Добрый день! Так как не была подана уточненка по НДС не правильно указали ИНН поставщика, нам выписали акт ( я даже не видела что неправильно указали ИНН, и не сообщили об этом просто подождали и выслали акт об снятии). Теперь говорят поздно подавать, надо ждать пока зачислят на лицевой счет сумму по акту к уплате, типа н/н которая правильно можем воспользоваться сейчас. Вопрос такой: если у нвід olga313 - Звітність
Добрый вечер, может кто подскажет какой код на специй (лавровый лист , черный перец ), не могу найти ???від olga313 - Бухгалтерська практика
СПД ФИЗЛИЦО 3 ГР. ЕДИНОГО НАЛОГА 5%,получаю на р/с возмещение коммунальных услуг от арендатора, включать ли эти оплаты в налогооблагаемый доход 5% ???від olga313 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста: код в н/н на услугу по хранению имущества???від olga313 - Бухгалтерська практика
Помогите : ФОП на 2 й гр. единого налога хочет купить пару принтеров и потом продать их гос учреждению, может ли он сделать данную сделку если у него основной вид деятельности стоит 47.19 . или надо добавить еще какой то КВЭД? Если надо добавить КВЭД то какой?від olga313 - Бухгалтерська практика
А точнее пишет вот что : element content is invalid according to the DTD / Schema (перевод: содержание элемента является недействительным в соответствии с DTD / Schema ) не могу понять что делаю не так ???від olga313 - Бухгалтерська практика
делаю все как Вы пишите: в опз заполняю всю шапку и пытаюсь сохранить и почему-то документ не проходит проверку, в чем причина не могу понять, ни у кого такого не было ???від olga313 - Бухгалтерська практика
у меня такая ситуация покупатель изменил сове название, а н/н уже зарегистрировали на старое название покупателя, теперь надо подать РК с правильным названием покупателя. Как это сделать ??від olga313 - Бухгалтерська практика
Подскажите! А если пришла РК покупателю от поставщика и он ее вовремя не зарегистрировал в 15 дней , кому что грозит ???від olga313 - Бухгалтерська практика
Большое спасибо! Все получилось !від olga313 - Бухгалтерська практика
Подскажите! Пришла РК от поставщика, подписанная им она с минусом, теперь я подписываю и отправляю в ДПС, так??? Просто ее ели получили, боюсь что то не так сделать, что бы опять не переправлять, а то очень туго с этимвід olga313 - Бухгалтерська практика
У меня такая же проблема: два дня не видно зарегистрированных ПН и РК. Ни кто не знает в чем проблема?від olga313 - Бухгалтерська практика
Да, Вы абсолютно правы. Просто сама себя запутала, вот и взяли сомнения по этому поводу!!!від olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, все теперь дошло до меня.від olga313 - Бухгалтерська практика
и приложение 1 должна буду подать в майской деке ???від olga313 - Бухгалтерська практика
Получается что уменьшить обязательства я смогу только в майской деке за апрель. а в апрель должна указать свои обязательства с ошибочной нн ???від olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое! А то заполняю декларацию и задумалась корректировка прошла то в май на уменьшение обязательств за апрель, куда ее писать в апрельскую или в майскую деку, во общем сама себя запутала ))))від olga313 - Бухгалтерська практика
Помогите! Выписали не правильной датой н/н 07.04.16 покупателю и теперь сделали к ней корректировку 14.05.16 с минусом и зарегистрировали ее в май естественно . Я эту корректировку должна показать в какой деклараций по НДС за апрель или она пойдет уже за май в декларацию? Совсем запуталась с этой корректировкой!!!від olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо всем кто откликнулся!!! Будем все исправлять, что бы не у кого не было претензии!від olga313 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста! Акт на выполнения услуг может быть выписан например за март в начале апреля и регламентируется это каким то порядком ?????? Ситуация такая выставили акт за март в начале апреля,, а покупателя требую теперь все поменять и сделать все мартом: теперь нужно подавать уточненку по НДС и делать корректировки и что нам грозит за это ???від olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам большое!!! Опечатка вышла с кодом, я имела ввиду именно 157 кодвід olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо!!!!від olga313 - Бухгалтерська практика
Подскажите: Юр.лицо на общей системе может ли сейчас купить у ФОП на едином налоге 3 группе без НДС товар??? И ФОП единщик тогда должен будет заплатить с этой сделки 5% единого и НДФЛ или НДФЛ не надо платить, и тогда юр лицо должно отразить эту сделку в НДФЛ под кодом 153 и может ли юр. лицо отразить эту сделку в валовых расходах в деке по прибыли??? Что то я запуталась, спаситевід olga313 - Бухгалтерська практика
У меня такая же проблема только с плательщиком НДС не регистрирует н/н пишет превышение лимита НДС у продавца то есть у нас . До этого не разу не регистрировали н/н так как деятельности не было, как увеличить лимит ???? Помогите не поймувід olga313 - Бухгалтерська практика
Спасибо, большое! Это ошибка не моя была и не Айфина, это чет в налоговой блокировка стояла, они чет там сделали и отчет пошел.від olga313 - Звітність
Отправляю отчет по ЕСВ в инфин и мне приходит вот такая квитанция что отчет не принят в связи с подписями. Но Физ. лицо имеет только подпись свою, бухгалтера нет. Что делать или что я делаю не так??? Это пример квитанции Підписувачі: - бухгалтер - бухгалтер Звіт "Додаток 04" Виникла помилка при перевірці підписів, накладених на електронний документ. Надано електронний докуменвід olga313 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua