QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net интересно а НН декабрьская как может зарегистрироваться если сроки прошли? так ее и быть в едином реестре не должно, но по другому корректировка не регистрируется. бред. но что делать...від Лідія - Бухгалтерська практика
[ QuoteЛідія А Приложение 2 кто-то регистрировал? У меня возврат импорта по налоговой за декабрь. Приходит квитанция, что документ не зарегистрирован, так как в реестре нет налоговой за декабрь. А откуда ей там взяться, если ее не нужно было регистрировать. В налоговой ни один телефон не отвечает. Куда обращаться с вопросом? ви маєте спочатку зареєструвати саму ПН, а тоді вже по ній розрахуновід Лідія - Бухгалтерська практика
а почему я должна ее регистрировать, если она декабрьская, а обяз регистрировать весь импорт с 01,01,12, и сумма НДС в ней не превышает 10 тис?від Лідія - Бухгалтерська практика
А Приложение 2 кто-то регистрировал? У меня возврат импорта по налоговой за декабрь. Приходит квитанция, что документ не зарегистрирован, так как в реестре нет налоговой за декабрь. А откуда ей там взяться, если ее не нужно было регистрировать. В налоговой ни один телефон не отвечает. Куда обращаться с вопросом?від Лідія - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. хочу разобраться для себя. если мой поставщик не успел купить эл. ключи или не подписал договор с налоговой, и не успеет до 30.01 зарегистрировать мою налоговую, выписаную 10.01, то я: 1. смогу поставить себе НК после того, как он ее зарегистрирует, скажем в феврале 2. вообще не смогу поставить, так как прошли 20 дней для регистрации, соответственно она зарегистрирована с нарушенивід Лідія - Бухгалтерська практика
если обе налоговых по отгрузке, то можно попробовать переделать. если покупатель НК не включал, то ему без разницы, а вам за реестр штраф (или за что-нибудь другое) при проверке. главное чтобы реестр с декларацией шелвід Лідія - Бухгалтерська практика
Выплатила директору по решению учредителей 2 премии в больших размерах за успешное выполнение поставленых задач. 1 - за первое полугодие, 2 - за 9 месяцев этого года. Начисление премии было в октябре и ноябре. В декабре он едет в командировку. Как ему посчитать среднюю з-ту? Как теперь учитывать эти премии? У меня 2 мысли: 1 - согласно аналогии с постановой 1266 первую премию поделить на 6 мевід Лідія - Бухгалтерська практика
вопрос в другом. если номенклатура большая, то нет физической возможности выяснять у всех поставщиков, где и как они брали продаваемый мне товар. и если поставщики не написали код, а я не знаю, должен ли он там быть в принципе, то как налоговики будут это выяснять, чтобы иметь основания снять НК? для того, чтобы отстоять снятие НК в суде, они должны будут доказать, что поставщики дали мне неправвід Лідія - Бухгалтерська практика
Почитала, поплевалась, и вот какая мысль родилась: что мне будет, если нет у меня в налоговых этого кода? поставщик не написал, а я искать его не буду. снимут НК? так для этого налоговикам самим придется разобраться, где я его брала и где брали мои поставшики. а если учесть, что в цепочку включено производство, задача просто неподъемнаявід Лідія - Бухгалтерська практика
ситуация такая: сотрудник был в командировке, билеты туда 29,06, обратно приезд в Киев 30,06 поздно вечером. авансовый от 01,07. как отобразить НК по билетам? где-то я читала, что его можно включать только в том месяце, в котором выписаны билеты. но в июне еще не утвержден авансовый отчет. или не заморачиваться и провести авансовый 30,06? какие есть соображения?від Лідія - Бухгалтерська практика
у меня акционеры - физлица, работники предприятия. пытаюсь разобраться с налогами. 1. НДФЛ - 5 % , п.167.2 2. аванс по налогу на прибыль - 23% , п. 151.1, или вообще не платится - п. 153.3.5 ???? собираютсь это делать впервые, что еще надо учесть?від Лідія - Бухгалтерська практика
Второй день читаю ПКУ по этому налогу, и вот что вычитала. Ст.250.9: "..якщо не планує.... то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган ДПС .... " А дальше новое предложение: "В іншому разі (если планирует) платник податку зобов"язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу". А это статья 250, в п.250.2 которой написано:&qвід Лідія - Бухгалтерська практика
