После санкций против Медведчука произошел «взрыв российского информпространства» - Ткаченко Блокировка 426 сайтов: МКИП призывает к беспристрастному судопроизводству Группа кораблей НАТО вошла в Черное море, где проведет совместные с Украиной учения Минюст назвал самые распространенные имена отчества в Украине Индустриальный мост в Киеве с 27 февраля перекроют на три месяца Е-удостоверение военного уменьшит бюрократию в ВСУ - начальник Генштаба В Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали дату Степанов: Эффективность вакцины AstraZeneca - до 80% Кремлевского пропагандиста Дудкина арестовали на два месяца - источник Внезапное тепло в конце февраля: в Украине температура достигнет +19°
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Регистрация налоговых

Відправлено користувачем IrinaMro 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Нужна помощь. Продавец выставил счёт условно на 38 грн. от 06.08.20. Отгрузил товар и выписал 07.08.2020 2 расходные накладные по 15 грн. Оплатили Продавцу 10.08.20 38 грн. Налоговые накладные Продавец регистрирует 07.08.20 (2 НН по 15 грн.). Дальше 10.08.20 регистрирует НН на 8 грн. Но расходные на остаток по товару выписывает кусками: 13.08.20 - на 7 грн., 15.09.20 -0,5 грн., 16.09.20 - 0,5 грн. Вопрос: всё ли правильно делает продавец?
Вроде как правильно. НДС по первому событию, сначала по отгрузке 30 грн, потом по оплате разница 8 грн. А расходные на остаток идут уже по второму событию. Если реально отгрузки были 13.08, 15.08 и 16.08, значит все правильно.
Добрый день.
История такая. В 2018 г. мы купили товар у пл.НДС(сами же были неплательщиками НДС). Соответственно, не получали нн от поставщика.
Сейчас этот товар продаем и являемся плательщиками НДС.Выписываем налоговую накладную.
1.Где взять УКТ ЗЭД(самим найти в справочнике)?Ведь входящей нн у нас нет.
2. Указывать ли в п.3.2 Х-импорт?
3.Какая вероятность, что эту нн заблокируют?

Спасибо


Аналогічна ситуація , тільки з обладнанням .Придбали давно,коли ще неприсвоювали коди УКТЗЕД в под.накладних,зараз продаж- коду немає. Присвоювати однозначно з довідника УКТЗЕД.(Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р., затверджені наказом Державної митної служби від 01.07.2020 р. № 234 (далі – Наказ № 234)

На жаль ,ймовірність , що заблокують дуже висока........
В мене була аналогічна ситуація і накладну заблокували...
Спасибо за ответ. Разблокировать удалось?
Подскажите, пжлста, если при отправке на регистрацию НН забыла поставить галочкув 1С - "зарег в ЕРНН",
нужно переделывать?
Впервые такое((
Никогда не ставила эту галочку перед регистрацией. По одной фирме вообще ее не ставлю, по другой ставлю после регистрации, чтоб видеть какие НН зарегистрированы.
Доброго дня!
В грудні помилково склали ПН не по першій події, пропустили оплату і виписали по реалізації. Тепер хочемо зареєструвати правильну ПН з правильною датою і зареєструвати з запізненням груднем. Не правильну податкову показали в декларації за грудень. Після реєстрації правильної ПН хочемо скласти РК з типом причини 20 і анулювати помилково виписану. Якою датою має бути РК, щоб не "з'їло" реєстраційний ліміт при подачі декларації за січень?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00029799999999996