Oxi,здала уточнення. а по наступному випадку, як ви вважаєте, як мені вчинитивід Yulka - Бухгалтерська практика
Як мені діяти в наступній ситуації. Товар придбано 5 лютого на суму 9300, того ж дня його було продано. Все ок , вчасно зареєстровано. Такий самий товар придбано в того ж самого постачальника на суму 9100 14 лютого, оскільки він виявився несправним ми його повертаємо(процес тянувся довго- рекламація), повернення було зроблено на суму 9100 04 травня. І ось- по акту звірки я бачу, що постачальник пвід Yulka - Бухгалтерська практика
Охi, дякую вам. Так давно не робила уточнення(((від Yulka - Бухгалтерська практика
OXI, то мені потрібно було включити у декларацію за березень? Тепер уточнення здавати?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Нарешті отримала від постачальника РК на зменшення - дата виписки 14 березня. Дата отримання 8 травня, дата реєстрації-8 травня. В який період я його маю включити? В декларацію за травень?від Yulka - Бухгалтерська практика
QuoteOxi а вам штраф не випишуть за просрочку реєстрації? Не зрозуміла до якого із питань )))від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, допоможіть у мене 2 питання. 1. Мій РК на мінус від 21 березня зареєстровано покупцем 5 квітня. Чи правильно я рахую, не порушено строк 15 днів? 2. Рк від постачальника на мінус від 14 березня, ще досі не зареєстровано через нововведення. Чи не буде порушенням коли я його включу у декларацію березня?від Yulka - Бухгалтерська практика
А якщо така ситуація. Закупівельна вартість ОЗ=7500 в т.ч ПДВ 1250. Він вже повністю з"аморитизваний. Чи ми можемо його продати по ціні 6000 в т.ч. ПДВ.від Yulka - Бухгалтерська практика
Так, первісна-знос=0від Yulka - Бухгалтерська практика
Ні, ми ними не користуємосявід Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Ми ТОВ платники податку на прибуток та ПДВ, дохід до 20 млн (податкових різниць не застосовуємо). На балансі є ОЗ повністю замортизовані (залишкова вартість дорівнює 0), будь ласка, підкажіть як правильно оформити, щоб не наробити помилок. Ці ОЗ потрібно перевести на інший бухгалтерський рахунок? Просто списати я так розумію не можна, бо будуть питати куди ми їх викинули... Чи можнвід Yulka - Бухгалтерська практика
І в мене відхилено по причині - дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" . Зміна коду укт зед, але 4 перші цифри у них однакові. Хто знає як зареєструвати?від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Підкажіть, будь ласка, чи можна не всі витрати включати в деку по прибутку (сумнівні), а у звіт про фін.результати - всі. Буде не відповідність між звітами. І як це грамотно зробити через різниці? Дуже потрібновід Yulka - Звітність
Ми перейшли зі спрощеної на загальну у 4 кв. 2017. Залишились перехідні суми, які не були оподатковані єдиним податком.Але їх клієнти оплатили у4 кварталі. Відповідно при складанні деки включаю ці суми у додаток РІ. Відмітку про незастосування різниць я можу поставити чи ні?Дохід менше 20 млн.від Yulka - Звітність
Тобто, якщо показники не виправляються, лише ці галочки поставити, то не потрібно фінансову звітність подавативід Yulka - Звітність
Доброго дня!!! Перейшла зі спрощеної на загальну систему у 4 кварталі 2017. Здала вже декларацію по прибутку. І як виявилось не проставила відмітку про здачу фінансової звітності і відмітку про не застосування коригувань фін.результату. Хочу подати нову звітну декларацію. Якщо цифри не змінились, тільки ці галочки поставити і відмітку нова звітна? І чи потрібно з новою звітною подавати фін.звітнвід Yulka - Звітність
Дякую Вамвід Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, хто в курсі , відгукніться!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Може хтось має статті на цю тему, киньте, будь ласка. Наперед дякую !!!від Yulka - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Ми ТзОВ на спрощеній систем,і платники ПДВ. Із 4 кварталу переходимо на загальну систему (не вписуємось в дохід 5 млн.). Виникає питання. В мене на 30.09 буде залишок дебіторської заборгованості (продаж товарів), наприклад 60000,00 з ПДВ. Мені цю суму, тобто 60000 ,00 без ПДВ потрібно включити в декларацію по прибутку, яку я буду здавати за 4 квартал? А собівартість по тих товарахвід Yulka - Бухгалтерська практика
Дана сума роумінгу не відшкодовувалась із зарплати працівника. А була списана на витрати підприємства.від Yulka - Бухгалтерська практика
Будь ласка, допоможіть розібратись із моїм конкретним випадком. Директор не був у відрядженні, ні у відпустці. Отримали акти від київстару 31 січня в якому є відображено роумінг. Отримали акти у лютому. Відповідно 31 січня випила ПН на самого себе, щоб дану суму забрати із ПК. 9 лютого застосовуючи коефіцієнт перерахувала ПДФО, а також ВЗ (без врахування коефіцієнту). ЄСВ не перераховувала, оскілвід Yulka - Бухгалтерська практика
А як ви оподатковуєте роумінг? Я застосувала підвищувальний коефіцієнт, із даної суми сплатила ПДФО, а також ВЗ. ЄСВ - ні.від Yulka - Бухгалтерська практика
Malinchic,вибачте але в попередньому пості я неправильно виразила свою думку - якщо товар реально імпортований, він у мене був на складі до 01.03.2017 і код УКТ ЗЕД було зазначено. Відповідно я зареєструвала ПН, де вказала код УКТ ЗЕД, але галочку імпотований товар не проставила.Тому переживаю чи моєму покупцю не знімуть ПК. Чи потрібно Рк зареєструвати? Хоча ця графа ще поки не є обов'язквід Yulka - Бухгалтерська практика
Як думаєте, реєструвати РК до тих ПН, в яких не вказано, що товар імпортований? І він реально імпортований?від Yulka - Бухгалтерська практика
Щиро Вам дякую!!! А якщо я вже зареєструвала без тої позначки ,то як бути? sad smileyвід Yulka - Бухгалтерська практика
І зі старими залишками як бути? Я ж не знаю чи мені продали імпортований товар чи ні?від Yulka - Бухгалтерська практика
А якщо я вже зареєструвала без тої позначки ,то як бути?від Yulka - Бухгалтерська практика
Яка ваша думка? Допоможіть, будь ласка, розібратись!!!від Yulka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua