Скажите пожалуйста на какой счет в бух.учете садить страховку фин.рисков (страхуем предоплату за товар): 93 - 39 или надо использовать другой счет???від Аллуча - Бухгалтерська практика
Они хотели провести инвентаризацию вместе с ними - фактическую. Но мы провели ее за день до их прихода, а им я предоставила копии документов по инвентаризации и товар на складе (это металл) и сказала если хотят пусть перепроверяют, они почему-то обиделись и не захотели проверять, покрутились 30 минут и ушли.від Аллуча - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD я вернусь к подготовке к проверке. За 2011 год куча налоговых входящих, где номенклатура на русском языке, данные по предприятию, адрес, наименование все на укр., а название товара на русском( Насколько это может быть основанием для снятия НДС или это не проблема? Ко мне приходили в феврале ни одной налоговой не посмотрели, а вот инвентаризацию склада попросили.від Аллуча - Бухгалтерська практика
На статью предпродажная подготовка нельзя отнести?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Коллеги, срочно нужна помощь! Куда относить расходы по очистке металла от ржавчины ? Можно ли на 93 счет?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Ваш поставщик прав, в Вашем случае не надо ничего корректироватьвід Аллуча - Бухгалтерська практика
Додаток ЗП, строка 13.7 указываем цифру по авансовым взносам с марта по декабрь 2013.від Аллуча - Звітність
Какая это статья НКУ или на чем они основываются когда так делают?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Спасибо, что ответили! Они могут при проверки дать что им выгодно, я хотела узнать как правильно, чтобы был законный аргумент сказать НЕТвід Аллуча - Бухгалтерська практика
Коллеги, нужна Ваша помощь. Ревизор инспектор по НДФЛ просит сделать заверенные печатью и подписью копии некоторых документов, при этом запрос на это был напечатан на простом листе (не на бланке налоговой) и подписан самим ревизором инспектором. Могу ли я на основании этой бумажки выдать запрашиваемые копии или она должна была оформить запрос на бланке налоговой с подписью начальника или заместивід Аллуча - Бухгалтерська практика
Да все верно корректировка с"-" - вы этой операцией пвыравняли номенклатуру товара в налоговой накладной и расходнойвід Аллуча - Бухгалтерська практика
Если одной датой возврат товара и новая отгрузка - можно использовать Ваш вариант т.е. корректировка + налоговая. Если это две разные даты, то при возврате нет корректировки, а когда будете отгружать новый товар на отгрузку делаем налоговую накладную и корректировку на оплату - при условии если номенклатура товара меняется.від Аллуча - Бухгалтерська практика
В разделе 2 приложения 1 "Корректировка НК", что указывать в колонке 11, если такая ситуация: Налоговая накладная отражена в декабре на сумму НДС = 2000,00 В январе возвращен остаток денег сумма НДС = -500,00 В колонке 11 какую сумму НДС показывать 2000,00 или 500,00 и с каким знаком "+" или "-"? И что показывать в общем итоге этого раздела в колонке 11, если тамвід Аллуча - Бухгалтерська практика
Спасибо! А в колонку 7 пр.8 Вы что-то вносите? И еще вопрос если у меня есть только факсовая налоговая мне все равно заполнять таблицу 1 или это уже таблица 2 Приложения 8?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Скажите пожалуйста, если в приложении 8 указывается, что поставщик не предоставил налоговую накладную, в реестре вместо номера налоговой накладной надо что-то писать или оставить пустое поле?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Сбросьте пожалуйста ссылку для поиска счетов по уплате налогов в бюджет. Спасибо!від Аллуча - Бухгалтерська практика
Я уже получила временное св-во!від Аллуча - Бухгалтерська практика
Let_Natali - спасибо!від Аллуча - Бухгалтерська практика
В порядке выписки налоговой накладной идет ссылка на ст 45 НКУ в которой говорится что надо писать адрес регистрации у гос.регистратора, т.е. новый или не морочиться и выписывать все со старым адресом.від Аллуча - Бухгалтерська практика
Что ни кто не изменял юридический адрес?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Скажите пожалуйста при изменении адреса пока не выдали новое св-во НДС какой адрес должен быть в налоговой накладной - старый или новый?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Quotemilena_var по ЕСВ действительно уточните в новой налоговой, нам сказали и отчитываться и платить в новую уже(адрес меняли в конце сентября). в новой выписке у Вас должно быть указано где Вы зарегистрированы по ЕСВ А НДФЛ до конца года в старую Вы платили?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Спасибо! По НДФЛ я и не сомневаюсь, что в старую налоговую платить, а по ЕСВ не понятно?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Фирма в декабре изменила юрадрес. НДФЛ и ЕСВ в декабре я плачу в старую налоговую?від Аллуча - Бухгалтерська практика
Спасибо, вот и я же об этом, что лучше включить в ноябре.від Аллуча - Бухгалтерська практика
уточняю - значит в декабрьскую деку 2013 можно включать?від Аллуча - Бухгалтерська практика
В каком налоговом периоде истекают 365 дней для отражения НК, если налоговая за декабрь 2012г. я ее могу в декабре 2013г отразить и включить в Декларацию за декабрь?від Аллуча - Бухгалтерська практика
QuoteRAT я считаю, что эта графа относится к "Залишок унесений..." и там ставлю подпись и дату бух-ра, так как у меня все АО идут за свои деньги с последующим возмещением. думаю, что если по АО нечего возвращать ни одной из сторон - там ничего не надо ставить. подотчетчик дату и подпись ставит на обратной стороне АО Я тоже возмещаю перерасход, поэтому и возник вопрос, авансовый отчвід Аллуча - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua