Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Помогите с проводками, пожалуйста!

Відправлено користувачем Янина 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Составить проводки по следующей операции:
Получена в соцстрахе путевка с 10% оплатой , что составляет 100грн.
От сотрудника принято 10% стоимости путевки
Сданы деньги в банк 30 июля (вечерняя касса)
Поступили деньги на расч.счет 31 июля
Перечислено 10% стоимости путевки соцстраху
Дайте почту. Я Вам скину статейку со всеми проводками.
Спасибо, но почта у меня не работает


Ну тогда попробуйте так разобраться


1
Отримано путівку від Фонду
08

1600,00

Путівки, що надходять до страхувальників від Фонду, обліковуються на забалансовому рахунку (п. 3.3 Інструкції № 55)

2
Отримано грошові кошти до каси (30 % вартості путівки) від працівника
301
685
480,00

У податковому обліку ні валові доходи при отриманні коштів, ні валові витрати при їх перерахуванні до Фонду не виникають, оскільки ці кошти проходять транзитом через підприємство

3
Відображено заборгованість перед Фондом
685
652
480,00

4
Перераховано грошові кошти до Фонду
652
311
480,00

В Інструкції № 55 не встановлено чіткі терміни перерахування коштів Фонду. Однак доцільно робити це відразу при отриманні грошей від застрахованої особи

5
Видано путівку працівнику

08
1600,00
Спасибо, но как быть с вечерней кассой
Вас смущает, что Кт 301 - 30 июля, а Дт 311 - 31 июля?
30 июля Дт 333 "Денежные средства в пути" Кт 301
31 июля Дт 311 Кт 333
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00028799999999995