Это просто кошмар! я никак не могу во всем этом разобраться. заполняла за январь стр.6 и 14, за февраль - стр.5, 6 и 14. выплата з-ты была до 7 числа. сверилась с налоговой, они говорят подать уточненку и отнести все в 7 строку. заполняю уточненку, стр.09, 10, разница в стр. 11.1. а дальше я потерялась. стр.12 = 11.1 * 3% ? а пеню как посчитать? у меня не получается привязать п. 129.1.3 ПКУ , тавід Лідія - Бухгалтерська практика
со шрифтом как-то не заладилосьвід Лідія - Бухгалтерська практика
Quoteandrey1254 QuoteЛідія А для достаточно крупных предприятий можно вообще забить, т.к. штрафных санкций за это нарушение я вообще не нашел. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы - мой покупатель, я виписываю Вам НН на 1 лимон с НДС, и номер реестра и налоговой у меня не совпадают.И сплю спокойно, так как Вы правильно заметили, мне за это ничего не будет. Вы, ничего не зная, включавід Лідія - Бухгалтерська практика
все таки по поводу сквозной нумерации налоговых по принципу 1,2,3... я готова поспорить. в п.5 Порядка ведения реестра четко указано, что нумерация порций начинается с 1, но это касается только этого пункта. а порядковый номер записи в реестре может быть любым, так как четкого указания на то, как определить этот номер, в Порядке нетвід Лідія - Бухгалтерська практика
у меня никак не получиться вести сквозную номерацию. отсюда и желание это обойти. хочу поделиться результами размышлений по этому вопросу для меня камень преткновения в данной трактовке заключается именно в понятии "порядковый номер". прошерстила все онлайн словари и только в одном нашла такое значение: " ПОРЯ́ДКОВЫЙ, -ая, -ое. Указывающий место и последовательность по првід Лідія - Бухгалтерська практика
Большое спасибо. это такой же, только поновеевід Лідія - Бухгалтерська практика
где-то в 2007 году было письмо не то соцстраха, не то минтруда о том, что предприятия, которые ведут учет в электронном виде, могут не заполнять больничный с обратной стороны, а распечатывать расчет с программы, если в этом расчете указаны все необходимые данные. Визуально я его помню, а где было напечатано вспомнить не могу.від Лідія - Бухгалтерська практика
такие же сомнения были и у меня. придется снимать деньги по чеку...від Лідія - Бухгалтерська практика
а можно ли такую покупку оформить через авансовый отчет ген.директора? с кассой мы не работаем, только через р/счет, а в проекте договора заложено, что передача денег у нотариуса. или как грамотно "уговорить" юристов переделать договор на безнал?від Лідія - Бухгалтерська практика
а куда это фио записать? в гр.2? и подавать одним отчетом с остальными сотрудниками?від Лідія - Звітність
приняли сотрудника без налогового номера, так как он верующий. отметка налоговой в паспорте имеется. как теперь его отобразить в 1ДФ?від Лідія - Звітність
я полгода сдавала деку с експортом вообще без ГТД - ни копии, ни оригинала не давала. принимали. в Печерском. хотя за июнь копию думаю сдатьвід Лідія - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера. Кто сдавал статистику квартал, подскажите, пожалуйста, распределение размеров зп для 4 раздела. Заранее благодарна.від Лідія - Бухгалтерська практика
Я больше ничего не оформляла. Правда в банке, в котором открыт счет, уточнила формулировку платежа.від Лідія - Бухгалтерська практика
По этому поводу есть один очень интересный документ , особенно ст.23: Стаття 23 Недискримінація 1. Громадяни Договірної Держави не будуть підлягати у другій Договірній Державі будь-якому оподаткуванню або пов'язаному з ним зобов'язанню, іншому або більш обтяжливому ніж оподаткування і пов'язані з ним зобов'язання, яким піддаються або можуть піддаватися громадяни цієї дрвід Лідія - Бухгалтерська практика
Фирма продает определенное програмное обеспечение, которое сама разрабатывает. Возник вопрос с калькуляцией этого продукта - списываются диски, на который оно записывается, ключи (пароли ) к ПО, а вот по поводу самой программы возникают вопросы. Как списывать ее, ведь она тоже должна продаваться? Вопрос для меня новый, буду благодарна любому совету.від Лідія - Бухгалтерська практика
а как же сам процесс? тут же на лицо тяжелый труд - мы же работаем, стараемся, хотим как лучше... вот поменяли форму декларации, ввели додаток, ну не получаестя все сразу как задумали, осмыслили, учли, разработали новые заморочки. мы же для вас, для государства...від Лідія - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua