Сюда же вопрос: как я уже поняла из прочитанного в ДПС вместе с декой по НДС я отдаю оригиналы ГТДшек, при этом в деке я ставлю отметку, що дадаю оригинали 5 осн. аркуш..(К стати их нужно как нибудь пришивать к самой деке?) У меня остаются копии ГТД с "мокрыми" печатями таможни, но без круглой гербовой печати о пересечении тамож.терит. Украины. Так, теперь, затаможка стоит 30.06.2010, а пересечение границы 03.07.2010, т.е. строку 2.1 я показываю в деке НДС за июль 2010 г., но все затраты на приобретение товара прошли в июне, минус там приличный... Могу ли я не подавать к возмещению эту сумму, т.к. однозначно её мне не вернут (это факт), а постепенно "выгребать" в следующих налоговых периодах? Обязательно ли сразу ставить сумму в 26-ю строку (мне посоветовали не ставить сразу, т.к. я имею право 3 месяца не подавать на возмещение, но что то я сомневаюсь...) И если прийдёт проверка, то будут проверять в комплексе всё предприятие от начала деятельности, или конкретно данную сделку при которой и возник этот "минус"? Буду благодарна любым ответам!!!
******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!