То что для 2-го раздела правильно НП - это точно. А вот в какой момент нужно отразить это в реестре по поставке или 1ому событию?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Баланс и ф.2 за полугодие, а там по вашим видам деятельности нужно звонить в статистику и узнавать. Мы сдаем 1-опт ежеквартально.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Намикните руководству, что чаша переполнена и вы будуте жаловаться, возможно на вас посыпятся даже угрозы, но поверьте это просто "понт". За зарплату в конвертах сейчас очень сильно наказывают да и за долги тоже, так что думаю связываться с вами они не захотят и долг вернут. Главное не бойтесь и нервы берегите. Удачи! А жаловаться можно в инспекцию защиты труда и в прокуратуру в свободвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Меня сбило с толку, что Наказе №1002 від 24.12.10 в п.11.4 написано так НП-документ, щи засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість. Что имеется в виду под словом "придбання" - факт поставки или предоплата тоже подходит?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Пытаюсь ответить на свой вопрос сама. Вот, что нашла в единой базе налоговых знаний, может еще кому-то пригодится: Чи буде визнаний недійсним та/або неподаним реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що поданий платником податку до органу ДПС в електронному вигляді, якщо в розділі І такого реєстру номер в графі 3 не відповідає номеру з графи 1? Коротка відповідь : Якщо платником подавід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Зравствуйте! Помогите ответить на вопрос. В реестре НН во 2 разделе мы должны отражать приобретение товаров/услуг у ЕН и отмечать это видом документа - НП. Вопрос в следующем эти операции отражаются по факту поставки или по 1ому событию все-таки?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteЛВИЯ думаю, если есть разные операции, то все нумеровать в реестре, и налоговую накладную выписывать с номером записи в реестре. Например номер записи в реестре1,НН №1, номер записи в реестре №2 БО , номер записи в реестре3 НН №3 и т.д. Тогда все будет записано и номер записи в реестре будет совпадать с номером накладной. Будут пропуски в номерах налоговых, но ведь регламентируется только новід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Можно, только нужно подтвердить связь с хозяйственной деятельностью.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
По 372 вы отражаете только расчеты с подотчетным лицом, все что покупаете сами для обеспечения командировки отражаете на счетах 631, 377 и т.д., корреспондируете с 311.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 74 від 17.02.98 "Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування"від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У нас Экон. Я довольнавід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Не пойму как это с карточки? Договор будет в любом случае. Директор несет деньги в банк и зачисляет их на счет предприятия, касса тут не нужна.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Ирина_А, спасибо! Сегодня тоже переходные отпускные начисляла и все вроде бы получилось!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Купите пособие для начинающего бух-ра или самоучитель по бух. учету (есть и такие книги), а потом разбирайте по очереди непонятные вам моменты с помощью консультаций, семинаров и т.д.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если аванс был выдан в валюте например 800 евро, а потрачено 950 евро, то по какому курсу я должна пересчитывать перерасход по курсу на дату выдачи аванса или по курсу на дату утверждения авнсового отчета?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Думаю, что можно. Я бы включила.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Позвоните в ваш обслуживающий банк, у них эти фомы должны бытьвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
В Донецке поменялись, хотя на сайте ГНИ висят старые реквизитывід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Таможенную пошлину вам определят брокеры и после подтверждения кодов на томожне скажут сумму и куда платить. НДС платится в размере = 20% * (стоимость товара (соответствует договорной стоимости, но не всегда) + таможенная пошлина)від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Можно, через авансовый отчет, а вот если товары по 1 чеку, то НДС, только по НН. Здесь разбираливід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Или двумя начислениями можно попробовать, изменяя месяц в строке "месяц начисления".від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Ирина_А, если переходящий, то вручную придется. А на диске ИТС, я что-то не нашла ответа на такой вопросвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Вы наверное имеете ввиду не корректировки, а распределение НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями? Если я правильно поняла, то вам нужно просто распредилить НДС исходя из долей которые приходятся на такие операции. ОС приобретенные в прошлых периодах, до начала таких операций я не трогала. А где вы прочитали, что нужна корректировка, может я что-то недочитала?від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка QuoteKsunyasha При проверке не будут смотреть с какой формульровкой внесены денежные средства, потому что так всю выручку можно вносить, написал, что личные средства и никаких проблем. Поэтому налоговики смотрят просто оборот по счету и все. А по судам потом доказывать, что это были именно личные средства, а не выручка желания обычно нет. смотря какая цена вопроса)))это раз, а вовід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У меня Бухгалтерия для Украины, редакция 1.1, покупали в прошлом году. У меня услуги, импорт, частые командировки в программе для отражения этих операций есть все возможности. Относительно отличий между конфигурациями лучше консультироваться во внедренческом центре 1С.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У меня документа - начисление отпуска вообще нет Я делаю через начисление зар. платы, добавляю вид начисления - отпускные, заполняю сопутствующие справочники, потом кнопку расчитать и вроде все!від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
При проверке не будут смотреть с какой формульровкой внесены денежные средства, потому что так всю выручку можно вносить, написал, что личные средства и никаких проблем. Поэтому налоговики смотрят просто оборот по счету и все. А по судам потом доказывать, что это были именно личные средства, а не выручка желания обычно нет.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Я день прибытия и выбытия считаю как 2 дня и суточные плачу соответственно. Если командировка выпала на переходный период, то за дни до 01.04.11 следует начислять суточные в размерах, определенных постановлениемм №663, а за дни командировки с 1 апреля следует расчитывать суточные исходя из новых размеров п.п.140.1.7 НКУ. Кроме того, поскольку в расходы для налога на прибыль эти суммы будут вклвід Ksunyasha - Бухгалтерська практика
У меня 8 и мне нравится, возможностей в ней побольше конечно. Перешла с 7.7 без особых проблем. Только что звонила по поводу обновления, сказали ожидается со дня на день. Буду ждать, а потом уже смотреть, что у меня получается.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
Quoteserggav Можно как ВФП на 365 дней. Согласна, это оптимальный вариант.від Ksunyasha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua