Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Вопрос по РК

Відправлено користувачем Nektor 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вопрос по РК
Всем доброго дня.
Выписал НН в марте с неверной датой (надо было от 20.03, выписал от 25.03) Сделал корректировку, аннулировав НН как ошибочно выписанную, и сделал новую (уже просроченную) с правильной датой. РК апрельский и в марте я дважды попадаю на НДС по этой НН? Или есть варианты?
Re: Вопрос по РК
Найкраще створити автоматично тобто дійсно в березні попадаєте двічі інакше будуть запитання які не надто приємні
хоч ,,,,,,,,,,,,,,,,,, якщо по факту тепер важливо що є на електронному рахунку а не в Декларації
Re: Вопрос по РК
Неправильную НН в декларации показывать не нужно, как и РК к ней.


Re: Вопрос по РК
Логично) спасибо! зарегистрирую по новой, ну попаду на 10% от НДС. я правильно понял?
Re: Вопрос по РК
Да, 10% за регистрацию с опозданием.
Re: Вопрос по РК
Добрый день. Подскажите, мы вернули товар, поставщик прислал дод.2, кто его должен регистрировать?
Re: Вопрос по РК
Минусовые РК регистрирует покупатель.


_________________________________________________________________
Никогда не спорьте с дураками: опустят до своего уровня и одержат победу за счёт опыта
Re: Вопрос по РК
Quote
DinaChaikina
Добрый день. Подскажите, мы вернули товар, поставщик прислал дод.2, кто его должен регистрировать?

а деньги ??? там нюансики по возврату и корректировкам
Re: Вопрос по РК
Добрый день!
Подскажите, покупатель сменил форму собственности и попросил сделать РК к НН:
сделала нулевую РК с новым названием контрагента (правильным), в разделе Б столбик 2 написала "Виправлення помилки", остальное оставила пустое - но ДФС не хочет регистрировать - пришла квитанция 1 с указанием того, что не заполнен "рядок 1"...
Читаю в инете по всем разъяснениям вроде все верно сделала, почему же не регает? Может есть какой-то ньюансик?)
Re: Вопрос по РК
Добрый день, помогите, кто может.
26.06.2017г.зарегили с опоздание НН от 31.05.2017г. Теперь нужно сделать уточненку к декларации. К декларации шел Додаток 2 (отрицательное значение по итогам только мая). В деке строка 21.
Вопросы:
1. Если после уточнения получается плюс в деке строка 18.,нужно ли с уточняющим расчетом отправлять Додаток 2(он же пустой)? Или его нужно оформить в виде сторно? Т.е. минус значение мая?
2. Я должна сразу оплатить штраф 3%. Куда его платить на СЕА иои в Бюджет(старый счет по НДС)?
Спасибо, кто поможет.
Re: Вопрос по РК
А зачем вам уточненка? Вы что НО за 31.05 не включали в декларацию за май? Штрафы платятся на старый счет НДС
Re: Вопрос по РК
1. вопрос и меня интересует, как этот додаток 2 теперь с уточненкой подавать???confused smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031500000000001