюс в деке строка 18.,нужно ли с уточняющим расчетом отправлять Додаток 2(он же пустой)? Или его нужно оформить в виде сторно? Т.е. минус значение мая?
2. Я должна сразу оплатить штраф 3%. Куда его платить на СЕА иои в Бюджет(старый счет по НДС)?
Спасибо, кто поможет.
1. сдавать пустой
2. на бюджетный счет 3%, доплату по ндс на казначейский


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Спасибо Р.В. Как всегда лаконично.


А штраф по опоздавшей НН-10% на СЕА?
спасибо.
Re: УР по НДС. Додаток 2.
Quote
knopa
А штраф по опоздавшей НН-10% на СЕА?
спасибо.
Ждете НУР, потом платите на бюджетный счет НДС

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
По штрафу будет НУР, там реквизиты для оплаты.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031799999999998