У меня тоже НН воровали, и в акте написали что не подтвержденный налоговый кредит, НДС+штра+пеня. Капец! А бабулька такая божий одуванчик была, никогда и не подумала бы что она может. Им надо говорить что они под камерой сидят, чтоб меньше руки чесалисьвід aleks.f - Бухгалтерська практика
С нашими законодателями уже сомневаешься в том какой сегодня день Спасибо!від aleks.f - Звітність
Я тоже так думала, а потом меня сбили с толку сообщение на сайте ДФС от 18.10.17: "18.10.2017 - Прес-служба Державної фіскальної служби України Державна фіскальна служба України повідомляє про можливість подання засобами Електронного кабінету платника Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897від aleks.f - Звітність
Добрый день! Коллеги, скажите пожалуйста, если сдаем Баланс и Фин.рез через Единое окно, при сдаче Декларации по прибыли нужно ли еще раз заполнять и сдавать Баланс и Фин.рез. в ДФС вместе с Декларацией по прибыли? Спасибо!від aleks.f - Звітність
Даже не знаю что сказать, у нас много бюджетных объектов и они сплошь и рядом требуют минусовые акты, но там у меня не ставал так остро вопрос, так как в одном периоде подписание и минусовка, списывали то что реально пошло под акт, а здесь в декабре акт, списание материалов, декларация о прибыли и здрасьте в марте минусовка и у меня ступорвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Ну с бюджетом всегда такие проблемы, сначала принимают, потом снимают. КРУшникам нужно план дать, а ты как хочешьвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Ну да, по оплатевід aleks.f - Бухгалтерська практика
Т.е. я теперь делаю акт списания материалов с минусом и акт КБ-2 с минусом и провожу в периоде подписания. А корректировки НДС делать не надо? И если один акт с минусом, второй с плюсом, а КБ 3 нулевая, корректировки НДС делать нужно?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо! А как вообще на это налоговая смотрит? Я ж получается их уже списала и в декларации о прибыли показала как расходывід aleks.f - Бухгалтерська практика
Здравствуйте коллеги! Кто сталкивался помогите пожалуйста разобраться: В декабре закрыли Акт выполненных работ КБ-2, с бюджетом. В марте была проверка КРУ, нашли завышенные объемы требуют снять минусовым актом выполненных работ КБ-2. Но я не понимаю как это возможно сделать... Я же под акт списала материалы, а как теперь быть с этими материалами... Предлагают сделать два акта один минус, другой пвід aleks.f - Бухгалтерська практика
Позвонила в налоговую на гарячую линию, там сказали что нельзя, вся цепочка должна быть под 7%від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Прошу помощи в решении вопроса по которому нигде не нашла ответа: Если медоборудование расстамаживалось на таможне по всем правилам и под 7% НДС имеет ли право поставщик в дальнейшем продавать со ставкой 20% НДС или это оборудование должно дальше по всей цепочке быть под 7%? Спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное! Буду изучать.від aleks.f - Бухгалтерська практика
Спасибо, Друри у меня есть, почитаю С бух.учетом напрягаюсь, потому как: во-первых - налоговый учет весь согласно бух.учета, а во-вторых - хотелось чтоб красивенько было А если я в бух.учете не распределяю, мне потом налоговики не снимут с расходов, вообще как оно повлияет на мой налоговый учет?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Я это понимаю... я не понимаю как их распределить Может подскажите где можно толковую литературу почитать? А в принципе если не распределить все таки и списать одной суммой на 903 или 791, то что грозит? штраф за неправильное ведение бух.учета? 170 грн.?від aleks.f - Бухгалтерська практика
