а ЗУ про трансферне ціноутворення тепер має № 408від Galla - Звітність
там вже і апеляція є по цій же справі рішення суду наступне - неправомірно застосовано санкцію, що передбачена статтею 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»від 12.06.1995 року, № 436/95, оскільки законодавець чітко передбачив можливість застосування штрафних санкцій виключно на підставі законів України. Овід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteАлиссия Quote25020 Постанову суду м. Київ №2а-4200/11/2670 від 15.04.2011р. и что там? можно ссылку?від Galla - Бухгалтерська практика
бо якщо ні, то і Звіту подавати квартально не треба Вибране Запитання: Категорія: 102. Податок на прибуток підприємств Підкатегорія: 102.30.01 терміни подання звітності Запитання: Як подається звіт про суми податкових пільг платником податку, який має пільги з податку на прибуток та подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства лише раз на рік? Відповідь: Коротка:від Galla - Звітність
Quoteanita Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить отчет по льготам при возвратной финансовой помощи от учредителя. Сума податкових пильг: колонка 5 (усього) - например, 500 грн колонка 6 (у тому числі з державного бюджету) - тоже 500 или прочерк? а ви звітуєтеся по прибутку квартально?від Galla - Звітність
QuoteYulka У другому кварталі була отримана сума ПФД від засновника і не повернена на кінець кварталу. Потрібно здати 1-ПП.Допоможіть , будь ласка, заповнити. Сума 270 тис. 1.11021000 2.Податок на прибуток приватних під-в 3.11020226 4. Cуми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомогвід Galla - Бухгалтерська практика
Quoteoks123 Объясните, пожалуйста, а как вообще работать с этими электронными документами. Скажем, если мне НН прислали по медку, я ее все равно распечатываю и подкладываю к реестру за месяц, как и обычные НН. В реестре показываю, что это ПНЕ. Но как хранить эти электронные документы? Создавать архивы или как? Во этого я пока не пойму. Киевенерго электронные НН не отправляет по медку, авід Galla - Бухгалтерська практика
Quotemanepyce4ka Я так поняла, что учредитель заплатил по ВФП другому предприятию, а не своему. я б також так зрозуміла :-)від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteO.O. а для мелких сдачу раз в 3 года не сделают? >< Олексію, так і хочеться сказати :-) - в вашем вопросе слышится ответ- "не сделают"від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteIrina_2208 так у меня 1С автоматически не хочет заполнять. Значит я просто вручную показываю со 128м кодом начислено, в графе перечислено ничего не ставлю т.к. реально ничего еще фонд не перечислил (только вчера заявку подала). Ну и удержано - тоже прочерки - правильно? правильно, тоді в 3 кв. поставите тільки виплачено і всюди решту прочеркивід Galla - Бухгалтерська практика
ОЗ, створений власними силами, бо самі малюєте. А по якій вартості ви їх обліковуєте?від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил тю, серьезно ? ну могли б і дописати Михайле, чи одне в нас так пишеться, що можна читати так, а можна і в зворотньому порядку :-)від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил дата возникновения задолженности как таковой (аванс или отгрузка) не правда брати курс на 91 день - на дату виникнення власне заборгованості по валютному контролю :-)від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteNirish подскажите, если нам привезли товар и таможня его провела 24.06, т.е. это выходной день. на дату какого курса проводить. 21го ??? где это можно прочитать.что за статья? спасибо. читайте пп. 153.1.2 ПКУвід Galla - Бухгалтерська практика
просто робиться довідка про відсутність валютних цінностей, а довідка про декларування говорить сама за себе - спочатку декларацію в ДПС, потім за довідкою в НБУ,а потім ще раз в ДПС вже з довідкою. Але це тільки тоді коли у васє валютні цінності за кордоном.від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteO.O. я люблю, коли жарко підозрюю, що не так жарко, як просто пиво :-)від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteO.O. Олексію, так зранку....ні :-))))) Пізніше :-)))) Тим більше, що у нас сьогодні у Львові так прикольно - не жарко...від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteSofiLenka Добрый день! Проводился текущий ремонт ОС - админ.здание на общую сумму около 600 тыс. У меня 2 вопроса. 1) Как правильно посчитать 10% лимит ремонтов, если в БУ ОС на балансе с дооценкой? В НУ дооценку я отнимала, когда отражала амортиз.А вот как быть с этим лимитом? 2) Можно ли всю сумму затрат отнести только на увеличение бал. стоимости (и в БУ и в НУ) и не включать в затратывід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Галлочка він прийнятий по-сумісництву, а пільгою не користується на основному місці... ой сорі, ще зранку погано читаю :-))) Тоді так як каже О.О.від Galla - Бухгалтерська практика
QuoteЛелик Взяли на работу совместителя на основном месте работы он льготой не пользуется прием 17 число в июне у него 32 часа рабочих тобишь 4 дня , ФОТ 1150/9*4=511,12 если 3,6%= 18,40 и НСЛ 573,50грн, то получается , что подоходного налога вообще нет??? так ли? ви написали, що він пільгою не користується, то чому тоді 573.50 не оподатковуєтьс? Вся сума має оподатковуватися (за мінусом ЄСВ)від Galla - Бухгалтерська практика
Quote25020 Чому в даному випадку для формування доходу не діє строк позовної давності 3 роки? Дякую. чому ви розглядаєте ПСБО 15? Є ще ПСБО 11 "Зобов"язання" - звідти Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобовід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteOksanchik85 Якщо його вартість меньше 2500 грн., то вносите на 117 рахунок, якщо більше, то на 104, а дальші залежно яка у Вас програма ( в 1с7 і 1с8 в різних закладках це проставляється), при введенні ставите ознако не госп. призначення. краще - 109від Galla - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days В ней идет изменение объемов толива на одинаковую сумму ________________________________________________________ Вот коректуйте об"єм, навіть якщо сума не зміниться. то кількість жеж змінгилась. Чи я чогось не розумію... тут не тільки к-сть, а ще і назва. Фактично - це практика постачальників палива на суму передоплати, яка висіла на початок періоду.від Galla - Бухгалтерська практика
Quote25020 Знову повертаюсь до цієї теми. Згідно ст 19 ПСБО 15 "Дохід2 19. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. У зввід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 у нас услуга за границей Украины, необлагаем. Т.е., ничего и не теряем... ну якщо ви собі нарахували ПЗ, а ПК не відображаєте - значить втрачаєте. А можна взнати, що за послуга?від Galla - Звітність
ПК -це взагалі швидше право, а не обов"язок :-) А можливо ви не маєте права на ПК - коли наприклад здійснюєте тільки пільговану або не об"єкт діяльністьвід Galla - Звітність
QuoteShapovalova QuoteGalla QuoteShapovalova QuoteMamulett НО будут по дате проведения через РРО. Дополню: Согласно ст. 187.5 тому дивним виглядає це - адже це різні дати - через РРО та по 187.5 Ну дивним воно трішки виглядає, особливо зважаючи на те, що рахунок я можу виписати сьогодні, а покупець вирішить його через півроку оплатити. З іншого боку, прийшов покупець сьогодні, приніс грошівід Galla - Бухгалтерська практика
QuoteДончанка Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать.Я с 1-го июля перехожу с общей системы на единый без НДС.Насчет ОС понятно,условная продажа.А как быть с временной налоговой разницей на 01.04.2011г.Предприятие почти не работало и я не могла списать ее.Как с ней поступить по Закону? Нигде не нашла разъяснений. ніяк, ця різниця використовується для податку на прибуток, а ви вже не будетевід Galla - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua