Здравствуйте! Скажите, как заполнять отчет о льготах 1-пп, если сумма льгот получается с минусом ( за счет того что приобретались ОФ)... Так с минусом и показывать? или С прочерками?
Если за 1 кв. у Вас, например, было льгота по НДС в сумме 2000,00 грн. Во 2 кв. купили ОФ и по НДС получился минус, в форме 1-ПП нарастающим за полугодие будете показывать 2000,00 грн. (не учитывать минус). Если в 3 кв. будет +, то перекроите свой минус и остаток добавите к 2000,00 Так мне объяснили в налоговой
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.