А где их можно накапливать? Если это аренда склада, где она может учитываться? Или амортизация оборудования, которое из 5-х объектов, используется только в 3-х, как их распределять, на три объекта или на пять, и если не относить на 91 счет, то куда их относить тогда? Или покупка инструмента МШП (дрели, шуруповерты и т.д.) куда списывать их амортизацию? Разве можно куда-то еще кроме 91 счета?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Т.е. Вы хотите сказать что распределять нужно не все собранные расходы на 91 счете, а конкретно каждый вид расходов? А нельзя ли их оставить нераспределенными и признать расходами в периоде их возникновения. "Их включают в состав себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) (дебет счета 90 «Себестоимость реализации») в корреспонденции с кредитом счета 91 «Общепроизводственные расховід aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! Есть сложность в понимании закрытия 91 счета(общепроизводственные расходы) в строительстве. Есть контракты, которые выполняются в пределах месяца, есть которые выполняются в пределах 6 месяцев, спланировать заранее что либо не возможно. Есть прямые расходы объектов (в т.ч. и общепроизводственные), которые ведутся пообъектно на 231 счете, а есть 91 счет, где учитывід aleks.f - Бухгалтерська практика
Нет, конечно не выбросим, они снимаются с одного объекта и ставятся на другой объект, или лежат на складевід aleks.f - Бухгалтерська практика
Там можно еще и по разному считать, если брать единицу как комплект 1-й стойки, то тогда получается меньше 6500 тыс. вроде как и на малоценку можно, если брать единицу как м2 - то больше 6500 грн. Ну допустим для увеличения расходов идем по пути малоценки, тогда тоже 113 сч., или 112 сч.?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Та знаю что это не задача бухгалтера, но к сожалению, бухгалтер в наше время и экономист, и технолог, и инженер, и строитель, и менеджер и т.д. Было бы к кому обратиться... Мне сказали как тебе нужно так и приходуй, а как мне нужно я не знаю и вот единственное место куда могу обратиться - это форум...від aleks.f - Бухгалтерська практика
хорошо, а как их учитывать на сч.113, как стойки, ригеля, крепления, лестницы, стяжки, хомуты и т.д. по отдельности и сразу со 100% амортизацией или как строительные леса? тогда как определиться с наименованием и количеством? Пожалуйста подскажите подробней, никогда с этим не сталкивалась... Спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! Может кто-то сталкивался с учетом строительных лесов, поделитесь опытом пожалуйста. Проблема: Купили кучу ТМЦ: стойки, ригеля, крепления, лестницы, стяжки, хомуты и т.д. на общую сумму к примеру 800 000 грн. На вопрос что это - ответили Строительные леса, на вопрос сколько - ответ примерно 3000м2. Я теперь не понимаю как их оприходовать. Как ОС - не понятно каквід aleks.f - Бухгалтерська практика
Та я смотрела на сайте статистики по нашему коду, у нас вообще стоит только 1-опт, и все... хотя у нас нет торговли, у нас строительствовід aleks.f - Бухгалтерська практика
Хотя вот читаю постанову 419 Редакція від 24.06.2015: ПОРЯДОК подання фінансової звітності : ст.2 Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України ( 2755-17 ) для подання податкової декларації: { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433від aleks.f - Бухгалтерська практика
спасибо!від aleks.f - Бухгалтерська практика
Коллеги, ну хоть ткните носом пожалуйста, где можно конкретно почитать - сдавать нам квартальную отчетность или не сдавать?від aleks.f - Бухгалтерська практика
Добрый день! Читала где-то, а где сейчас найти не могу, что Форму 1м. "Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва" нужно подавать нам 1 раз в год ( у нас до 50 человек и до 20 млн.грн. оборот), а тут решила проверить Закон № 996 и читаю ч.1 ст.13: Стаття 13. Звітний період 1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звівід aleks.f - Бухгалтерська практика
А еще вопрос, если у нас переплата (мы платили авансовые взносы в течении 2015 года) то нужно их куда-то переводить, письма им писать или эти деньги сами зачтутся нам в оплату налога и мы просто не доплачиваем сейчас на эту сумму переплаты?від aleks.f - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua