запросила ІПК - відписали пісульку. В нас зараз воєний стан, от закінчиться - і тоді відповімо тоді відправила таблицію: на вході 46.51, на виході 00502 по таблиці досі нема відповіді, вже тиждень вчора відправила податкову на реєстрацію, на себе, на імпорт послуг з кодом 46.51 іі заблокували готовлю докі на розблокуваннявід Капризуля - Бухгалтерська практика
Вітаю! Питання по отриманому програмному забезпеченню від постачальника-імпортера. До 1.01.23 ми не складали і не реєстрували податкові на себе по отриманому імпортному ПО. Але пільги скасували і зараз я намагаюся заповнити таку податкову з типом причини 14. Медок вимагає заповнити колонку 3.3 Код послуги згідно ДКПП. Але завжди програмне забезпечення ми отримували та продавали свід Капризуля - Бухгалтерська практика
засомневалась спасибо)від Капризуля - Бухгалтерська практика
сотрудник идет в отпуск с 1 февраля для расчета отпускных берем же февр 2020 - янв 2021? несмотря на то, что за январь ЗП еще не начислили?від Капризуля - Бухгалтерська практика
спасибо вчера встретила в статье до 15 января 3. Составьте расчеты корректировки на каждую сводную налоговую накладную не позднее 31 декабря 2020 года. До 15 января 2021 года зарегистрируйте их в ЕРНН. Таких расчетов корректировки может быть и 12, если компенсирующие обязательства начислялись ежемесячно по прошлогоднему Днд;від Капризуля - Бухгалтерська практика
до какого числа регистрируем 12 корректировок? до 15 января? или до 20 января?від Капризуля - Бухгалтерська практика
я писала в номенклатуре РК строки в точности, как в НН - только № и датувід Капризуля - Бухгалтерська практика
Людок, может пробел лишний или точка..... номенклатура должна совпадать в точности. У меня прошла корректировка!!! гр.2. указала : "Коригування за підсумками року податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п. 199.1 ст. 199 ПКУ" гр.3 : скопировала строки из НН, которая корректируется (№ и дата НН) гр 5 и 13 - заполнила соответственновід Капризуля - Бухгалтерська практика
немного не поняли) да, я НДС-ник я спросила должна ли сумма акта по списанию рекламных материалов совпадать по сумме со сметой расходов на проведение рекламного мероприятия? она отличается на сумму НДС спасибо)від Капризуля - Бухгалтерська практика
для различных рекламных мероприятий печатаем визитки, буклеты, листовки и т.д., их раздаем на каждое мероприятие менеджерами составляется смета расходов потом я составляю акт списания рекламных материалов в смете расходы показаны с НДС, ну общая сумма, они берут ее из приходной накладной в моем акте списания- без НДС получается сумма акта и сметы разные. А как правильно? А каквід Капризуля - Бухгалтерська практика
В другом городе открыли офис и наняли сотрудников. (не филиал, без регистрации в держреестре) хочу за них платить НДФЛ в другом городе - соответственно нужно встать там на учет. Подскажите, знающие люди, достаточно ли будет подачи формы 20 ОПП? И можно сразу начинать платить НДФЛ в другой город? спасибовід Капризуля - Бухгалтерська практика
большое спасибо!!від Капризуля - Бухгалтерська практика
Валюта зачислена 15.02 по курсу НБУ Валюта перечислена поставщику 20.02 - курс уже другой считается ли курсовая разница по этой операции?від Капризуля - Бухгалтерська практика
я правильно понимаю, после проведения годового перерасчета НДС весь НДС за 2016 год , который не попал в налоговый кредит по причине того, что были облагаемые и необлагаемые НДС операции, я теперь отношу на расходы - 949 счет? и такой же вопрос по компенсирующим налоговым которые и выписывала сама на себя - исключала из налогового кредита чай, кофе и т.д. - сумму НДС всю на расходы???від Капризуля - Бухгалтерська практика
Сотрудник едет в командировку в Россию Перечисляю ему в гривне командировочные на личную карту накануне отъезда - эквивалент 50 евро за 1 день итого за 2 дня 100 евро По прибытию в командировку он снимает всю сумму командировочных (100 евро) в рос. рублях в банкомате в России А когда возвращается - возвращает остаток неиспользованный (в гривне) на р\с предприятия. Пример в цифрвід Капризуля - Бухгалтерська практика
Вот у меня рабочий день с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 по 13:45 в пятницу уходят в 16-45 итого в неделю 40 часов что мне ставить в табеле рабочего времени ? 8ч или 8,15від Капризуля - Бухгалтерська практика
конечно в Разделы ГТД есть колонка % пошлины и сумма пошлинывід Капризуля - Бухгалтерська практика
Спасибо Огроменноее!!!!!!!!!!!!!!від Капризуля - Бухгалтерська практика
так можно? простите за глупейший вопрос?від Капризуля - Бухгалтерська практика
сделала все с минусом измененные строки с плюсом но! добавились еще 4 строки новых позиций НН не регистрируется - пишет нет таких строк в НН, которая корректируется вопрос - как добавить теперь эти строки в корректировку?від Капризуля - Бухгалтерська практика
спасибовід Капризуля - Бухгалтерська практика
получили предоплату, зарегили налоговую теперь отгружаем оказывается поменялось все: и количество, и цены и наименования теперь немного по-другому звучат вопрос: как составить корректировку? как поменять ВСЕ?від Капризуля - Бухгалтерська практика
вопрос в том что планируем завозить и продавать столько времени, сколько будут у нас покупать год, два, десять - неизвестно.... за сертификацию заплатили 165 тыс((((( согласитесь, нелогично, если привезли, к примеру, партию носков на 100 дол отнести расходы на сертификацию на их себестоимость если планируем возить эти носки фурами в будущемвід Капризуля - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за ответы))від Капризуля - Бухгалтерська практика
спасибо за ответ получен сертификат соответствия - о том, что данная продукция отвечает всем заявленным техническим характеристикам. Мы не предоставляли никаких договоров и инвойсов только образцы товара, которые потом нам вернули на себестоимость конкретной партии как я могу отнести, если расходы по сертификации относятся не конкретно к ней, а ко всем будущим поставкам? и расходвід Капризуля - Бухгалтерська практика
оплатили сертификацию товара за внесение этих наименований в какой-то там госреестр чтобы в будущем иметь возможность импортировать этот товар беспрепятственно в течение неограниченного количества времени везде читаю что расходы на сертификацию при импорте относятся на себестоимость товаров но я же не знаю какое количество товара будет завозиться в будущих периодах!!! куда относитвід Капризуля - Бухгалтерська практика
Сотрудник ездил в Казахстан привез счет из гостиницы на русском и чек об оплате в терминале на нем сумма за гостиницу совпадает, но почему то написано "общепит" вопрос 1. переводить документы надо на гос.язык? 2. могу возместить расходы с такой странной формулировкой? или счета достаточно?від Капризуля - Бухгалтерська практика
спасибо большое за ответвід Капризуля - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, может сталкивался кто-то. Покупаем лицензию у нерезидента без НДС и объединяем ее с товарной позицией покупаемой и продаваемой с НДС как грамотно оформить это документально? (скомплектовать товар?) как быть с налоговыми обязательствами в этом случае?від Капризуля - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua