Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

заполнение нн на льготную порставку

Відправлено користувачем alesy 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите пожалуйста, кто заполняет льготные нн на неплатныка как вы заполняете:

1 Вариант: Вверху в окошке тип причины невыдачи 02 и потом код платныка 10000...

или

2 Вариант: Вверху в окошке тип причины 09 , а в отрымувач потом свои данные и код 40000...


Склоняюсь к 1варианту, но ранее бухгалтер выписывала по 2, поэтому засомневалась

Подскажите пожалуйста.
Ну так у вас пільгові ПН, а не просто неплатнику confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!


02 - це просто нелптнику, яка не віддаєцця покупцю,
09 - це звільнені від оподаткування...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Спасибо большое. Просто почитала Порядок заполнения 1307 и поняла что 09 ставится в такой накладной для плательщика, а если неплательщик - то 02. Вот и начались сомненияsmiling smiley
И вот тогда, если 09 ставить, то Отримувач - Наше предприятие и ИПН нашего предприятия, т.е. сами на себя выписываем?
Ну для вас важливіше ж льгота - а шо неплатнику, то це ж режими
для невидачі ПН покупцю - само собою розумієцця шо не видаєм
ми неплатникам...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Потому что условные не подходят, и программа не пропускает.
Так, спасибо большое. Согласна, что для нас важнее что это льгота. В порядке путано написано.
Отримувач - Ви, а ІПН - 600000000000
Спасибо.
600000000000 требует проставить позначку - Зведена ПН.
Но это же не сводная, насколько я понимаю.
Это, если 09 ставить.
Как же заполнить НН? В левом верхнем углу в графе «Составлена на операции, освобожденные от налогообложения» ставится отметка «Без НДС» (п. 201.3 НК). При этом если НН не выдается покупателю (например, выписана неплательщику НДС), то следует поставить отметку «Х» в графе «Не подлежит предоставлению получателю (покупателю)» с указанием соответствующего типа причины (например, «02»).

Если покупатель плательщик ндс - то указать его и его же инн, без причины 02.
Спасибо большое. Я вот тоже склоняюсь, что несмотря на то что это льгота, если выдаем неплательщику, то ставим 02. Ну тогда дальше, Неплатник и 100000000000

А если покупатель платник, то тогда 09 и его реквизиты

Поправьте, если я не права
600000000000 не даст поставить, потому что это для сводной
09 не нужно. Складена на операції, звільненні від оподаткування = Без ПДВ
09 нет, 02-да ?
Покупець - Неплатник
ИПН- 100000..

Вроде так
Без ПДВ указала и код льготы указала
Еще внизу, под табличной частью нужно описать льготу: указать конкретный пункт НКУ. В колонке "Код пільги " еще цифра 4 стоит надстрочная. Вот это нужно расшифровать внизу.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.
Спасибо большое, сделано!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000599