Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Розрахунок коригування до ПН

Відправлено користувачем nata_lis 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи можливо виправити податкову накладну, що була виписана на неплатника ПДВ нульовим розрахунком коригування на платника ПДВ, тобто зазначити вірно реквізити платника ПДВ в заголовній частині ПН?
нет
надо выписать правильную налоговую, а эту снять путем выписки РК


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Спасибо за ответ, но сроки регистрации НН тогда как? Ведь НН зарегистрирована в сроки, только на неплательщика?


Сроки никак. Правильная НН у Вас не зарегистрирована, штраф за нарушение сроков будет.
Только не указывайте в Декларации ни НН ошибочную , ни РК к ней
плохой совет
наоборот, надо все указать, иначе превышение вылезет


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
у нас как раз вылезло превышение из-за того, что внесли в деку, теперь не знаю как верно откорректировать. Попробую сдать деку убрать и НН, и РК.
у нас тоже вылезла превышение делали РК по сводной (600000000000) но в уточненке по НДС в Додотке №1 нет возможности указать дату и все программа нечего не видет хоть и уточненку сдали .
как было перевыщення так и осталось , говорят что вопрос пока не урегулирован.....
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00033899999999998