Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

УР по НДС. Додаток 2.

Відправлено користувачем knopa 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
УР по НДС. Додаток 2.
Добрый день, помогите, кто может.
26.06.2017г.зарегили с опоздание НН от 31.05.2017г. Теперь нужно сделать уточненку к декларации. К декларации шел Додаток 2 (отрицательное значение по итогам только мая). В деке строка 21.
Вопросы:
1. Если после уточнения получается плюс в деке строка 18.,нужно ли с уточняющим расчетом отправлять Додаток 2(он же пустой)? Или его нужно оформить в виде сторно? Т.е. минус значение мая?
2. Я должна сразу оплатить штраф 3%. Куда его платить на СЕА иои в Бюджет(старый счет по НДС)?
Спасибо, кто поможет.
1. сдавать пустой
2. на бюджетный счет 3%, доплату по ндс на казначейский


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Спасибо Р.В. Как всегда лаконично.


А штраф по опоздавшей НН-10% на СЕА?
спасибо.
Re: УР по НДС. Додаток 2.
Quote
knopa
А штраф по опоздавшей НН-10% на СЕА?
спасибо.
Ждете НУР, потом платите на бюджетный счет НДС

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
По штрафу будет НУР, там реквизиты для оплаты.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00027900000000003