просто мені інспектор сказала , що у травні не повернуть ... мені вони потрібні на кінець місяця ....від Тамила - Бухгалтерська практика
20 не пройшло , 7 пройшло. А повинно 20 пройти?від Тамила - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь... щось не можу додзвонитись ні на консультаційну лінію , ні на пульс податкової... ((від Тамила - Бухгалтерська практика
Не підкажете , хто може стикався з таким: Подала в квітні уточнену декларацію за вересень 2014 року - збільшила ПК ( додала ПН на суму 179 тис. ) , у звязку з цим утворилася перепла ПДВ , але ця переплата висить на особовому рахунку , як пояснюють в податковій , і на електронний ПДВ рахунок це ніяк не впливає , писала лист . щоб зарахували в рахунок наступних платежів , кажуть що так зробити не мвід Тамила - Бухгалтерська практика
Не підкажете , хто може стикався з таким: Подала в квітні уточнену декларацію за вересень 2014 року - збільшила ПК ( додала ПН на суму 179 тис. ) , у звязку з цим утворилася перепла ПДВ , але ця переплата висить на особовому рахунку , як пояснюють в податковій , і на електронний ПДВ рахунок це ніяк не впливає , писала лист . щоб зарахували в рахунок наступних платежів , кажуть що так зробитивід Тамила - Бухгалтерська практика
В рахунок майбутній платежів з ПДВ можуть повернути ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Spdltp@bk.ru Дякую!від Тамила - Бухгалтерська практика
Або може в кого є журнал «ДК» №10/2015 , там є відповідь на це питаннявід Тамила - Бухгалтерська практика
Подання підприємством «А» УР до декларації з ПДВ за грудень 2014 р. спричинилося до зменшення нарахованих за цей звітний період податкових зобов'язань. Оскільки на момент подання УР підприємство «А» вже перерахувало до бюджету нараховані за вищезгаданою декларацією зобов'язання з ПДВ у повному обсязі, то на 01.02.2015 р. на інтегрованій картці підприємства «А» утворилася переплата з ПДВвід Тамила - Бухгалтерська практика
Підкажіть , будь-ласка, як треба в 1 ДФ заповнювати графи 3а і 3 по фізичних особах ? у мене дві особи працюють по ЦПК (орендуємо в них авто) : я повинна в графй 3а поставити суму по актах , а в 3 суму фактично виплачену у т.ч. з податками ( ПДФО , військовий збір) ? я правильно розумію ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Згодна !, вони мені можуть і на мільйон виписать і невідкоригувать , то я ж не буду таке проводить...від Тамила - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, хто знає: Постачальник виписав мені ПН помилково , тобто її взагалі не повинно бути , потім наступного дня виписав до неї РК. Питання : чи потрібно мені їх включати в декларацію , і якщо потрібно . то яку статтю ( рядок в декларації) потрібно бибрати в декларації в рядку 16 ?від Тамила - Бухгалтерська практика
А якщо працівник ходив на роботу 5 днів у місяці , а інші дні - невиходи по незясованих причинах , ставка у нього 3200 , але заробив він 700 грн. , то що треба нараховувати ЄСВ з мінімалки?від Тамила - Бухгалтерська практика
Подскажите , пожалуйста, кому в этом году обязательно надо сдавать налоговые разницы ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Скажите , пожалуйста , как списать можно с баланса МНМА, так как и ОС , или можно просто списать актом без всяких налоговых последствий ? ( МНМА амортизировались 100 % )від Тамила - Бухгалтерська практика
ААА. так получается , что можно отписаться , что нет оснований для проверки?? )від Тамила - Бухгалтерська практика
Скажите , А как тщательно оригиналы НН проверяют, придираются??від Тамила - Бухгалтерська практика
А оригиналы НН берут или копии?від Тамила - Бухгалтерська практика
Я тоже так думала , что не будет , но позвонили , сказали , чтобы готовилась, думаю это наверное из-за того , что большая сумма в 19 строке - где-то читала . что если больше 100 тыс. то будут проверять...від Тамила - Бухгалтерська практика
Из бухгалтерских документов банковские выписки не просили , только НН приходные , расходные ...справку о средней числю работников и среднюю зп,від Тамила - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что проверяют и какие могут быть ошибки ( к чему готовится) : В связи с нововведениями по администрированию НДС было принято задекларировать большой минус по НДС ( 19 строка ) , в связи с чем будет проверка внеплановая за месяц в кот. показала минус. Подскажите, что проверяют ?? к чему готовиться?від Тамила - Бухгалтерська практика
Дуже на це сподіваюсь...від Тамила - Бухгалтерська практика
Я їх і буду проводити зараз , але все-одно буде мінус на кінець рокувід Тамила - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, Як краще зробити в такій ситуації : ми юр. особа , платники ПДВ , у звязку з останніми змінами в обліку ПДВ , є багато податкових накладних не проведених , і навіть якщо весь цей податковий кредит провести за ці 3 місяці (листопад- грудень) , все-одно буде мінус до сплати на кінець року. Як не втратити цей ПК , у звязку з тим . що з початку нового року цей мінус начеб-то ужвід Тамила - Бухгалтерська практика
Подскажите, кто знает , хороший семинар по НДС администрированиювід Тамила - Бухгалтерська практика
Мы- ООО- эмитент облигаций, получили "Розпорядження на скасування облігацій у звязку з анулювання викуплених емітентом облігацій". Т.е. наши собственные облигации анулированы. Вопрос: как эта операция отображается в БУ и НУ? Кто знает , подскажите , пожалуйста ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Але ж у разі здійснення помилки передбачена уточнена дека , в якій не передбачено штрафних у разі завищення ((( ст. 50 п.1ПКУ. ; у разі заниження , так там же ( в деці) і нараховується штраф і пеня . То яка тоді різниця між тим що завищила , якщо все-одно той же штраф і пеню платити - недоїмки то не було насправді до бюджету . ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Яка тоді різниця між тим що дійсно недоїмка і треба погасить грошима , і тим що виплалено нарахування уточненням , за що штраф платить ?від Тамила - Бухгалтерська практика
Звонила в податкову консультацію , то сказали , що за завищення нарахування податку в декларації , штрафних і пені не буде...За Заниження - так - і пеня і штраф .від Тамила - Бухгалтерська практика
Скажіть, будь ласка , що буде за таке: Невірно здала декларацію по воді за перше піврічча зайво нарахувала собі податку на 173 грн. ( не відняла суму , яку нарахувала за 1-й квартал, а написала до сплати наростаючим) , виникла недоїмка на цю суму , сьогодні здавала уточнену . Тепер недоплати немає . Але ж мабуть податкова так просто не відстане....від Тамила - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua