Я списую ТЗВ по доставці товару від постачальників у вартість товару щоквартально розрахунком в залежності від оборотів товару і ТЗВ за квартал. Тому в мене частина ТЗВ залишається на залишку на 289 рахунку. Чи повинен включатись цей залишок у вартість залишків товару у декларації (в додаток К1/1) ?
І ще запитання для Вас: Я роблю розрахунок ТЗВ за кожен квартал, рахуючи з початку періоду, тобто з січня. Залишок (ТЗВ на 01.01. + ТЗВ за період( напр. 9 місяців) )/ (ТМЦ на 01.01. + ТМЦ за 9 міс.) * ТМЦ реалізовані Це правильно чи правильніше брати ТМЦ і ТЗВ на початок кожного кварталу?
Я прочитала лист ДПІ, що ТЗВ треба розподіляти кожного місяця. Але він ще з 2002 року. Шкода, що не написали, згідно якого нормативного документа це сказано. Може, пришлете номер нормативного документу ? Буду дуже Вам вдячна
Я сейчас при проверке столкнулся с такой же ситуацией как у Вас (ТЗР сравнивал с началом года и концом периода) и списывал на расходы, а налоговики пересчитывают сравнивая с началом каждого квартала, и рвет не в мою пользу. Кроме приказа об учетной политике ничего не могу придумать, чтобы их переубедить. Может подскажите варианты?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.