Добрый день всем.
Скажите, если я предоставляю рекламные услуги нерезиденту, для использования их на территории Украины:
1.Не обьект НДС с.т186,3 НК?
2.До 01.04.11г. первое событие по Налогу на Прб либо оплата, либо акт?
3.После 01.04.11. Только акт?
4. Ноалоговую не оформляем?
5.Документооборот по данной сделке: контракт, счет/ф, акт и все?).Я к тому, что нужно регистрироваться на таможне и все такое?
(есть ли разница в документообороте, при нашем виде деятельности, работаю я с резом(не плавт НДС) или нерезом?
Спасибо.