Тоже подала уточненку. Сумму НДС заплатила вместе со штрафом и пеней. Сомневаюсь в проводках. 1. Снято НК, сторнировала НН входящие Д 6412 К 6442 Сумма -100,0 2. Отнесено на затраты снятый НК, ручн.проводка Д 949 К 6442 Сумма 100,0 3. Начислено штраф, ручная проводка Д 949 К 6412 Сумма 3,0 4. Начислено пеню, ручная проводка Д 949 К 6412 Сумма 15,0 5. Перечислено обязательсвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuotebukAlen а что нужно через 39 счет обновления списывать? а в течении какого периода списываете с 39 на 92? вы же заплатили за обновление в течении какого-то периода.. квартал, год, два года.. вот пропорционально в течении этого периода нужно списать с 39 на 92від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuotebukAlen подскажите, пожалуйста, расходы за обновление 1С относить на 92 счет? Услуги по доработке программы 1С - увеличивать первоначальную стоимость НМА? Да, доработку отнесла на увеличение стоимости а расходы на обновление отношу на расходы будущих периодов и каждый месяц пропорционально на 92 счетвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteОК QuoteInna0208 Вы же уже заводили тему "Как убрать курсовые с НУ" Я Вам там писала, что корректировки на курсовые разницы нет, прибыль берем от фин. рез.. С того времени ничего не изменилось! Там был совсем другой вопрос. Там были ошибку в валютных операциях. Теперь я настраиваю программу. вот и возник вопрос: Разницу между курсом НБУ и курсом покупки надо включать в деклавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteLILU_777 QuoteЛяля - Оля стесняюсь спросить, а что конкретно 20-25 дней сотрудник делает в командировке согласно приказа? Там у нас структурное подразделение, он (директор) координирует и контролирует процесс производства. И прописка у него того региона , но реально он там выполняет работу. Только ??? по основному месту часто отсутствует. Слышала есть понятие разеъздной характер работы. Есвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
может начали вносить номер тел и остановились? Код страны +38...від Natka0239 - Бухгалтерська практика
да, сейчас №841 действуетвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
да, я поигралась и уже получилось, я приходовала не тем документомвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Числится на балансе 1С8 базовая версия. В феврале доплатили 3402грн и сделали апгрейд на версию 1С8 проф. Плюс докупили лицензию на 1 дополнительное место 2400грн. Как я понимаю это улучшение НМА. Как провести в 1С? 1. Оприходовано апгрейд с базвовй на проф Д1542 К631 на всю сумму 5802грн 2. Документ принятие к учету Д127 К1542 Сумма 5802грн 3. Или Документ Модернизация НМА Д1від Natka0239 - Бухгалтерська практика
А к монетарным статьям относится задолженность перед нерезидентом по полученному импортному товару.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Сегодня позвонила в налоговою. В одном кабинете ответили писать фио дира, в другом кабинете писать "право одного підпису". Теперь что звонить в третий для более расширенного соцопроса?))))від Natka0239 - Бухгалтерська практика
1С8,2 базовая версия. Недавно перешла на профи и платформа 8,3від Natka0239 - Бухгалтерська практика
встречается и кускамивід Natka0239 - Бухгалтерська практика
у меня в 1С.8 ставит на приход по курсу предоплаты.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
ДОГОВІР про надання поворотної фінансової допомоги м. Київ «__» ___ 2012 року Гр. ______, (паспорт серія №, виданий ___ року, податковий номер _____), що мешкає у м. Києві по вул. ___, б.__, кв.__, надалі «Позикодавець», з однієї сторони, та Товариство з обмеженовід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Спасибо Ляля-Оля. Спишу и я на затратывід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А это материальный актив, он выгоды приносит? Тогда я теряюсь в догадках.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
А на какой счет оприходовать печать? Как МНМА? Она же больше года служитвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
"Такие документы представляются вместе с налоговой декларацией по НДС за отчетный период, в котором возникают такие обстоятельства и осуществляется ликвидация основных средств." Если не доначислять НО то вместе с декларацией НДС нужно подать доки на списание ОС? Кто-то подает?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Подыму тему. А как списываете основные и малоценку с баланса предприятия? Прочитала в ВОБУ что сейчас фискалы при списании опираются на обычные цены по НДС. п 189.9 НКУ определяет обычную цену, но не ниже балансовой стоимости. И вот теперь нужно доказать что самортизированные в ноль ОЗ имеют обычную цену = 0, а не рыночная цена у них присутствует. и ВОБУ предлагаевід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля спасибо. Буду проводить на 28 счет. Смущает что будет проведено в программе в двух разных регистрах, но думаю, главное самой не запутатьсявід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Возможно глупый вопрос. Мы импортеры. При покупке товара транспртно-заготоаительные расходы не начисляю. А доставку через документ Поступление доп.расходов сразу отношу на 281 счет. Где -то раз в месяц покупаем на украине 1-2 позиции товара и получаем мы его Новой почтой. Кроме того все отгрузки делаем Новой почтой. Когда приходую услуги новой почты сразу отношу их на 93 счет не выделяя затраты нвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Вместе с прибыльной декларацией подается Отчет о льготах Согласно подпункту 16.1.6 Налогового кодекса Украины (далее - НК) налогоплательщик обязан подавать контролирующим органам информацию, сведения о суммах средств, не уплаченных в бюджет в связи с получением налоговых льгот (суммы полученных льгот) и направления их использования (по условным налоговым льготам - льгот, предоставляемых при исвід Natka0239 - Звітність
Думаю правомерны. Приходуете вы топливо согласно расходной накладной постащика, когда получаете от них талоны.Д2031 К931 Просто ваше топливо хранится у них. Согласно ведомости Д2032 К2031 и путевого листа Д92,93,911 К2032 списываете.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Да, я микро имела в виду. Спасибо)від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Согласно п.8 резерв сомнительной задолженности можно не формировать. Я правильно понимаю?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Не претендую на правильность но может Дт716 Кт631 сумма с ндс Дт6442 Кт631 сторно ндс Дт6441 Кт631 сторно ндс Если бы вы использовали НК то еще и доначислить НО. А так просто сторнировать начисление ндс. Нет первая проводка Дт 944, как у васвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Не претендую на правильность но может Дт716 Кт631 сумма с ндс Дт6442 Кт631 сторно ндс Дт6441 Кт631 сторно ндс Если бы вы использовали НК то еще и доначислить НО. А так просто сторнировать начисление ндс.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Я раз в два месяца поднимаю оклады на 1 грн. Оформляю приказ с подписью директора и штатное росписание. Но не собираю подписи работников что они ознакомлены. Это нарушение?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua