Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Экспорт основных средств произведен ниже остаточной стоимости. Руководствуясь последними разъяснениями, НН на разницу тоже выписана под 0%. В деку внесла сумму экспорта+разница. В отчете по льготам если 20% брать от наценки, не от продажи, то минус же выйдет (или ноль, если учитывать и НН на разницу). Подскажите, пожалуйста, не нужно тогда отчет по льготам? Или 20% нужно брать от строки 2 без вычета остаточной стоимости?
Исходя из практики налоговиков стыковать необходимость подачи отчета с заполнением конкретных строк в НДСке, похоже, что проще что-либо сдать, чем потом доказывать, почему не сдавалось. confused smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00022900000000001