Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

заполнение нн на льготную порставку

Відправлено користувачем alesy 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите пожалуйста, кто заполняет льготные нн на неплатныка как вы заполняете:

1 Вариант: Вверху в окошке тип причины невыдачи 02 и потом код платныка 10000...

или

2 Вариант: Вверху в окошке тип причины 09 , а в отрымувач потом свои данные и код 40000...


Склоняюсь к 1варианту, но ранее бухгалтер выписывала по 2, поэтому засомневалась

Подскажите пожалуйста.
Ну так у вас пільгові ПН, а не просто неплатнику confused smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!


02 - це просто нелптнику, яка не віддаєцця покупцю,
09 - це звільнені від оподаткування...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Спасибо большое. Просто почитала Порядок заполнения 1307 и поняла что 09 ставится в такой накладной для плательщика, а если неплательщик - то 02. Вот и начались сомненияsmiling smiley
И вот тогда, если 09 ставить, то Отримувач - Наше предприятие и ИПН нашего предприятия, т.е. сами на себя выписываем?
Ну для вас важливіше ж льгота - а шо неплатнику, то це ж режими
для невидачі ПН покупцю - само собою розумієцця шо не видаєм
ми неплатникам...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Потому что условные не подходят, и программа не пропускает.
Так, спасибо большое. Согласна, что для нас важнее что это льгота. В порядке путано написано.
Отримувач - Ви, а ІПН - 600000000000
Спасибо.
600000000000 требует проставить позначку - Зведена ПН.
Но это же не сводная, насколько я понимаю.
Это, если 09 ставить.
Как же заполнить НН? В левом верхнем углу в графе «Составлена на операции, освобожденные от налогообложения» ставится отметка «Без НДС» (п. 201.3 НК). При этом если НН не выдается покупателю (например, выписана неплательщику НДС), то следует поставить отметку «Х» в графе «Не подлежит предоставлению получателю (покупателю)» с указанием соответствующего типа причины (например, «02»).

Если покупатель плательщик ндс - то указать его и его же инн, без причины 02.
Спасибо большое. Я вот тоже склоняюсь, что несмотря на то что это льгота, если выдаем неплательщику, то ставим 02. Ну тогда дальше, Неплатник и 100000000000

А если покупатель платник, то тогда 09 и его реквизиты

Поправьте, если я не права
600000000000 не даст поставить, потому что это для сводной
09 не нужно. Складена на операції, звільненні від оподаткування = Без ПДВ
09 нет, 02-да ?
Покупець - Неплатник
ИПН- 100000..

Вроде так
Без ПДВ указала и код льготы указала
Еще внизу, под табличной частью нужно описать льготу: указать конкретный пункт НКУ. В колонке "Код пільги " еще цифра 4 стоит надстрочная. Вот это нужно расшифровать внизу.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.
Спасибо большое, сделано!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00034699999999999