В Украине продолжается продолжается «бабье лето» - где прогреет больше всего Афганские силы безопасности ликвидировали одного из самых разыскиваемых террористов Погода: в Украине в ближайшие дни – почти летнее тепло 20% украинцев не пошли голосовать по состоянию здоровья НБУ приостановил продажу валюты на межбанке Протест нескольких иерархов не повлияет на решение церкви Кипра о признании ПЦУ - Евстратий Instagram обвинили в расизме из-за удаления фотографий чернокожей модели Киев вошел в сотню лучших городов мира На Закарпатье показали первоначальный вид Середнянского замка Синоптик спрогнозировала теплые дни в Украине, похолодает ближе к выходным
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Декларація з податку на прибуток

Відправлено користувачем Larry_Brook 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 10 з 15    Сторінки: ПершаПопередні56789101112131415Наступна
Подскажите, пожалуйста, та финансовая отчетность, которая сдана в единое окно, идет и в статистику и в налоговую? Или надо еще раз к декларации по прибыли сдавать (тогда по какой электронной форме)??
Quote
LLK62
Подскажите, пожалуйста, та финансовая отчетность, которая сдана в единое окно, идет и в статистику и в налоговую? Или надо еще раз к декларации по прибыли сдавать (тогда по какой электронной форме)??
все верно, если сдавали с кодировкой S, то видят и там и там, повторно под деку с прибыли отправлять не нужно.
Спасибо большое за оперативный ответ.
Скоро уже начну сомневаться в собственном имени :confused smiley


Кто может помочь в сдаче Деки по прибутку. Баланса для ЧП малыша.?
Если хотим исправить ошибку (не списали украденное оборудование) в прошлом году,
будет ли эта сумма проходить в РИ, ни счет 286 ни 976 не задействован - остаточная стоимость списана на
44?
такой вопрос.
в 2015 доход меньше 20 млн - дека за год без разниц
в 2016 доход меньше 20 млн - дека за год без разниц
в 2017 доход БОЛЬШЕ 20 млн - дека за год без разниц или с РАЗНИЦАМИ???
в 2018 ясно, что подаю поквартально с разницами

в разных ресурсах поразному мнения...
в году превышения 20 млн я сразу подавала с разницами.
спасибо!
тоже склоняюсь к этому...
Добрый день, уважаемые бухгалтера. У меня с моим бухгалтером сейчас трудности.
Нужно помочь сделать: баланс, фин звит, и декларацию на прибыль. Ну, собственно сложность в заполнении всего этого. Оборот по предприятию маленький. Помощь оплачивается, естественно. Спасибо.
помочь???
может стоит бухгалтера нанять??? и ему и заплатить?
Да, пытаюсь это сделать.
т.е. научить Вас с нуля ???
человек просит сделать баланс и декларацию, он за это заплатит
Quote
alisona
человек просит сделать баланс и декларацию, он за это заплатит
человек не просит сделать, он сам хочет что то там делать и что б ему в этом помогли
Quote
Lin@
т.е. научить Вас с нуля ???
Не нужно меня учить помогите нарисовать цифры и внести их в деку. Все.
То-есть я дам зазипованные данные из 1-с, а мне на выходе цифры.
Вот это и бесит "НАРИСОВАТЬ"
А главное что каждый считает что это НЕФИГ ДЕЛАТЬ
Вы же даже вопросов конкретных не задаете, потому как Вам не понятно откуда ноги ростут
Если у Вас 1С так она сформирует "сама" вам цЫфиры и подставит и в баланс и в деку
підскажіть будь ласка
дохід до 20 млн
є продаж ЦП з збитком 4.1.4 "-"
в РІ переноситься тільки позитивний результат.
туплю?
чи все таки перенести в 4.1.2 РІ і відповідно в 03 РІ ( деку) збільшивши об"єкт оподаткування.

а як потім використати?

дякую, голова не дружить зі мною )
Уплата налога по прибыли по 12.03.18 включительно? Правильно?
Добрый день! У меня декларация по прибыли получается минусовая, показывать убыток не хочется. Подскажите, пожалуйста, как быть?
07.03.18.
Уплата не переноситься на выходные и праздничные
Quote
Tanx
07.03.18.
Уплата не переноситься на выходные и праздничные
Спасибо, хорошо, что спросила...winking smiley и за 9-е забыла, оно ж тоже переноситься...
Оборот до 20млн, разницы не используем. Значит в деке по прибыли:
1. Подаю только декларацию (додаток АМ не заполняю)
2. В колонке, "Наявність рішенн" ставлю Х, пишу Прийнято рішення про незастосув. коригувань
2. Пишу, что додатков у меня на 2 аркуша, это 2 страницы фин отчета
Все верно? Ничего не пропустила?


В фин.отчетности Довідку про згоду заполнять?
Ну хотя би бланк почитать, єслі порядок заповнення нєвмоготу...
Ви шо якісь особєнні доповнення додаєте відповідно до ст.46.4?!?!?!
Про кількість аркушів якраз після цьої таблички drinking smiley
А про баланс і фінзвіт ви ставите + в клєточку і цього достатньо tongue sticking out smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Доброго всім дня!
Допоможіть, будь ласка, з заповненням деки по прибутку. А то вже заплуталась остаточно.

Дані деки за 9 міс
р.01 800 000
р. 02 мінус 8916 (збиток)
р. 18 573
р. 19 мінус 573

ще було виправлення помилок і рядок 26 3535
ну і р.30 сума штрафа 106 грн.


Тепер як мені перенести дані деки за 9 міс в річну деку?????
Дека за рік 2017:
рядок 01 800 000
рядок 02 мінус 24 500 (збиток)

А як заповнити рядок 17-19 , якщо за 9 міс був 26?
Допоможіть, будь ласка...
Прошу не смеяться, опыта мало и спросить не у кого.
При учете аммортизациии я делаю что то не так. Я прочитала статьи, но кажется делаю что то не так.
Рассчитанную сумму аммортизации я учитываю в дебет 131 кредит 109 то есть на сумму аммортизации балансовая стоимость основных средств уменьшается.
с 131 счета проводкой переношу на 93 как расходы проводка дебет 93 кредит 131
Проблема в том что я должна указать аммортизацию как "податкову різницю" в декларации о прибыли. И тут я понимаю что я уменьшаю налог с прибыли, потому что аммортизация уже есть в расходах.

Что я делаю не так?
А ви шо зменшуєте вартість основних на суму амортизації?!?!?!
Чи для чого ви робите проводку дт131-кт109?!?!?!
Ви робите невірно - достатньо однієї проводки по нарахуванню
амортизації на витрати - дт 93- кт-131... І залишкову вартість
ваших основних ви побачите лише віднявши від дт109 кт 131...
прямої цифри в оборотно сальдовій не буде drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Я виправлю.
А чи буде правильно вказувати в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства в графі 02 Фінансовий результат з урахуванням витрат цієї амортизації та ще і вказувати її як від'ємне значення в рядку 03 PI тому що це різниця і вона має бути вказана ? це зменшує об'єкт оподаткування в рядку 04. Нарахування амортизації у не перевищує термінів вказаних в податковому кодексі.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 10 з 15    Сторінки: ПершаПопередні56789101112131415Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000464