Проводки те. А у вас подсчета к 112 есть? У меня, например, 1121 и 1122. Я использую 1121 (Малоценные необоротные материальные активы (по каждому объекту))від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Короткий ответ из ЕБНЗ: У разі оплати платником податку - страхувальником страхових внесків за строками сплати,що не настали, тобто здійснена попередня оплата за тривалий час, розмір страхових внесків, що можуть враховуватись у складі витрат, та дата їх виникнення повинні визначатись шляхом системного розподілу вартості цієї операції між відповідними звітними періодами. Витрати, які враховуютьсявід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Quotemagda_a Конечно в гривнах! по курсу выписки... Лучше в кассу... Согласна, я тоже так делаю. Из кассы в банк или закрываю расчеты с другими подотчетниками.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Ну, подскажите, пожалуйста, как делали вы?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У кого вы брали помощь? Если у неплательщика налога, то вернуть нужно до 30.09.11, иначе придется отражать доход, а при возврате расход. Если у учредителя, то у вас есть 365 дней, если у плательщика налога, то тоже желательно вернуть до 30.09.11, иначе вам придется начислять условные проценты.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А хозяин авто физ. лицо? Путевые листы нужны, иначе как вы докажете, что авто использовалось в хозяйственной деятельности?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я делала так: дт кт 46 40 - отражен УФ 672 46 - погашена задолженность в УФ 15 672 - приняты от учредителя ТМЦ 46 672 - отражено уменьшение доли учасника в УФ (задолженность предприятия перед учасником) 672 10 - возвращено учаснику имущество В общем как-то так. Только вернуть имущество учаснику вы сможете только через год после получения заявления и оформления всехвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Совсем запуталась. Как нужно было 01.04 документально оформить сроки полезного использования ОС: Приказом о назначении комиссии + Акт комиссии с установленими сроками использования или просто в Приказом установить сроки?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Мы заплатили контрагенту за услуги на год вперед. Они мне выписали акт сразу на всю сумму. Расход я буду отражать через 39 счет. Но правильно ли это? Или требовать, чтобы они выписывали акт на каждый месяц отдельно?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, директор был в коммандировке за рубежом. Из гостинице в качестве подтверждающего документа привез инвойс, в котором написано сколько дней проживал, комната, сумма и т.д., но вот чека из этой гостиници нет. Могу ли я возместить ему этот расход на основании того, что инвойс является не только счетом, но и уведомлением о предоставленных услугах (типа акта выполненных работ)?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Это смотря как вы в приказе напишите или как указано у вас в положении о командировках. Законом для небюджетных предприятий это не регулируется.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Ну подскажите, пожалуйста, как вы сейчас уточняете прошлые периоды?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
ilona21, ничего страшного в этом нарушении нет, ничего исправлять не надо.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Происходит. В декларации на прибыль в додатке ИВ есть строки 03.05 Доходи, отримані при першому відступленні права вимоги 03.06 Прибуток, отриманий при наступному відступленні права вимоги Подробностей не знаю, но думаю в кодексе это есть.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteNata_08 Милые бухгалтера! Подскажите еще один момент. Меня интересует математика этого расчета. Как получилось 35,75л в итоге? Все эти цифры прибавила и умножила, а 35,75л никак не получается. Объясните мне непонятливой. По данным линейный расход топлива на движение автопоезда (тягач с прицепом без груза) будет следующей: (26л + 1,3л/100т-км х7,5т)=35,75 л/100км, где 26л - это нашли ввід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Нормы НДИ заказывать обязательно. Вот сайт института здесь вы и заявку найдете. Кстати по этому поводу были разьяснения в ЕБНЗвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Снимите галочку Правка - Автоперерахунок. Тогда все можно вносить в ручную.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Что-то не могу разобраться. Я нашла ошибки у себя в 1 и 2 квартале. Хочу сейчас уточнить 1-й квартал, но уточненок уже нет, а у меня там занижены обязательства. Теперь что нужно ждать окончания 3 квартала, чтобы все внести в декларацию? или можно сейчас что-то сделать?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А зачем подавать декларацию 19-20 если вы "микроскопическое" предприятие. Я стараюсь сдать все пораньше. Мы тоже маленькие, поэтому с отчетом справляюсь до 15. Электронка по-моему это намного лучше! Но если хотите бороться, то просто игнорируйте их просьбы, а действуйте согласно НК.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Статья 177.8 НК.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Нужно подать уточняющий расчет, а бланк можно скачать в инете, или купить в налоговой (там часто продают). Еще в 1С должно быть и в бест-звите есть.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У нас без электронной копии отчет не принимаютвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Люша, а билеты до места командировки и назад есть? 1) желательно кроме приказа иметь билеты, либо путевые листы, если сотрудник ездил на авто предприятия 2) вопрос спорный, но налоговики настаивают на том, что нельзя 3) вроде как нет, точно не помню, где-то слышала о 3х днях, но штрафов по-моему нет никаких.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
В ПФУ ничего везти не надо, все подтверждения вы оставляете у себя. Меняете фамилию в трудовой книжке и вкладываете в личное дело сотрудника копии документов подтверждающих смену фамилии.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Спасибо, большое за помощь!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Ну поделитесь своим опытом, пожалуйста. Кто какую схему счетов использует в бух. учете услуг?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я включала в 06.4 декларациивід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А расходы на коммандировку для выполнения улуги, проживание и т.д. на 23 счет или тут уже на 93? Или можно приказом определить перечень затрат, которые мы считаем прямыми производственными, а какие затратами на сбыт?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я отнесла на 05.1.16 в додатке СВвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Что бы перети на 0% по-моему не обязательно быть вновь созданным предприятием, главное отвечать требованиям, которые перечислены в НК. Вам лучше взять статью кодекса и подойти с ней к вашему инспектору за помощью, либо написать письмо для получения индивидуальной консультации.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua