я провожу обычным "Поступление товаров, работ услуг". Счет затрат 92від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
В прошлом году я сдавала такой отчет после каждого приобретения авто. Не уточняющий, а отчетный! Мне так говорили в отделе по транспортному налогу. Лучше позвоните им, потому что там нюансы всегда естьвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Извините за возможно глупый вопрос, но на каком счету лучше отражать себестоимость услуг на 903, 23 или 93? Мы предоставляем услуги по продвижению товаров, по тех обслуживанию и т.д. Как вы ведете бух. учет услуг, с помощью каких счетов? Помогите, я уже что-то совсем запуталась, как правильно?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, а в какой строке декларации нужно отразить доначисленный НДС при условной продаже в 1ой или все-таки лепить в 8ую?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Бесплатная раздача = поставка товара. У вас возникают обязательства по НДС и валовый доход (причем если получатель плательщик налога на прибыль то дохода не будет), а так же рекламные расходы в сумме стоимости розданных товаров, з/пл и т.д. Из журнала "Бух вести" №29 от 18.07.11від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У меня суммы небольшие, но учитывать приходится все, потому что расходов мало поэтому каждая копейка на счету. В некоторых моментах я только сейчас разобралась, пытаюсь пересмотреть теперь все 1ое полугодие. В общем вообще не знаю, что теперь делать. Думала все нормально у меня, а теперь оказывается, что ошибок горы Спасибо вам за помощь!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
1 операция - купили 1000у.е. Балансовая стоимость - 8000грн (курс НБУ 8,0) Цена приобретения - 8100 грн (курс межбанк 8,1) Убыток от курсовой разницы 8000-8100=-100 ИТОГО по операции убыток 100 грн 2 операция - продали 1000у.е Курсовые разницы на момент продажи - 7000 (балансовая ст-ть на момент продажи) - 8000 (балансовая стоимость валюты, которая числится на учете) = -1000 грн -убыток овід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
MaryAn нужно указать только строку неверную с "-" и строку верную с "+" , а остальных показывать не нужно вообще, только тех, что уточняете.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, у меня есть как облагаемые так и необлагаемые НДС операции. Я как положено в начале года посчитала коэффициент НДС для налогового кредита. А при приобретении ОС это коэффициент тоже применяется? Если, да, то тогда конце года, когда коэффициент будем корректировать по итогам года, придется менять балансовую стоимость ОС? Спасибо за помощь!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
С физ лицами относим на ВР 100%, а с СПД ЕН - нетвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я тоже думаю, что админ ставьтевід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
если автомобиль директора, то на 92 счет, если сбытовика то 93 и т.д., то же самое и по продукции спец назначения, для каких нужд она нужна? ДТ 92,93,23 КТ 631від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Проценты отражаете в 06.4 Декларациивід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за помощь!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! У меня такая загвоздка: как вы думаете тех. обслуживание авто (замена масел, балансировка, замена колес и т.д.) является улучшением (в понимании ст 146.12) или нет? Нужно ли это отражать в додатке АМ (табл 3) или просто отнести в состав прочих админ расходов? Спасибо за помощь.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
SP, как отразить это в БУ я знаю, а вот какую сумму включить в декларацию? В НК я не нашла, что расходы на страховку отражаются в НУ согласно бух. стандартам. Olenkabuh У меня страховой полис (он же договор) + счет + выписка банка об оплате страховой премии. А какую еще первичку они рекомендуют иметь?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteБубачка хочу самостійно навчитись розраховувати «ДержавтотрансНДІпроект" разработает для вас базовую норму опираясь на которую вы уже самостоятельно будете считать норму списания топлива. А вот самостоятельно расчитать базовую норму нереально, т.к что заказывать придеться в любом случае.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А ссылочку на пункт закона или письмо не подскажете? Просто в НК написано: При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення: 140.1.6. будь-які витрати із страхування ... в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору То есть получается, что нужно всю сумму включать в расвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в декларации на прибыль отражать расходы по страхованию (ГО, мед стаховка для выезда зарубеж) ставить на расход сразу всю сумму или как в бух. учете по сч. 39 распределять расходы на периоды? Спасибо за помощь.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
А можно положение еще раз на попрошайку кинуть? или в личку soksan@mail.ru Спасибо.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста! Сотрудник был в коммандировке и расчитывался корпоративной картой. Авансовый отчет был сделан на основе банковской выписки по карте и перерасход уже возмещен работнику. Но сегодня пришла новая выписка банка, где исправлена банковская ошибка и оказывается сотрудник снял с карты на 1000 грн больше. В результате я ему переплатила эту 1000 после утверждения отчета. И что теперьвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Так как счет 3722 не монетарный, то курсовых разниц тут быть не должно. То есть если вы выдаете в рубл, то в учете отражаете на дату выдачи по курсу НБУ, расходы считаете по этому же курсу, но если возникает перерасход, то в части перерасхода нужно считать по курсу НБУ на дату осуществления расчетов с подотчетным лицом.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteOxy Я так и думала, отправила его за товарным. Они по разному выписывают иногда расходную иногда товарный. Вообщем менять они ничего не будут. Материалы надо оприходовать идут на ремонт помещения, сумма не маленькая. Получится будет висеть задолженность перед Епицентром. Можно ли ее будет как-то убрать. Я в таких случаях делаю авансовый отчет, но деньги не возмещаю, т.к. документа нет и задовід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
З уточнюючого, зачем ваш ошибку тянуть. У меня программа тоже уточненок не видит, исправляю в ручную так она еще и ругаетсявід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Так как все-таки делать в этом месяце? Подавать додаток 7 только с двумя цифрами после запятой?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Сегодня получила нормы списания ГСМ из ГосавтоНИИ. Бензин списанный до этой даты на ВР относить наверное лучше не нужно?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Спасибо за помощь. Я время не теряла и читала Єдину базу податкових знань: Чи відображається передоплата, здійснена платником ПДВ за товари/послуги особам, які не зареєстровані як платники ПДВ в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних? Коротка відповідь : Оскільки, передача права на розпоряджання товарами є їх постачанням, то на дату здійснення платником ПДВ передоплати завід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я тоже с таким сталкивалась - ушло много людей и как ни странно никто не пугал все боялись, пока не нашлось пару смельчаков, которые сказали о своих намерениях и тут начались угрозы, запугивания, но з/пл им отдали в полном объеме, а вот остальным еще тянули месяцев 8.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua