Экспорт основных средств произведен ниже остаточной стоимости. Руководствуясь последними разъяснениями, НН на разницу тоже выписана под 0%. В деку внесла сумму экспорта+разница. В отчете по льготам если 20% брать от наценки, не от продажи, то минус же выйдет (или ноль, если учитывать и НН на разницу). Подскажите, пожалуйста, не нужно тогда отчет по льготам? Или 20% нужно брать от строки 2 без вычета остаточной стоимости?